Законодательство
Камчатского края

Алеутский р-н
Быстринский р-н
Вилючинск
Елизовский р-н
Камчатский край
Карагинский р-н
Мильковский р-н
Олюторский р-н
Пенжинский р-н
Петропавловск-Камчатский
Соболевский р-н
Тигильский р-н
Усть-Камчатский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета народных депутатов Камчатской обл. от 25.04.2007 № 2328
"О ПРОЕКТЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 54 - 59, от 17.05.2007






СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2007 года № 2328

О ПРОЕКТЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Рассмотрев проект долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы, внесенный губернатором Камчатской области в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Камчатской области, Совет народных депутатов Камчатской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить долгосрочную областную целевую программу "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы согласно приложению.

Председатель
Совета народных депутатов
Камчатской области
Н.Я.ТОКМАНЦЕВ





Приложение
к Постановлению Совета народных
депутатов Камчатской области
"О проекте долгосрочной областной
целевой программы "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы"
от 25.04.2007 № 2328

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Наименование Программы Долгосрочная областная целевая программа
"Жилище в Камчатской области" на 2007 -
2010 годы (далее - Программа)

Основание для Распоряжение губернатора Камчатской области
разработки Программы от 15.11.2005 № 1683-р

Государственный Комитет по строительству и архитектуре
заказчик - координатор администрации Камчатской области
Программы

Государственные Комитет по строительству и архитектуре
заказчики Программы администрации Камчатской области;
комитет по топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Камчатской области;
управление по делам молодежи администрации
Камчатской области

Основные разработчики Комитет по строительству и архитектуре
Программы администрации Камчатской области;
комитет по топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Камчатской области;
управление по делам молодежи администрации
Камчатской области

Исполнители Программы Комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области;
- комитет по топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации
Камчатской области;
- управление по делам молодежи администрации
Камчатской области

Перечень подпрограмм Подпрограмма "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" - государственный заказчик -
комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области;
- подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по Камчатской
области на 2007 - 2010 годы" - государственный
заказчик - комитет по топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации
Камчатской области;
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей в Камчатской области" - государственный
заказчик - управление по делам молодежи
администрации Камчатской области;
- подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством" - государственный заказчик -
комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области

Цель Программы Комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
жилищной сферы, обеспечивающему доступность
жилья для граждан, безопасные и комфортные
условия проживания в нем, повышение качества
жилищно-коммунальных услуг

Задачи Программы Создание условий для развития жилищного
сектора и повышения уровня обеспеченности
населения жильем через увеличение объемов
строительства жилья;
создание эффективных и устойчивых
организационных и финансовых механизмов
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой для жилищного строительства в
Камчатской области;
демонополизация и развитие конкуренции на
рынке жилищного строительства;
создание условий для приведения существующего
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания

Сроки и этапы 2007 - 2010 годы:
реализации Программы первый этап - 2007 год;
второй этап - 2008 - 2010 годы.
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" - 2008 - 2010 годы:
- I этап - 2008 год;
- II этап - 2009 - 2010 годы.
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по Камчатской
области на 2007 - 2010 г.г.":
- I этап - 2007 год;
- II этап - 2008 - 2010 годы.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
в Камчатской области" - 2007 - 2010 годы.
Подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством" - 2007 - 2010 годы

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы в 2007 -
финансирования 2010 годах составит 4180,863 млн.руб., в том
Программы числе:
- федеральный бюджет - 1033,047 млн.руб.;
- областной бюджет - 569,735 млн.руб.;
- местные бюджеты (по согласованию) -
572,251 млн.руб.;
- внебюджетные источники - 2005,830 млн.руб.,
из них:
- средства частных инвесторов, кредиторов,
собственные средства предприятий -
1890,950 млн.руб.;
- собственные и заемные средства молодых семей
- 114,88 млн.руб.

Перечень основных Перечень основных организационных мероприятий
организационных по реализации долгосрочной областной целевой
мероприятий программы "Жилище в Камчатской области" на
Программы 2007 - 2010 годы приведен в приложении № 2

Прогноз ожидаемых Реализация Программы должна обеспечить
конечных результатов достижение в 2010 году следующих показателей
реализации Программы (по сравнению с 2004 годом):
улучшение жилищных условий населения в
Камчатской области (рост жилищной
обеспеченности с 21,3 кв.м. на человека до
22,3 кв.м.);
повышение доступности приобретения жилья, при
которой средняя стоимость стандартной квартиры
размером 54 кв.м. будет равна среднему
совокупному денежному доходу семьи из трех
человек за 3 года (до 2,6 года - в 2010 году);
увеличение доли семей, которым будет доступно
приобретение жилья, соответствующего средним
социальным стандартам, с помощью собственных и
заемных средств - с 22 до 28 процентов;
увеличение объемов жилищного строительства с
13,0 тыс.кв.м. жилья до 36 тыс.кв.м.;
увеличение объема выдаваемых в год ипотечных
жилищных кредитов (займов) гражданам с
20 млн.руб. в 2005 году до 110 млн.руб.
(в текущих ценах) в 2010 году;
снижение среднего времени нахождения в очереди
на улучшение жилищных условий в форме
получения социального жилья с 18 лет до 14 лет;
содействие в обеспечении жильем за счет
средств федерального, областного и местных
бюджетов в период 2007-2010 гг. более 308
молодым семьям;
обеспечение жильем в период 2007 - 2010 годы за
счет средств федерального бюджета 257 семей
граждан, по которым имеются обязательства,
установленные федеральным законодательством;
повышение уровня адресности поддержки
населения, связанной с оплатой жилья и
коммунальных услуг;
повышение качества коммунальных услуг,
безопасности и комфортности проживания в
жилищах (снижение уровня износа основных
фондов коммунального хозяйства с 61,4 до
50 процентов)

Система организации координацию хода реализации Программы
контроля за исполнением осуществляет Межведомственная комиссия по
Программы реализации приоритетных национальных проектов
в Камчатской области. Контроль за реализацией
Программы осуществляет комитет по
строительству и архитектуре администрации
Камчатской области - государственный заказчик-
координатор Программы

1. Технико-экономическое обоснование Программы

В период реализации Государственной целевой программы "Жилище" (1993 - 2001 г.г.) и первого этапа федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации.
За период реализации указанных программных документов была, в основном, сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности и сделками в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений.
Наиболее существенное развитие законодательной базы было обеспечено в 2004 году с принятием пакета федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья.
Приняты Законы Камчатской области от 30.08.2005 № 391 "О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", от 16.11.2005 № 404 "Об установлении иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда Камчатской области и о порядке предоставления указанным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Камчатской области".
Проведенные в 1991 - 2005 г.г. реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущих граждан и иных категорий населения, установленных законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.
Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда в Камчатской области по формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. Доля частного жилищного фонда на 01.01.2006 составила 60 процентов, а доля государственного и муниципального жилищного фонда - 5,6 и 34,4 процентов соответственно.
Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве: основную роль стали играть частные и индивидуальные застройщики. В 2005 году доля жилья, введенного за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатской области, в общем объеме жилищного строительства составила 40 процентов, индивидуальных застройщиков - 60 процентов. Начиная с 2000 года, происходит увеличение объемов ввода жилья (с 7,5 тыс.кв.м. до 13 тыс.кв.м.).
За период реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и ее Подпрограмм в Камчатской области за счет средств федерального бюджета в соответствии с подпрограммой "Государственные жилищные сертификаты" были обеспечены жильем 191 семья граждан, проживающая в Камчатской области, относящихся к отдельным категориям, перед которыми имеются обязательства федерального бюджета по обеспечению жильем.
Только в 2005 году 626 семей получили жилье и смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе 41 молодая семья, 19 многодетных семей, 1 участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 23 гражданина, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, 22 участника Великой Отечественной войны.
Принятые меры позволили начать ипотечное жилищное кредитование населения в Камчатской области. Начиная с 2005 года финансово-кредитными организациями области выдано 27 ипотечных кредитов. Общий объем денежных средств по выданным ипотечным кредитам (займам) составил 13,5 млн.руб.
В целях развития ипотечного жилищного кредитования и привлечения в сферу ипотечного кредитования внебюджетных финансовых средств для предоставления населению долгосрочных кредитов на улучшение жилищных условий, обеспеченных государственными гарантиями, заключено "Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования" между администрацией Камчатской области, государственным унитарным предприятием "Камчатская дирекция по строительству" - региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию и открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 20.09.2003 № 49. В 2006 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 28 "О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации", на основании решения, принятого на совещании у губернатора Камчатской области, по вопросу развития системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатской области издано Распоряжение губернатора Камчатской области от 06.03.2006 № 312-р об образовании рабочей группы по разработке основных мер и путей становления системы ипотечного жилищного кредитования, способствующих развитию рынка доступного жилья в Камчатской области в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
В 2005 году строительство жилых домов и приобретение жилых помещений в Камчатской области с участием бюджетных средств осуществлялось по следующим федеральным целевым программам (подпрограммам) и долгосрочным областным целевым программам:
- подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 - 2010 годах" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2002 № 33; областная государственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Камчатской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 - 2010 годах", принятая Постановлением губернатора Камчатской области 29.12.2001 № 428;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2001 № 564; долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области до 2011 года", утвержденная Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 16.05.2003 № 500;
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, областная инвестиционная программа "Социальное развитие села в Камчатской области до 2010 года", принятая Постановлением губернатора Камчатской области от 19.12.2003 № 501;
- долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Камчатки (2005 - 2006 годы)", утвержденная Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 06.10.2004 № 1391.
Общий объем финансирования по указанным программам в 2005 году за счет средств федерального бюджета составил 19,5 млн. рублей, за счет областного бюджета - 44,6 млн. рублей. На 2006 год на реализацию этих программ предусмотрено финансирование из федерального бюджета 12,78 млн. рублей, из областного бюджета - 71,45 млн. рублей.
Вместе с тем, наряду с указанными положительными результатами преобразований, пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания в Камчатской области.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2005 года, в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, состоит 7421 семья, в том числе:
по месту проживания семей:
- в коммунальных квартирах - 8654;
- в общежитиях - 1251;
- в ветхом и аварийном жилом фонде - 770;
по срокам проживания семей:
- состоят на учете 10 и более лет - 2107.
Только для обеспечения этих категорий граждан "эконом" жильем (по федеральным нормативам обеспеченности семьи из 1 человека - 33 кв.м.; семьи из 2-х человек - 42 кв.м.; семьи из 3-х человек и более - из расчета 18 кв.м. на человека) потребуется построить около 400 тыс.кв.м. в жилых домах.
Кроме этого, в очереди на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера состоит 6395 семей.
В Камчатской области на конец 2005 года насчитывается 1570 единиц ветхих и аварийных зданий, в том числе 18 - аварийных. Площадь квартир в ветхом и аварийном жилом фонде составляет 218,5 тыс.кв.м.
Общая площадь жилых помещений в ветхом и аварийном жилом фонде по районам Камчатской области на конец 2005 года составляет:

   --------------------------------T-----------------------T-------------------¬

¦ ¦ Общая площадь ¦ ¦
¦ Административно- ¦ жилых помещений ¦ В процентах к ¦
¦ территориальные единицы ¦ в ветхом и аварийном ¦ площади всех ¦
¦ ¦ жилом фонде ¦ квартир ¦
¦ ¦ (тыс.кв.м.) ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Петропавловск-Камчатский ¦ 66,7 ¦ 1,6 ¦
¦городской округ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Елизовский муниципальный район ¦ 10,7 ¦ 0,5 ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Мильковский муниципальный ¦ 2,3 ¦ 0,8 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Соболевский муниципальный ¦ 31,8 ¦ 41,0 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Усть-Большерецкий ¦ 60,1 ¦ 30,6 ¦
¦муниципальный район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Усть-Камчатский муниципальный ¦ 13,4 ¦ 3,9 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Алеутский муниципальный район ¦ 6,2 ¦ 30,7 ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Быстринский муниципальный ¦ 25,6 ¦ 43,8 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+-----------------------+--------------------


При темпах строительства жилых помещений, сложившихся в 2005 году (13,0 тыс.кв.м.), на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда, учтенного на указанную дату, потребуется 20 лет без учета площади жилых зданий, которые придут в негодность за эти годы.
Ухудшение состояния жилищного фонда в Камчатской области усугубляется экстремальными природно-климатическими факторами полуострова: высокой сейсмичностью, значительными снеговыми и ветровыми нагрузками, обилием осадков в сочетании с ураганными ветрами.
Кроме того, большую тревогу вызывает прогноз, данный институтом вулканологии Дальневосточного отделения Российской Академии наук и подтвержденный Российской Академией наук, о грозящем сильном землетрясении. Жители, проживающие в ветхом и аварийном фонде, являются заложниками данной ситуации.
Для замещения существующего ветхого и аварийного жилищного фонда необходимо капитальных вложений в размере 6360,0 млн. рублей.
Вопрос модернизации жилищно-коммунального хозяйства - один из приоритетных в реформе жилищно-коммунального хозяйства в Камчатской области.
Предоставлением жилищно-коммунальных услуг в Камчатской области занимаются 70 предприятий, в числе которых:
- в государственной собственности - 1 предприятие (государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго", обеспечивающее услуги теплоснабжения в большинстве населенных пунктов области;
- в муниципальной собственности - 66 предприятий;
- иных форм собственности - 3 предприятия.
В сельской местности предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется многоотраслевыми предприятиями, в городах - специализированными предприятиями по видам жилищно-коммунальных услуг (жилищно-эксплуатационные управления, водоканалы, теплоснабжающие организации, спецавтохозяйства и прочие).
Общая численность работающих на жилищно-коммунальных предприятиях области - 8896 человек.
На балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области находится 613,5 км. магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и 211 котельных. Для нужд водоснабжения используются источники водоснабжения суточной производительностью 304,3 тыс.куб. метров. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1105 км. Для приема канализационных стоков имеется 540,0 км коллекторов. Пропускная способность канализационных очистных сооружений составляет 60,5 тыс.куб.м. в сутки.
Тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области поставляют 105 муниципальных, 80 государственных и 26 ведомственных котельных, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 открытого акционерного общества "Камчатскэнерго" общей мощностью 1440 Гкал/час. Выработка теплоэнергии всем потребителям составляет 2753,23 тыс.Гкал.
На 2005 и 2006 годы для Камчатской области федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц установлен в размере 90,4 руб. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья по экономически обоснованным тарифам, утвержденным органами местного самоуправления в среднем по Камчатской области за 2005 год составила 98,49 руб.
Региональный стандарт уровня оплаты населением по Камчатской области соответствует федеральному стандарту, установленному на 2005 - 2006 годы, и составляет 100 процентов.
Среднесложившийся уровень платежей населения на конец 2005 года составлял 80,3 процента, по состоянию на 01.02.2006 - 76,4 процента.
Для Камчатской области актуальна проблема выпадающих доходов. Принятие бюджетов в отрыве от устанавливаемых тарифов ведет к убыточному функционированию предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Недофинансирование отрасли вследствие недовыполнения федеральных стандартов и разницы между предельной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по тарифам, в среднем в месяц составляет 147,8 млн. рублей. Из-за недисциплинированности платежей граждан (собираемость платежей граждан за поставленные услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет 78 процентов) потери предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно составляют 39,1 млн. рублей.
Постоянное недофинансирование отрасли не дает возможности в полном объеме осуществить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов.
За период реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и ее подпрограмм:
определились основные проблемы:
- недостаточность предусмотренных федеральных бюджетных ассигнований на выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, а также на стимулирование привлечения частных инвестиций для реализации эффективных региональных и местных программ в жилищной и коммунальной сферах;
- недостаточность областных и муниципальных бюджетных ассигнований на выполнение долгосрочных региональных и местных программ в жилищной и коммунальной сферах;
- слабое использование внебюджетных источников финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, в том числе средств частных инвесторов, кредиторов и личных средств граждан;
- отсутствие эффективного механизма жилищного кредитования населения в Камчатской области, не удалось организовать деятельность регионального оператора ипотечного кредитования.
В результате в 2002 - 2005 годах не удалось достичь ощутимого продвижения по пути достижения следующих результатов:
- значительных темпов роста жилищного строительства;
- сокращения времени ожидания в очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами - время ожидания практически не изменилось и составляет 19 - 27 лет;
- снижения уровня износа основных фондов коммунального комплекса, который, по-прежнему, сохраняется на уровне около 60 процентов и имеет тенденцию к увеличению.
Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цели и задачи долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Программа) определяются целями и задачами приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Национальный проект), поскольку Программа является инструментом реализации указанного Национального проекта.
Целью приоритетного Национального проекта является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан России.
Основной целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем в период 2007 - 2010 годов.
Основными задачами Программы являются:
- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в Камчатской области;
- демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Решение данных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий, предусмотренных Программой, по четырем основным направлениям:
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;
- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;
- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан по приобретению жилья в Камчатской области в 2007 - 2010 годах.
Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:
- формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;
- развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства, создание эффективных механизмов борьбы с высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на рынке, внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;
- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;
- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;
- модернизацию и обновление оборудования, повышение эффективности технологий строительства и производства строительных материалов;
- комплексную застройку территорий, реконструкцию и обновление кварталов застройки;
- создание единой системы государственного учета объектов недвижимости.
Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса необходимо обеспечить:
- создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и в коммунальном комплексе;
- разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области по вопросам управления многоквартирными домами;
- развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации и реконструкции многоквартирных домов, проведения их капитального ремонта;
- совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе;
- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов;
- развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
- прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и прекращение перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;
- совершенствование системы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, перевод бюджетных ресурсов на оплату субсидий в распоряжение граждан.
Для развития ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья необходимо:
- обеспечить условия для развития ипотечного жилищного кредитования и других институтов жилищного финансирования населения;
- развивать новые рыночные институты и механизмы, формирующие инфраструктуру ипотечного жилищного кредитования и рынка жилья (страхование ипотечных кредитов, бюро кредитных историй, ипотечные компании и другие);
- оказывать бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;
- совершенствовать систему защиты прав граждан, приобретателей жилья, и граждан, участвующих в финансировании жилищного строительства.
В области предоставления социального жилья и оказания государственной поддержки гражданам отдельных категорий по приобретению жилья необходимо:
- обеспечить эффективное исполнение законов Камчатской области по предоставлению социального жилья гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма;
- конкретизировать категории граждан, которым будет оказываться государственная поддержка в приобретении жилья;
- повысить эффективность механизмов, используемых при реализации государственных обязательств.
Мероприятия по реализации Программы (в 2007 - 2010 годах) будут выполняться в два этапа:
- 2007 год - первый этап;
- 2008 - 2010 годы - второй этап.
На первом этапе мероприятия Программы и ее подпрограмм будут сконцентрированы на реализации мер Национального проекта.
В соответствии с указанным Национальным проектом выделены четыре приоритетных направления:
- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
- повышение доступности жилья;
- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;
- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан по обеспечению их жильем.
По каждому приоритету в рамках Национального проекта предусмотрена реализация конкретных мер, на которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия органов государственной власти Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области. Данные меры в основном будут реализованы в рамках соответствующих подпрограмм Программы.
На втором этапе по итогам реализации мероприятий Национального проекта в 2007 году могут быть уточнены основные приоритеты реализации Программы и ее подпрограмм.
Целевые индикаторы реализации Программы представлены в разделе 5 - "Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы".

3. Мероприятия по реализации Программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

3.1. Развитие жилищного строительства

Среди программных мероприятий, связанных с совершенствованием законодательной и нормативной правовой базы наиболее важными являются:
- внесение изменений и разработка новых нормативных правовых актов Камчатской области в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- совершенствование регулирования деятельности застройщиков по привлечению средств участников долевого строительства жилья;
- законодательное и методическое обеспечение введения местного налога на недвижимость физических лиц;
- подготовка профессиональных кадров в области градостроительного проектирования, деятельности по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории для формирования земельных участков, предоставляемых на открытых аукционах для жилищного строительства.
Организационные мероприятия будут направлены:
- на создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализацию мер градостроительного и антимонопольного регулирования, развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
- на обеспечение контроля за деятельностью застройщиков по привлечению средств участников долевого строительства, в том числе многоквартирных домов;
- на внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой;
- на содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, будут направлены на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".
В рамках Подпрограммы будут реализованы меры по предоставлению государственных гарантий за счет средств федерального и областного бюджетов и муниципальных гарантий; субсидированию процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Поскольку кредиты на подготовку земельных участков могут быть обеспечены возвратом средств от продажи земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, или жилья, построенного в последующие периоды, то кредиты должны предоставляться на срок не менее 2 - 5 лет. В связи с этим предоставляемые гарантии должны быть предусмотрены в необходимом объеме на весь срок кредитования.
Субсидирование процентов по кредитам будет производиться из расчета снижения процента за кредит на 50 процентов на весь кредитный период.
Данная мера областной бюджетной поддержки будет реализована на условиях софинансирования проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, которые удовлетворяют требованиям подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства" со стороны местных бюджетов на аналогичных условиях.
Распределение бюджетной поддержки по годам исходит из необходимости обеспечения максимально возможной поддержки ввода жилья в ближайшие годы за счет бюджетных ресурсов, пока еще не получили развития механизмы привлечения средств частных кредиторов и инвесторов в строительство коммунальной инфраструктуры. В дальнейшем доля бюджетных средств в покрытии этого разрыва будет постепенно снижаться за счет привлечения в большем объеме средств частных инвесторов и кредиторов.

3.2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства

Среди программных мероприятий по совершенствованию законодательства Камчатской области наиболее важными являются:
- формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации регулирования учета потребления и оплаты ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и/или индивидуальных приборов учета;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации эффективного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса, их финансового оздоровления;
- формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры, заключения концессионных соглашений в коммунальном секторе.
Организационные мероприятия направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на муниципальном уровне при организационном, методическом и техническом содействии на областном уровне.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо обеспечить выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, ввести обязательный открытый конкурсный отбор жилищных управляющих организаций для многоквартирных жилых домов, от лица собственников, в которых выступает орган местного самоуправления, провести регистрацию государственного и муниципального имущества в жилищной сфере и осуществить переход на договорные отношения в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, а также на финансовое оздоровление предприятий коммунального комплекса и обеспечение государственной финансовой поддержки процессов модернизации объектов коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов, что позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой вновь построенный и модернизируемый жилищный фонд, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Камчатской области на 2007 - 2010 годы" за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и привлеченных средств.
С целью завершения реформирования системы финансирования жилищно-коммунальных услуг необходимо будет обеспечить:
- прекращение дотирования организаций коммунального комплекса и перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;
- перевод выплат субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан - получателей жилищных субсидий.
Эти меры повысят ответственность жилищных и коммунальных предприятий.

3.3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов, будут реализовываться в форме предоставления субсидий молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на погашение первого взноса при получении ипотечного кредита, с целью повышения доступности жилья и ипотечных кредитов для данных категорий семей и граждан.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области" и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865.
Предоставление молодым семьям субсидий из бюджетов всех уровней на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, будет производиться в размере не менее:
- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы (в том числе 10 процентов за счет средств федерального бюджета и не менее 25 процентов за счет средств областного или местных бюджетов) - для молодых семей, не имеющих детей;
- 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы (в том числе 10 процентов за счет средств федерального бюджета и не менее 30 процентов за счет средств областного или местных бюджетов) - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка.
Кроме того, за счет средств областного или местного бюджетов дополнительно будет предоставлена молодой семье - участнику подпрограммы субсидия в размере не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части ипотечного жилищного кредита или займа либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей субсидий и других источников.
Всего за 2007 - 2010 годы в рамках подпрограммы смогут улучшить жилищные условия 308 молодых семей.
Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
В рамках Программы предусмотрено оказание государственной поддержки развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и займов путем увеличения уставного капитала открытого акционерного общества "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Региональный оператор) с доведением уставного капитала Регионального оператора до 67 млн. рублей.
Предусмотренное мероприятие позволит Региональному оператору заключить договор с открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Агентство) на куплю-продажу закладных на условиях предоплаты, что позволит направить средства в рамках рефинансирования на первичный рынок жилья, создать условия для ускоренного развития жилищного строительства.
Таким образом, одновременное участие Регионального оператора и Агентства на рынке ипотеки и жилья явится практическим механизмом обеспечения сбалансированности спроса и предложения, обеспечивая при этом рост объемов жилищного строительства за счет ипотеки.
Предполагается, что уже в 2007 году объем выдаваемых кредитов составит 100 млн.руб., что в 7,5 раз больше по сравнению с 2005 годом.

3.4. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и
законодательством Камчатской области, нормативное правовое обеспечение
организации предоставления жилых помещений социального использования

Среди программных мероприятий, связанных с совершенствованием законодательства Камчатской области, наиболее важными являются разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений нового Жилищного кодекса Российской Федерации и определение категории граждан, которым будет оказана финансовая поддержка в виде бюджетных субсидий.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области будет оказано содействие при реорганизации системы предоставления социального жилья в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, конкретизации категории граждан, которым будет оказана финансовая поддержка по улучшению жилищных условий.
Кроме того, поскольку основные полномочия по регулированию и предоставлению социального жилья относятся к функциям администрации Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, в рамках Программы последним будет оказано методическое содействие по реформированию системы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления социального жилья.
Организационные мероприятия включают инвентаризацию объема финансовой поддержки администрацией Камчатской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области отдельным категориям граждан по обеспечению жильем, совершенствование системы управления государственным и муниципальным жилищным фондом социального использования.
Будет осуществлена передача домов, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных организаций, в которых все жилые помещения находятся в государственной или муниципальной собственности, в казну муниципальных образований в Камчатской области. По каждому дому должны быть определены лица, уполномочиваемые собственниками государственного жилищного фонда Камчатской области и муниципальных образований в Камчатской области на выбор управляющих организаций и заключение договоров управления.
Будет проведена инвентаризация существующего государственного и муниципального жилищного фонда, при необходимости проведено его перепрофилирование, передача неиспользуемого жилищного фонда органам местного самоуправления в Камчатской области, в том числе на возмездной основе; совершенствование механизма управления этим жилищным фондом.
Предполагается создание экономических и организационных условий для использования муниципального и иного жилищного фонда для размещения граждан, обеспечиваемых временным (в том числе, служебным) жильем на время исполнения обязанностей государственной гражданской службы.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств федерального бюджета, будут реализовываться в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
Реализация подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" позволит улучшить жилищные условия 257 семей отдельных категорий граждан.
В рамках указанной Подпрограммы в Камчатской области будут обеспечиваться жильем следующие категории граждан:
- граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица;
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф и приравненные к ним лица;
- вынужденные переселенцы.
Для граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, вынужденных переселенцев размер субсидии за счет средств федерального бюджета будет определяться исходя из норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого уполномоченным федеральным органом в установленном порядке, и норматива площади жилого помещения для семьи данного состава. При определении размера субсидии могут применяться повышающие коэффициенты, размер которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Для граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф и приравненных к ним лиц, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, размер субсидии за счет средств федерального бюджета будет определяться исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Камчатской области определяемой уполномоченным федеральным органом в установленном порядке.
Единый порядок выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации указанной подпрограммы, включающий порядок ведения учета граждан - участников подпрограммы, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Программой предусмотрены мероприятия по финансированию за счет средств областного бюджета расходов по предоставлению жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма категориям граждан, установленных Законом Камчатской области от 16 ноября 2005 года № 404 "Об установлении иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда Камчатской области и о порядке предоставления указанным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма" (далее - Закон).
Общий объем средств областного бюджета, направляемых на предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма категориям граждан, установленных Законом, - участникам Программы в 2007 - 2010 годах, составляет 197,934 млн. рублей.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета в 2007 - 2010 годах приведены в приложении № 1 - "Объемы и источники финансирования долгосрочной областной программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы" и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2007 - 2010 годах за счет средств всех источников финансирования составит 4180,863 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 1033,047 млн. рублей;
- областного бюджета - 569,735 млн. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 572,251 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 2005,830 млн.рублей;
из них:
- средств частных инвесторов, кредиторов, собственных средств предприятий - 1890,950 млн. рублей;
- собственных и заемных средств молодых семей - 114,88 млн.руб.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета согласовываются государственным заказчиком - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области с Министерством регионального развития Российской Федерации и подлежат ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке законом Камчатской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для реализации программных мероприятий по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области могут привлекаться финансовые средства местных бюджетов, а также внебюджетные источники.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач, проводимых мероприятий.
Мониторинг реализации Программы будет проводиться в Камчатской области ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах Государственному заказчику-координатору Программы до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Предоставление информации и расчет индикаторов осуществляют комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области; управление по делам молодежи администрации Камчатской области с применением электронной системы индикаторов и методикой расчетов, принятой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Система индикаторов оценки реализации Программы приведена в приложении № 3 - "Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы".
Значения целевых индикаторов по стадиям реализации Программы приведены в приложении № 4 - "Значения целевых индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы".
Успешная реализация Программы к 2010 году позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий населения в Камчатской области;
- доступность приобретения жилья, при которой средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв.м. будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за 2,6 года;
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) до 110 млн. рублей в год;
- возможность приобретения жилья, в том числе с помощью собственных средств и ипотечных кредитов (займов), для 28 процентов семей;
- сокращение времени ожидания в очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами с 18 до 14 лет;
- рост объема вновь вводимого жилья до 36 тыс.кв.м. в год;
- адресность поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг;
- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства с 61,4 до 50 процентов);
- создание условий для улучшения демографической ситуации в Камчатской области, снижения социальной напряженности в обществе, а также устойчивого и самостоятельного развития всех муниципальных образований в Камчатской области.

6. Система организации выполнения Программы
и контроль за исполнением программных мероприятий

Общая координация хода реализации Программы и входящих в ее состав Подпрограмм осуществляется образованной Распоряжением губернатора Камчатской области от 15.11.2005 № 1685-р Межведомственной комиссией по реализации приоритетных национальных проектов в Камчатской области, входящей в ее состав подгруппой по реализации приоритетных национальных проектов в сфере обеспечения населения жильем.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, на который возлагаются следующие функции:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации Камчатской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, а также юридическими лицами, участвующими в реализации Программы и входящих в ее состав Подпрограмм;
- подготовка предложений и бюджетных заявок по финансированию мероприятий подпрограмм из средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав Подпрограмм;
- предоставление в установленные сроки Межведомственной комиссии по реализации приоритетных национальных проектов в Камчатской области, Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отчетов о ходе реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм, об использовании бюджетных средств.
На уровне администрации Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области осуществляется:
- разработка нормативных правовых актов Камчатской области в сфере жилищного строительства;
- разработка и реализация областной и муниципальных Программ, входящих в их состав Подпрограмм;
- проведение предусмотренных Программой преобразований в жилищной сфере и намеченных мероприятий с учетом областных и местных особенностей и передового опыта.
Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищной сфере. Эта поддержка в значительной степени будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы.
Информационно-разъяснительная работа организуется государственным заказчиком-координатором Программы - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, структурными подразделениями администрации Камчатской области - государственными заказчиками Подпрограмм через средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.





Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   ----------------------T-------------------------------------------T--------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (с учетом прогноза цен на ¦
¦ ¦ ¦ соответствующие годы, млн.руб.) ¦
¦ Наименование ¦ Источники финансирования мероприятий +---------------T----------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦На весь период +------------T-----------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 4180,863 ¦ 299,562 ¦ 981,922 ¦ 1500,024 ¦ 1399,355 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 1033,047 ¦ 67,997 ¦ 243,84 ¦ 389,38 ¦ 331,83 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 569,735 ¦ 100,025 ¦ 157,350 ¦ 160,396 ¦ 151,964 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦увеличение уставного капитала открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программа "Жилище в ¦акционерного общества "Камчатское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатской области" ¦агентство по ипотечному жилищному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2007 - 2010 годы ¦кредитованию" ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦местные бюджеты ¦ 572,251 ¦ 59,460 ¦ 164,382 ¦ 214,075 ¦ 134,334 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 2005,830 ¦ 72,080 ¦ 416,350 ¦ 736,173 ¦ 781,227 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦средства частных инвесторов, кредиторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства предприятия ¦ 1890,950 ¦ 50,08 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦собственные и заемные средства молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 130,843 ¦ 0,000 ¦ 38,61 ¦ 46,90 ¦ 45,333 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Обеспечение ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦коммунальной ¦федеральный бюджет ¦ 77,613 ¦ 0,000 ¦ 21,01 ¦ 29,090 ¦ 27,513 ¦
¦инфраструктурой в +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦целях жилищного ¦из него - субсидии бюджету Камчатской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства" ¦области на возмещение части затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплату процентов по кредитам, полученным в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦российских кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦местные бюджеты ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 3360,242 ¦ 159,115 ¦ 793,141 ¦ 1263,604 ¦ 1144,382 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 728,910 ¦ 29,953 ¦ 184,190 ¦ 290,790 ¦ 223,977 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Модернизация ¦из него - государственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦вложения ¦ 728,910 ¦ 29,953 ¦ 184,190 ¦ 290,790 ¦ 223,977 ¦
¦коммунальной +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦инфраструктуры по ¦областной бюджет ¦ 194,746 ¦ 19,622 ¦ 63,019 ¦ 62,151 ¦ 49,954 ¦
¦Камчатской области +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦на 2007 - 2010 годы" ¦местные бюджеты ¦ 545,636 ¦ 59,460 ¦ 155,582 ¦ 205,170 ¦ 125,424 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 1890,950 ¦ 50,080 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦средства частных инвесторов, кредиторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства предприятия ¦ 1890,950 ¦ 50,080 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 191,470 ¦ 36,670 ¦ 43,340 ¦ 51,120 ¦ 60,340 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 19,15 ¦ 3,67 ¦ 4,34 ¦ 5,1 ¦ 6,04 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Обеспечение жильем ¦областной бюджет ¦ 57,440 ¦ 11,000 ¦ 13,000 ¦ 15,340 ¦ 18,100 ¦
¦молодых семей" +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦собственные и заемные средства молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 233,374 ¦ 39,374 ¦ 40,300 ¦ 71,400 ¦ 82,300 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Выполнение ¦федеральный бюджет ¦ 207,374 ¦ 34,374 ¦ 34,300 ¦ 64,400 ¦ 74,300 ¦
¦государственных +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦обязательств по ¦из него - субсидии на приобретение жилья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечению жильем +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦категорий граждан, ¦гражданам - уволенным с военной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленных ¦(службы) и приравненным к ним лицам ¦ 31,512 ¦ 6,912 ¦ 4,800 ¦ 8,000 ¦ 11,800 ¦
¦федеральным +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦законодательством" ¦гражданам - участникам ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий радиационных аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастроф, пострадавшим в результате этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварий, и приравненным к ним лицам ¦ 5,402 ¦ 1,002 ¦ 1,200 ¦ 1,500 ¦ 1,700 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦вынужденным переселенцам ¦ 0,960 ¦ 0,960 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦гражданам, выезжающим из районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Севера и приравненным к ним местностям ¦ 169,500 ¦ 25,500 ¦ 28,300 ¦ 54,900 ¦ 60,800 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 26,000 ¦ 5,000 ¦ 6,000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦гражданам, выезжающим из районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Севера и приравненным к ним местностям ¦ 26,000 ¦ 5,000 ¦ 6,000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятия по +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦развитию системы ¦областной бюджет ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ипотечного жилищного +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦кредитования в ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатской области +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦увеличение уставного капитала открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерного общества "Камчатское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентство по ипотечному жилищному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию" ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦Мероприятия по ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечению жильем +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦отдельных категорий ¦реализация Закона Камчатской области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦16.11.2005 № 404 "Об установлении иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий граждан в целях предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им жилых помещений жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области и о порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления указанным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан жилых помещений жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального найма" ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦Переселение граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания, и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высоким уровнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦износа (более 70%)* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+--------------


<*> Подпрограмма планируется к разработке с 2007 года.





Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   ---------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------¬

¦ № п/п ¦ Наименование мероприятий ¦ Срок выполнения (год) ¦ Ответственные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исполнители ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1. Развитие жилищного строительства ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦1.1 ¦Разработка проектов нормативно- ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦правовых актов в области ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦градостроительной деятельности в ¦ ¦области; ¦
¦ ¦целях реализации Градостроительного ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦кодекса Российской Федерации ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.2 ¦Правовое и методическое обеспечение ¦ 2007 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦формирования на уровне муниципальных ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦районов и городских округов ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦информационных систем обеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.3 ¦Правовые и организационные меры по ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦созданию единой системы ¦ ¦имуществом Камчатской области ¦
¦ ¦государственного учета объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости в жилищной сфере и ¦ ¦ ¦
¦ ¦единого кадастра объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости в жилищной сфере ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.4 ¦Оказание методической поддержки ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦муниципальным образованиям в Камчат- ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦ской области в сфере организации ¦ ¦области ¦
¦ ¦предоставления застройщикам ¦ ¦ ¦
¦ ¦сформированных земельных участков на ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых аукционах ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.5 ¦Правовое и методическое обеспечение ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦определения справедливой и ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦обоснованной платы за подключение к ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦сетям инженерно-технического ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦обеспечения, способствующей ¦ ¦ ¦
¦ ¦вовлечению в оборот новых земельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков для жилищного строительства ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.6 ¦Осуществление мер по комплексной ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦застройке территорий, реконструкции и¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦комплексного обновления существующих ¦ ¦области; ¦
¦ ¦кварталов застройки в рамках ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Обеспечение ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦земельных участков коммунальной ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦инфраструктурой в целях жилищного ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.7 ¦Внедрение механизмов привлечения ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по экономике администрации ¦
¦ ¦кредитных и инвестиционных средств ¦ ¦Камчатской области; ¦
¦ ¦на подготовку коммунальной ¦ ¦комитет по строительству и ¦
¦ ¦инфраструктуры земельных участков, в ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦том числе с предоставлением ¦ ¦области; ¦
¦ ¦государственной поддержки, в рамках ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Обеспечение ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦земельных участков коммунальной ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦инфраструктурой в целях жилищного ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦2.1 ¦Нормативно-правовое обеспечение ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦реализации положений Жилищного ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦кодекса Российской Федерации в части ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦правоотношений в жилищно- ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦коммунальном комплексе ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.2 ¦Обеспечение формирования конкурент- ¦ 2007 - 2008 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ного рынка услуг по управлению жилой ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦недвижимостью, выбора собственниками ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦помещений способа управления много- ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартирным домом, обязательного кон- ¦ ¦ ¦
¦ ¦курсного отбора жилищных управляющих ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций для многоквартирных ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов, от лица собственников в ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых выступает орган ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти или орган ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.3 ¦Обеспечение проведения учета и ¦ 2007 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦регистрации государственного и ¦ ¦имуществом Камчатской области; органы ¦
¦ ¦муниципального имущества в жилищной ¦ ¦местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.4 ¦Переход на договорные отношения в ¦ 2007 - 2008 ¦Органы местного самоуправления муни- ¦
¦ ¦сфере управления жильем и ¦ ¦ципальных образований в Камчатской ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктурой ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.5 ¦Формирование механизмов эффективного ¦ 2007 ¦Жилищная инспекция Камчатской области ¦
¦ ¦государственного контроля за ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянием индивидуальных и ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирных домов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности собственников жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений за их содержание ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.6 ¦Контроль за состоянием индивидуальных¦ 2007 - 2010 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦и многоквартирных жилых домов ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦ ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.7 ¦Обеспечение финансового оздоровления ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦коммунальных предприятий ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.8 ¦Мониторинг системы индикаторов ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦реализации производственных и ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦инвестиционных программ организаций ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.9 ¦Внедрение системы регулирования ¦ 2007 - 2010 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦учета потребления и оплаты ресурсов ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦при предоставлении коммунальных ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦услуг по показаниям индивидуальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦или домовых (коллективных) приборов ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.10 ¦Разработка механизма замены ¦ 2007 ¦Управление труда и социального ¦
¦ ¦действующих натуральных льгот на ¦ ¦развития администрации Камчатской ¦
¦ ¦оплату жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦области; ¦
¦ ¦на адресную денежную помощь ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.11 ¦Организация выплаты субсидий гражда- ¦ 2007 ¦Органы местного самоуправления муни- ¦
¦ ¦нам на оплату жилья и коммунальных ¦ ¦ципальных образований в Камчатской ¦
¦ ¦услуг на персонифицированные счета ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.12 ¦Оказание поддержки за счет средств ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦областного и местных бюджетов ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦модернизации приоритетных объектов ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству адми- ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры в рамках ¦ ¦нистрации Камчатской области; ¦
¦ ¦реализации подпрограммы ¦ ¦департамент финансов и бюджетной ¦
¦ ¦"Модернизация объектов коммунальной ¦ ¦политики администрации Камчатской ¦
¦ ¦инфраструктуры по Камчатской области ¦ ¦области; ¦
¦ ¦на 2007 - 2010 годы" ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований Камчатской ¦
¦ ¦ ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦3.1 ¦Дальнейшее совершенствование законо- ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и архи- ¦
¦ ¦дательства Камчатской области в ¦ ¦тектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦части развития ипотечного жилищного ¦ ¦области; департамент финансов и ¦
¦ ¦кредитования и рынка жилья ¦ ¦бюджетной политики администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦3.2 ¦Совершенствование государственного ¦ 2007 ¦Инспекция государственного ¦
¦ ¦контроля деятельности жилищных нако- ¦ ¦строительного надзора Камчатской ¦
¦ ¦пительных кооперативов, потребитель- ¦ ¦области; ¦
¦ ¦ских кооперативов в жилищной сфере ¦ ¦жилищная инспекция Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4. Оказание государственной поддержки гражданам по приобретению жилья за счет бюджетных субсидий и исполнение ¦
¦государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным ¦
¦законодательством ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦4.1 ¦Методическое содействие органам ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦муниципальных образований в ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦Камчатской области по реформированию ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦системы учета граждан, нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшении жилищных условий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления социального жилья ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.2 ¦Конкретизация перечня категорий ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦граждан, которым будет оказана ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦государственная поддержка по ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦приобретению жилья в форме бюджетной ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦субсидии за счет средств областного ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.3 ¦Инвентаризация государственного и ¦ 2007 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦муниципального жилищного фонда в ¦ ¦имуществом Камчатской области; ¦
¦ ¦Камчатской области и обеспечение его ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦эффективного использования ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦(перепрофилирование, передача ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦неиспользуемого жилищного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦органам местного самоуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области, совершенствование¦ ¦ ¦
¦ ¦механизма управления жилым фондом) ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.4 ¦Создание экономических и организаци- ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦онных условий для использования ¦ ¦имуществом Камчатской области; ¦
¦ ¦муниципального и иного жилищного ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦фонда для размещения граждан, ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦обеспечиваемых служебным жильем на ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦время исполнения обязанностей ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦государственной гражданской службы, ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦и переселения граждан из жилого ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦фонда, обремененного долговыми ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦обязательствами по условиям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ипотечного жилищного кредитования, в ¦ ¦ ¦
¦ ¦случаях их неисполнения ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.5 ¦Формирование объединенной системы ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦учета государственных обязательств ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦Российской Федерации перед отдельными¦ ¦области ¦
¦ ¦категориями граждан в рамках ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Выполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных обязательств по ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению жильем отдельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий граждан, установленных ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральным законодательством" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦5. Организационные и другие мероприятия ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦ ¦Проведение мониторинга и оценки хода ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦5.1 ¦выполнения Программы ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦ ¦Проведение информационно-разъ- ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦5.2 ¦яснительной работы среди населения ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦через печатные и электронные ¦ ¦области; ¦
¦ ¦средства массовой информации, ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦проведение выставок, конференций, ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦семинаров ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦управление по делам молодежи ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
L--------+-------------------------------------+------------------------+---------------------------------------






Приложение № 3
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   -------------------------T---------------------------------------------------

Предмет оценки ¦ Индикаторы оценки
   -------------------------+---------------------------------------------------


1. Развитие ипотечного жилищного кредитования
населения и рынка жилья

Доступность отношение средней рыночной стоимости стандартной
приобретения жилья квартиры (общая площадь 54 кв.м.) к среднему
годовому совокупному денежному доходу семьи,
состоящей из 3 человек

Динамика цен на рынке средние цены на первичном и вторичном рынках
жилья жилья

Степень развития количество сделок купли-продажи на первичном и
первичного и вторичного вторичном рынках жилья
рынков жилья

Эффективность доля жилья, вовлеченного в сделки на рынке жилья
функционирования в течение года, в общем объеме частного жилищного
рынка жилья фонда

Развитие частного доля частного арендного фонда в общем объеме
арендного сектора, а жилищного фонда;
также найма и аренды доля жилья, предоставляемого по договорам найма
жилья в государственном или аренды, в общем объеме государственного и
и муниципальном муниципального жилищных фондов
жилищных фондах

Развитие ипотечного количество ипотечных кредитов и займов, выданных
жилищного кредитования за год;
объем задолженности по ипотечным кредитам
(займам);
общее количество выданных ипотечных кредитов на
10 000 человек

Развитие системы количество выделенных субсидий на приобретение
субсидий на приобретение жилья на 1000 семей, принятых на учет в качестве
жилья, в том числе на нуждающихся в улучшении жилищных условий
погашение первоначального
взноса при получении
ипотечных кредитов

2. Развитие жилищного строительства

Объем ввода жилья и динамика ввода жилья и реконструкции жилищного
реконструкции жилищного фонда
фонда

Инвестиции в жилищное объем инвестиций в жилищное строительство на
строительство 1000 жителей;
общий объем кредитов, выданных застройщикам;
доля жилья, построенного за счет кредитных
ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в
эксплуатацию

Финансирование объем предоставленных кредитов для обеспечения
обеспечения земельных земельных участков коммунальной инфраструктурой в
участков коммунальной целях жилищного строительства;
инфраструктурой в целях уровень тарифов на подключение к системам
жилищного строительства коммунальной инфраструктуры

Открытые аукционы на количество проведенных аукционов;
получение прав на площадь жилья, которое планируется построить
земельные участки для и/или построено на земельных участках, права на
жилищного строительства которые предоставлены на аукционах

Демонополизация в доля жилья, введенного в текущем году 5
жилищном строительстве крупнейшими застройщиками, в общем объеме
жилищного фонда, введенного в эксплуатацию;
общее количество профессиональных застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство

Снижение административ- средняя продолжительность сроков согласования
ных барьеров в жилищном документации по планировке территории, на
строительстве основании которой подготавливаются земельные
участки для проведения аукционов;
средняя продолжительность сроков получения
разрешений на строительство с даты предоставления
проектной документации на государственную
экспертизу (экспертизы) до даты получения таких
разрешений;
средние общие расходы застройщиков на проведение
государственной экспертизы (экспертиз) и
согласование проектной документации

Прозрачность системы число поселений и городских округов, принявших
градорегулирования для правила землепользования и застройки
застройщиков

Открытость системы количество публичных слушаний по проектам доку-
градорегулирования для ментов градостроительного проектирования (гене-
населения ральные планы, правила землепользования и за-
стройки, документация по планировке территории)

3. Совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса

Эффективность функцио- динамика тарифов на коммунальные услуги;
нирования коммунального динамика аварийности систем коммунальной
комплекса инфраструктуры;
количество концессионных соглашений в
коммунальном комплексе;
динамика привлечения частных инвестиций в
коммунальный сектор

Качество жилищного доля жилищного фонда, оборудованного основными
фонда системами инженерного обеспечения (водопровод,
канализация, горячее водоснабжение, электроснаб-
жение), в общем объеме жилищного фонда;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в
общем объеме жилищного фонда

Управление жилищным количество многоквартирных домов, управляемых
фондом профессиональными управляющими организациями;
количество проведенных конкурсов по выбору
управляющих жилищных компаний в государственном
и муниципальном жилищных фондах

Оплата населением жило- уровень оплаты населением жилого помещения и
го помещения и комму- коммунальных услуг;
нальных услуг и предос- уровень собираемости платы за жилое помещение и
тавление гражданам суб- коммунальные услуги;
сидий на оплату жилого объем средств, выделенных из бюджетов всех
помещения и коммуналь- уровней на предоставление жилищных субсидий
ных услуг (жилищных населению;
субсидий) количество получателей жилищных субсидий

Внедрение приборов данные об установке приборов учета в системах
учета потребляемых холодного и горячего водоснабжения, тепло- и
ресурсов газоснабжения

4. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное
правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений
социального использования

Объем выполнения доля граждан, улучшивших жилищные условия, в
государственных общем количестве граждан, отнесенных к категориям,
обязательств Российской установленным федеральным законодательством
Федерации

Эффективность выполне- удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем
ния государственных одного получателя субсидий из числа граждан,
обязательств Российской отнесенных к категориям, установленным федеральным
Федерации законодательством

Установление оснований сведения о принятии администрацией Камчатской
признания граждан области и органами местного самоуправления муници-
нуждающимися в улучшении пальных образований в Камчатской области соответ-
жилищных условий ствующих нормативных правовых документов,
предусмотренных федеральным законодательством

Предоставление жилых количество граждан, имеющих право на получение
помещений социального жилого помещения социального использования;
использования доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, от общего числа семей





Приложение № 4
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   -----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------¬

¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование целевого индикатора ¦ Единица ¦ 2004 ¦ год ¦ год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 год ¦ 2010 ¦
¦ ¦ измерения ¦ год ¦(факти- ¦(оценка) ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чески) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦1. Комплексные индикаторы ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Уровень обеспеченности населения ¦ кв.м. ¦ 21,3 ¦ 21,4 ¦ 21,6 ¦ 21,9 ¦ 22,1 ¦ 22.2 ¦ 22,3 ¦
¦жильем ¦ на человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Коэффициент доступности жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(соотношение средней рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости стандартной квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью 54 кв.м. и ¦ лет ¦ 2,6 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦
¦среднего годового совокупного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежного дохода семьи, состоящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из 3 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦2. Индикаторы, характеризующие развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Доля семей, имеющих возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобрести жилье, соответствующее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартам обеспечения жилыми ¦ проценты ¦ 22 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 28 ¦
¦помещениями, с помощью собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Объем выдаваемых в год ипотечных ¦ млн. рублей ¦ 0 ¦ 13,500 ¦ 174,26 ¦ 50,00 ¦ 70,00 ¦ 90,00 ¦ 110,00 ¦
¦жилищных кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Количество молодых семей, улуч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шивших жилищные условия (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе с использованием ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов и займов) при оказании ¦ семей ¦ 5 ¦ 21 ¦ 3 ¦ 59 ¦ 70 ¦ 82 ¦ 97 ¦
¦содействия за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета (начиная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 года - нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦3. Индикаторы, характеризующие развитие жилищного строительства ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Годовой объем ввода жилья ¦ тыс.кв.м ¦ 17,0 ¦ 13,0 ¦ 23,0 ¦ 23,0 ¦ 27,0 ¦ 29,0 ¦ 36,0 ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля финансирования жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства за счет кредитных ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦
¦средств, предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройщику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля городов с населением более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50 тыс. человек, в которых ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦приняты правила землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦4. Индикаторы, характеризующие совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Уровень износа коммунальной ¦ проценты ¦ 61,4 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 58 ¦ 55 ¦ 53 ¦ 50 ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля частных инвестиций в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме инвестиций в модернизацию ¦ проценты ¦ 19,8 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦
¦коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля частных компаний, управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами коммунальной инфра- ¦ проценты ¦ 10,5 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 30 ¦
¦структуры на основе концессионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглашений и других договоров, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего количества всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля многоквартирных домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляемых профессиональными ¦ процентов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,05 ¦ 10 ¦ 35 ¦ 60 ¦ 80 ¦
¦управляющими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля муниципальных образований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦завершивших перевод субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату жилого помещения и комму- ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 45 ¦ 70 ¦ 100 ¦
¦нальных услуг в денежные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на персонифицированные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счета граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля семей, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилого помещения и ¦ проценты ¦ 20 ¦ 30,1 ¦ 23 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦5. Индикаторы, характеризующие исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ¦
¦установленных федеральным законодательством, и нормативное правое обеспечение организации предоставления жилых ¦
¦помещений социального использования ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Количество граждан, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям, установленным феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ральным законодательством, улуч- ¦ семей ¦ 83 ¦ 38 ¦ 39 ¦ 49 ¦ 98 ¦ 177 ¦ 257 ¦
¦шивших жилищные условия (начиная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 2007 года - нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Среднее время ожидания предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления жилых помещений социального ¦ лет ¦ 18 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 14 ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------






Приложение № 5
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используются 17 целевых индикаторов, включающих в себя как комплексные индикаторы, так и индикаторы по следующим направлениям:
- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса;
- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений социального использования.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2007 - 2010 годы (приложение № 4 "Значение целевых индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы").

1. Уровень обеспеченности населения жильем

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатской области (далее Камчатстат) (по данным формы № 1-жилфонд, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 года № 26).
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается Камчатстатом в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные об обеспеченности населения жильем публикуются в статистических сборниках.
В случае если на дату расчета значения целевого индикатора отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой индикатор по Камчатской области рассчитывается по формуле:

ПЛОЩ
ОЖ = -------,
НАС

где:

ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в Камчатской области;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в Камчатской области на конец года;
НАС - общая численность населения в Камчатской области на конец года.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по Камчатской области должен составить 22,3 кв.м. на человека.

2. Коэффициент доступности жилья

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, определяемых Камчатстатом. Источник данных - Камчатстат;
- среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек в Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года коэффициент доступности жилья в среднем по Камчатской области должен быть равен - 2,6.

3. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
с помощью собственных и заемных средств

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - Камчатстат;
- доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области условий кредитования банков и других организаций, предоставляющих ипотечные займы на приобретение жилья. В случае когда открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Агентство) будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средней доли заемных средств может использоваться доля заемных средств по программе Агентства;
- процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (в процентах в год). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области ставок по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У). В случае когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средних процентных ставок могут использоваться процентные ставки по программе Агентства;
- срок кредита на приобретение жилья (в годах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области сроков кредитования по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У). В случае, когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средних сроков кредитования могут использоваться сроки кредитования по программе Агентства;
- доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах заемщика с созаемщиками (в процентах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области условий по доле платежа в доходе. В случае когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средней доли платежа в доходе может использоваться доля платежа в доходе по программе Агентства;
- распределение домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. Источник данных - Камчатстат. В случае отсутствия допускается использование других источников информации о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей ссылкой на источник данных;
- количество семей в Камчатской области. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
минимальный совокупный доход семьи, необходимый для приобретения жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями (54 кв.м. для семьи из 3 человек), за счет собственных и заемных средств определяется по формуле:

LTV i
   -------- х Р х 54 х --------

100% 12 х 100%

100%
TI = ------------------------------- х ------,
/ i \ -t х 12 PI
1 - ¦1 + ----------¦
\ 12 х 100%/

где:
TI - минимальный совокупный доход семьи (в рублях в месяц);
LTV - доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах);
Р - средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год);
i - процентная ставка по кредиту (в процентах в год);
t - срок кредита (в годах);
PI - доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в процентах).
Доля домохозяйств с совокупным доходом выше минимального (TI) определяется исходя из данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. В случае отсутствия данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода допускается использование данных о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей сноской. В таком случае минимальный совокупный доход семьи (TI) делится на средний размер семьи (3 человека) и полученный минимальный доход 1 человека сравнивается с данными о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода для определения доли населения с доходами выше минимального.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, должна быть равна 28 процентам.

4. Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- сведения о кредитах на покупку жилья, в том числе ипотечных кредитах, выданных кредитными организациями за год. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У);
- сведения о займах на покупку жилья, в том числе ипотечных займах, выданных некредитными организациями за год. Источник данных - главное управление по Камчатской области Центрального банка Российской Федерации, коммерческие банки.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования данных о кредитах и займах на приобретение жилья, выданных кредитными и некредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за отчетным. Отдельно из общего итога выделяется объем выданных ипотечных кредитов и займов на приобретение жилья.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года общий объем выдаваемых за год в Камчатской области ипотечных кредитов и займов на приобретение жилья должен быть равен 110,0 млн. рублей.

5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов)
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области", входящей в состав Программы. Источник данных - управление по делам молодежи администрация Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества оплаченных на территории Камчатской области свидетельств о приобретении жилья, выданных в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области", входящей в состав Программы.
Значения целевого индикатора:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, в 2007 - 2010 годах должно составить 308 семей.

6. Годовой объем ввода жилья

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (млн.кв.м). Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
данный показатель определяется как количество квадратных метров общей площади жилых домов введенных в эксплуатацию за год в Камчатской области. Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.
Значения целевого индикатора:
годовой объем ввода жилья в Камчатской области в 2010 году должен составить 36 тыс.кв.м.

7. Доля финансирования жилищного строительства
за счет кредитных средств, предоставленных застройщику

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- объем задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам, занятым в жилищном строительстве, на конец года в Камчатской области. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (предполагается, что доля кредитных ресурсов в источниках финансирования жилищного строительства равна соответствующей доле для строительства в целом. В дальнейшем Росстрою потребуется согласовать с Центральным банком Российской Федерации возможность выделения в существующей классификации статического наблюдения (форма 0409302 квартальная, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2004 года № 1376-У) подвида деятельности "жилищное строительство" в рамках существующего в классификации вида деятельности "строительство", для которого представляются данные по объему задолженности);
- годовой объем ввода жилья (в тыс.кв.м.). Источник данных - Камчатстат;
- средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м. жилья в Камчатской области. Источник данных - Камчатстат (в соответствии с формой № С-1, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2004 года № 29).
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
- значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение объема задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам, занятым в жилищном строительстве, на конец года в Камчатской области, к общей стоимости строительства жилья, возведенного в Камчатской области в соответствующем году;
- общая стоимость строительства жилья, возведенного в Камчатской области, на конец года (в млн. рублей) рассчитывается как произведение общей площади жилых домов, построенных в Камчатской области на конец года (в тыс.кв.м.), на среднюю фактическую стоимость строительства 1 кв.м. жилья в Камчатской области по итогам года (в тыс. рублей).
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля финансирования жилищного строительства за счет кредитных средств, предоставленных застройщику, должна составить 9 процентов.

8. Доля городов с населением более 50 тыс. человек,
в которых приняты правила землепользования и застройки

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек. Источник данных - Камчатстат;
- количество городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки. Источник данных - комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение числа городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, к общему количеству городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек.
Значения целевого индикатора:
к концу 2007 года правила землепользования и застройки должны быть разработаны в городе Петропавловске-Камчатском, единственном городе Камчатской области с населением свыше 50 тыс. человек.

9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные об уровне износа коммунальной инфраструктуры. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, публикуемой Камчатстатом.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области уровень износа коммунальной инфраструктуры должен составить 50 процентов.

10. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций
в модернизацию коммунальной инфраструктуры

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- объем частных инвестиций (включая частные заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общий объем инвестиций (включая заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение объема частных инвестиций (включая частные заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории Камчатской области, к общему объему инвестиций (включая заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры должна составить 50 процентов.

11. Доля частных компаний, управляющих
объектами коммунальной инфраструктуры на основе
концессионных соглашений и других договоров

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество всех организаций коммунального комплекса. Источник данных - форма № 22-ЖКХ (сводная), утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 года № 26.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества частных компаний, функционирующих на территории Камчатской области, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, к общему количеству всех организаций коммунального комплекса, функционирующих на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, должна составить 30 процентов.

12. Доля многоквартирных домов, управляемых
профессиональными управляющими организациями

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими организациями, на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество многоквартирных домов на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов на территории Камчатской области, управляемых профессиональными управляющими организациями, к общему количеству многоквартирных домов на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими организациями, должна составить 80 процентов.

13. Доля муниципальных образований, завершивших перевод
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в денежные выплаты на персонифицированные социальные
счета граждан

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество муниципальных образований в Камчатской области на конец года. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, к общему количеству муниципальных образований в Камчатской области на конец года.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года доля муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, должна составить 100 процентов.

14. Доля семей, получающих субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о доле семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, публикуемой Камчатстатом.
Значения целевого индикатора
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, должна составить 35 процентов.

15. Количество граждан, относящихся к категориям,
установленным федеральным законодательством,
улучшивших жилищные условия

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", входящей в состав Программы. Источник данных - комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается на основе отчетности о количестве граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за отчетный год.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года количество граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за период 2007 - 2010 годы, должно составить 257 семей.

16. Среднее время ожидания предоставления
жилых помещений социального использования

Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество семей (включая одиноко проживающих граждан), состоящих на учете для получения жилья на начало года (в тыс. семей). Источник данных - администрация Камчатской области;
- количество семей (включая одиноко проживающих граждан), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год (в тыс. семей). Источник данных - администрация Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается как отношение количества семей (включая одиноко проживающих граждан), состоящих на учете для получения жилых помещений социального использования на территории Камчатской области на начало года, к количеству семей (включая одиноко проживающих граждан), получивших жилые помещения социального использования и улучшивших жилищные условия в указанном году.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования в среднем по Камчатской области должно составить 14 лет.





Приложение № 6
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, В ЦЕЛЯХ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Принятыми в 2005 году Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ и "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 № 115-ФЗ сформирована законодательная база для решения задачи развития коммунальной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установлено распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками.
Созданы законодательные предпосылки для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с подготовкой земельных участков для строительства, в том числе и жилищного.
Однако реализация принципов, заложенных в федеральных законах, требует создания дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (далее - Подпрограмма) предполагается обеспечить в приоритетном порядке коммунальной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства основана на формировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства.
В городах и поселениях Камчатской области отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития коммунальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства Камчатской области требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.

2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в городах и поселениях Камчатской области, что приведет к значительному увеличению объемов жилищного строительства;
- стимулировать органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, активно проводящие государственную политику по демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечивающие комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.
Выполнение Подпрограммы будет осуществляться в два этапа.
На 1 этапе в 2008 году планируется существенно повысить объем инвестиций, направляемых на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, путем осуществления мер государственной поддержки, что позволит обеспечить:
- существенный рост жилищного строительства, начиная с 2008 года;
- подготовку земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в 2009 - 2010 годах;
- создание нового банковского кредитного инструмента, позволяющего предоставлять кредиты на развитие коммунальной инфраструктуры органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, застройщикам и организациям коммунального комплекса.
В этот период государственная поддержка будет оказана проектам по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, которые будут осуществляться, как органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, так и юридическими лицами.
На 2 стадии реализации Подпрограммы (2009 - 2010 годы) развитие коммунальной инфраструктуры в части ранее принятых обязательств по содействию в реализации проектов, начатых на 1 стадии выполнения Подпрограммы, будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета и бюджета Камчатской области и местных бюджетов.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть досрочное достижение целей и выполнение задач подпрограммы, изменение направлений государственной жилищной политики.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
и ее ресурсное обеспечение

Осуществление программных мероприятий будет направлено на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
В рамках Подпрограммы намечено реализовать меры по предоставлению государственных гарантий Российской Федерации, Камчатской области и муниципальных образований по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также по возмещению части стоимости инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой при малоэтажном жилищном строительстве для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, при условии выполнения органами местного самоуправления, претендующими на участие в Подпрограмме, мероприятий, направленных на демонополизацию и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Соответствующие кредиты должны предоставляться на срок не более 3 лет при условии окончания кредитного периода до момента окончания реализации Подпрограммы.
При этом возможны различные сочетания мер поддержки инвестиционных проектов на областном, местном и федеральном уровнях. Например, Российская Федерация, администрация Камчатской области и органы местного самоуправления могут предоставлять гарантии и возмещать часть затрат на уплату процентов как по одним и тем же, так и по разным кредитам.
Размер предоставляемых государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям, осуществляемым Камчатской областью, муниципальными образованиями в Камчатской области и юридическими лицами для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, в том числе при малоэтажном жилищном строительстве, составит до 50 процентов суммы основного долга. Срок государственной гарантии Российской Федерации определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого этой гарантией. В качестве дополнительного обеспечения оставшейся части обязательств перед кредитором заемщиками могут быть использованы любые иные формы обеспечения.
Вопросы предоставления дополнительного обеспечения части кредита, не обеспеченной государственными или муниципальными гарантиями, решаются банком-кредитором и заемщиком на основании договора.
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам за счет субсидий из федерального бюджета, предполагается производить на весь срок кредита по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой:
- при малоэтажном жилищном строительстве - из расчета полного возмещения затрат,
- при многоэтажном жилищном строительстве - в размере до 50 процентов.
Государственные гарантии областного бюджета Камчатской области по кредитам, предоставляемым в 2008 - 2010 годах, а также средства областного бюджета Камчатской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам будут предусматриваться в необходимом объеме на весь срок кредита, соответствующего условиям Подпрограммы.
Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы будут направлены на:
- создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля;
- внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой;
- содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и обновления существующих кварталов застройки.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах составит 130,843 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 77.613 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 26,615 млн. рублей;
- средства местных бюджетов - 26,615 млн. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах приведены в приложении № 1 к Подпрограмме "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (субсидии).
Планируемый общий объем представляемых государственных и муниципальных гарантий по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой и модернизацию коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, в 2008 - 2010 годах составит 1123,249 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 561,5990 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 280,825 млн. рублей;
- средства местных бюджетов - 280,825 млн. рублей.
Объемы представляемых государственных и муниципальных гарантий в 2008 - 2010 годах приведены в приложении № 2 к Подпрограмме "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (гарантии).
Государственные гарантии областного бюджета Камчатской области по заимствованиям Камчатской области представляются в рамках государственных внутренних заимствований Камчатской области на соответствующий год.
Конкретные объемы средств областного бюджета Камчатской области, направляемых на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и объемы государственных гарантий Камчатской области будут зависеть от сроков кредитования, уровня рыночных процентных ставок по кредитам и других факторов.
При обосновании размера расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам учитывались следующие прогнозные показатели рыночной процентной ставки по этим кредитам: в 2008 году - 11 процентов и в 2009 - 2010 годах - 10 процентов.
При распределении средств государственной (муниципальной) поддержки по годам учитывалась необходимость оказания максимально возможной поддержки для увеличения ввода жилья до тех пор, пока не получат развитие механизмы привлечения средств частных инвесторов и кредиторов для обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой. После 2010 года не планируется оказывать региональную поддержку по новым кредитам, и средства частных инвесторов и кредиторов на эти цели будут привлекаться на рыночных условиях.
Механизмы финансирования развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства должны обеспечивать привлечение банковских кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов и предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования. В рамках Подпрограммы предусматриваются меры государственных и муниципальных поддержек в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставление государственных и муниципальных гарантий.
Организационные механизмы выполнения Подпрограммы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой и ориентироваться на рыночные инструменты решения проблемы, что позволит минимизировать инвестиционные риски и удешевить стоимость кредитования.
Возможно делегирование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области ответственности за развитие коммунальной инфраструктуры частным операторам объектов коммунальной инфраструктуры. Предполагается также развитие специальной рыночной деятельности, связанной с обустройством территорий, предназначенных для жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой.
В зависимости от конкретной ситуации, реализация инвестиционных проектов будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области или юридическими лицами.
Соответственно заемщиками при реализации инвестиционных проектов могут выступать органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области или юридические лица.
Возврат средств может быть обеспечен за счет различных источников - продажи земельных участков (переуступки прав аренды земельных участков), установления прозрачного и регулируемого муниципалитетами тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также продажи жилья, построенного на этих земельных участках в последующие периоды.
Отбор муниципальных образований для участия в Подпрограмме будет производиться ежегодно Комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области (далее - государственный заказчик) с учетом выполнения ими (принятия обязательств по выполнению) условий участия в Подпрограмме, установленных для муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться предлагаемые инвестиционные проекты.
Государственным заказчиком осуществляется отбор муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, при этом выдвигаются условия, связанные с реализацией мер, направленных на демонополизацию и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Поэтому будет учитываться выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:
- принятие правил землепользования и застройки;
- подготовка проектов планировки городских территорий, предназначенных для жилищного строительства;
- принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- введение платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, необходимо:
- предусмотреть в бюджетах на очередной финансовый год средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, в целях жилищного строительства и предоставить муниципальные гарантии по заимствованиям на эти цели с обязательствами по вводу жилья с использованием указанных мер поддержки;
- дать краткое описание планируемых к реализации проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой с указанием основных параметров проектов, в том числе примерного общего бюджета, размеров требуемой поддержки за счет средств областного бюджета, объема и сроков ввода жилья на соответствующих площадках;
- сведения о потенциальных заемщиках кредитных средств, предусмотренных на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
- подтвержденные намерения банков принимать участие в кредитовании проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства после анализа бизнес-планов этих проектов с указанием примерных объемов и условий кредитования.
Условия, которым должны соответствовать муниципальные образования в Камчатской области, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, варьируются по годам реализации Подпрограммы.
В 2008 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного пакета документации для проведения аукциона по предоставлению прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие решения соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области об утверждении плана подготовки правил землепользования и застройки и принятие обязательства утвердить правила не позднее 30 июня 2008 года (при отсутствии правил на день подачи заявки);
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
В 2009 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного протокола комиссии о состоявшемся аукционе и предоставлении победителю аукциона прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие вступивших в действие правил землепользования и застройки;
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
В 2010 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного протокола комиссии о состоявшемся аукционе и предоставлении победителю аукциона прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие вступивших в действие правил землепользования и застройки;
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
Банки - российские кредитные организации, предоставляющие кредиты на реализацию инвестиционных проектов в рамках Подпрограммы, - должны соответствовать следующим требованиям:
- период деятельности банка - не менее 3 лет;
- отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
- выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации;
- отсутствие убытков за последний отчетный год;
- размер собственного капитала - не менее 1 млрд. рублей;
- уставный капитал - не менее 500 млн. рублей.
Участниками Подпрограммы на текущий финансовый год становятся муниципальные образования в Камчатской области, имеющие максимальные значения показателя, характеризующего отношение прогнозируемого объема ввода жилья с использованием поддержки за счет средств бюджета Камчатской области к размеру средств поддержки.
Число муниципальных образований в Камчатской области - участников Подпрограммы, определяется с учетом объемов выделенных на текущий год средств областного бюджета Камчатской области, предусмотренных размеров государственных гарантий областного бюджета Камчатской области и принятых в предыдущие годы обязательств по размерам государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, а также размеров заявленной финансовой поддержки за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатской области.
Средства областного бюджета Камчатской области направляются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой после заключения государственным заказчиком соглашения с муниципальным образованием в Камчатской области, отобранным для участия в Подпрограмме.
Отбор инвестиционных проектов и заемщиков, по обязательствам которых предоставляются государственные гарантии областного бюджета Камчатской области, проводится государственным заказчиком по согласованию с департаментом финансов и бюджетной политики администрации Камчатской области.
Участники Подпрограммы представляют государственному заказчику - координатору Подпрограммы в установленный им срок и по установленной форме отчеты о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы, включая отчет об использовании бюджетных средств.
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией Подпрограммы;
- отбор, участвующих в реализации подпрограммы, и инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и организаций, связанной с выполнением ими мероприятий Подпрограммы.

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит не только сохранить, но и создать новые рабочие места, а так же радикально снизить социальный, экономический и экологический риски, а также затраты на антисейсмическую защиту населения.
Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
- увеличение частных инвестиций в жилищное строительство.
Общий объем ввода жилья в Камчатской области за 2007 - 2012 годы составит не менее 238,483 тыс.кв.м. общей площади, в том числе:
в 2008 году - 23,260 тыс.кв.м.;
в 2009 году - 29,380 тыс.кв.м. (из них 3,5 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2010 году - 34,68 тыс.кв.м.;
в 2011 году - 50,82 тыс.кв.м. (из них 4,86 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2012 году - 54,228 тыс.кв.м. (из них 5,36 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2013 году - 25,70 тыс.кв.м. (из них 3,7 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе).
Общий объем ввода жилья в результате реализации Подпрограммы за 2008 - 2013 годы приведен в приложении № 3 к Подпрограмме "Общий объем ввода жилья в результате реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".

5. Система организации выполнения подпрограммы и контроль за
исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет государственный заказчик.
Государственный заказчик Подпрограммы несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий.
Ежегодно, в установленном порядке, предоставляет бюджетные заявки на очередной финансовый год в Росстрой и Комитет по экономике администрации Камчатской области. Уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы в соответствии с Распоряжением губернатора Камчатской области от 12.07.2006 № 1080-Р.
Специальный контроль в сфере строительства осуществляется соответствующими государственными органами надзора и лицензирования.
Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы по решению губернатора Камчатской области могут рассматриваться на коллегии администрации Камчатской области.





Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   -------T------------------------------T------------T--------------------T-----------------------------------------------------------------------T------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в ценах 2006 года, млн.руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Срок ¦ Источники +-------------T---------------------------------------------------------+ Исполнители ¦
¦№ п/п ¦ Наименование объекта ¦ строитель- ¦ финансирования ¦ На весь ¦ по годам ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ период +---------------T-------------T--------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Предоставление субсидий на ¦ ¦Всего: ¦ 130,843 ¦ 0,000 ¦ 38,610 ¦ 46,900 ¦ 45,333 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦возмещение части затрат на ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+архитектуре администрации ¦
¦ ¦уплату процентов по кредитам, ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦полученным в российских ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦1. ¦кредитных организациях на ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 77,613 ¦ 0,000 ¦ 21,010 ¦ 29,090 ¦ 27,513 ¦ ¦
¦ ¦обеспечение земельных ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦участков под жилищное ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
¦ ¦строительство коммунальной ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦местные бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦для многоэтажного строитель- ¦ ¦Всего: ¦ 105,740 ¦ 0,000 ¦ 35,200 ¦ 34,900 ¦ 35,640 ¦ ¦
¦ ¦ства ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1. ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 52,510 ¦ 0,000 ¦ 17,600 ¦ 17,090 ¦ 17,820 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в ¦ ¦Всего: ¦ 12,465 ¦ 0,000 ¦ 4,950 ¦ 4,515 ¦ 3,000 ¦ ¦
¦ ¦квартале № 115 А" в ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Петропавловск-Камчатском ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.1.¦городском округе ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 8,310 ¦ 0,000 ¦ 3,300 ¦ 3,010 ¦ 2,000 ¦администрация Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатского городского округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 4,155 ¦ 0,000 ¦ 1,650 ¦ 1,505 ¦ 1,000 ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4,155 ¦ 0,000 ¦ 1,650 ¦ 1,505 ¦ 1,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в ¦ ¦Всего: ¦ 75,6800 ¦ 0,000 ¦ 24,2000 ¦ 24,8800 ¦ 26,600 ¦ ¦
¦ ¦квартале № 110" в ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Петропавловск-Камчатском ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.2.¦городском округе ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 37,480 ¦ 0,000 ¦ 12,1000 ¦ 12,0800 ¦ 13,3000 ¦администрация Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатского городского округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 19,100 ¦ 0,000 ¦ 6,0500 ¦ 6,4000 ¦ 6,6500 ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 19,100 ¦ 0,000 ¦ 6,0500 ¦ 6,4000 ¦ 6,6500 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Северо-Западный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 13,440 ¦ 0,000 ¦ 4,400 ¦ 4,000 ¦ 5,040 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦поселение ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.3.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 6,720 ¦ 0,000 ¦ 2,200 ¦ 2,000 ¦ 2,520 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 3,360 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,000 ¦ 1,260 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3,360 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,000 ¦ 1,260 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦для малоэтажного строительства¦ ¦Всего: ¦ 25,103 ¦ 0,000 ¦ 3,410 ¦ 12,000 ¦ 9,693 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области ¦
¦1.2. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 25,103 ¦ 0,000 ¦ 3,410 ¦ 12,000 ¦ 9,693 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Солнечный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 3,043 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,100 ¦ 0,843 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.1.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 3,043 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,100 ¦ 0,843 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Ягодный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 16,560 ¦ 0,000 ¦ 0,660 ¦ 8,900 ¦ 7,000 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.2.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 16,560 ¦ 0,000 ¦ 0,660 ¦ 8,900 ¦ 7,000 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Жилой район с. Эссо, ¦ ¦Всего: ¦ 3,280 ¦ 0,000 ¦ 0,880 ¦ 1,200 ¦ 1,200 ¦ ¦
¦ ¦Быстринский муниципальный ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦район ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.3.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 3,280 ¦ 0,000 ¦ 0,880 ¦ 1,200 ¦ 1,200 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Жилой район с. Анавгай, ¦ ¦Всего: ¦ 2,220 ¦ 0,000 ¦ 0,770 ¦ 0,800 ¦ 0,650 ¦ ¦
¦ ¦Быстринский муниципальный ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦район ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.4.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 2,220 ¦ 0,000 ¦ 0,770 ¦ 0,800 ¦ 0,650 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
L------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+-------------------------------






Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   -----------T-----------------------------------T-----------T------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------T----------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (в ценах 2006 года, млн.руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Срок ¦ Источники +------------------T---------------------------------------------------------------------+ Исполнители ¦
¦ № п/п ¦ Наименование объекта ¦строитель- ¦ финансирования ¦ На весь период ¦ по годам: ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ реализации +------------------T----------------T-----------------T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Предоставление государственных и ¦ ¦Всего: ¦ 1123,2490 ¦ 0,0000 ¦ 351,0000 ¦ 381,7200 ¦ 390,5290 ¦ ¦
¦ ¦муниципальных гарантий на ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦обеспечение земельных участков под ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦жилищное строительство ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области ¦
¦1. ¦коммунальной инфраструктурой ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 561,5990 ¦ 0,0000 ¦ 175,5000 ¦ 190,8600 ¦ 195,2390 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 280,8250 ¦ 0,0000 ¦ 87,7500 ¦ 95,4300 ¦ 97,6450 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 280,8250 ¦ 0,0000 ¦ 87,7500 ¦ 95,4300 ¦ 97,6450 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦для многоэтажного строительства ¦ ¦Всего: ¦ 1018,3200 ¦ 0,0000 ¦ 320,0000 ¦ 341,8000 ¦ 356,5200 ¦ ¦
¦1.1. ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 509,1600 ¦ 0,0000 ¦ 160,0000 ¦ 170,9000 ¦ 178,2600 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 254,5800 ¦ 0,0000 ¦ 80,0000 ¦ 85,4500 ¦ 89,1300 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 254,5800 ¦ 0,0000 ¦ 80,0000 ¦ 85,4500 ¦ 89,1300 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в квартале № ¦ ¦Всего: ¦ 727,600 ¦ 0,0000 ¦ 220,000 ¦ 241,600 ¦ 266,000 ¦ ¦
¦ ¦110" в Петропавловск-Камчатском ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦городском округе ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.1. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 363,800 ¦ 0,0000 ¦ 110,000 ¦ 120,800 ¦ 133,000 ¦администрация ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Петропавловск-Камчатского ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 181,900 ¦ 0,0000 ¦ 55,000 ¦ 60,400 ¦ 66,500 ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 181,9000 ¦ 0,0000 ¦ 55,0000 ¦ 60,400 ¦ 66,5000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в квартале № ¦ ¦Всего: ¦ 160,2000 ¦ 0,0000 ¦ 60,0000 ¦ 60,2000 ¦ 40,000 ¦ ¦
¦ ¦115 А" в Петропавловск- ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Камчатском городском округе ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.2. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 80,1000 ¦ 0,0000 ¦ 30,0000 ¦ 30,1000 ¦ 20,0000 ¦администрация ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Петропавловск-Камчатского ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 40,0500 ¦ 0,0000 ¦ 15,0000 ¦ 15,0500 ¦ 10,0000 ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 40,0500 ¦ 0,0000 ¦ 15,0000 ¦ 15,0500 ¦ 10,0000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Северо-Западный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 130,520 ¦ 0,0000 ¦ 40,000 ¦ 40,000 ¦ 50,520 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.3. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 65,260 ¦ 0,0000 ¦ 20,000 ¦ 20,000 ¦ 25,260 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 32,630 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 12,630 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 32,630 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 12,630 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦для малоэтажного строительства ¦ ¦Всего: ¦ 104,929 ¦ 0,0000 ¦ 31,000 ¦ 39,920 ¦ 34,009 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области ¦
¦1.2. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 52,439 ¦ 0,0000 ¦ 15,500 ¦ 19,960 ¦ 16,979 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,245 ¦ 0,0000 ¦ 7,750 ¦ 9,980 ¦ 8,515 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 26,245 ¦ 0,0000 ¦ 7,750 ¦ 9,980 ¦ 8,515 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Солнечный" микрорайон, Елизовское ¦ ¦Всего: ¦ 29,459 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 11,000 ¦ 8,459 ¦ ¦
¦ ¦городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.1. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 14,729 ¦ 0,0000 ¦ 5,000 ¦ 5,500 ¦ 4,229 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 7,365 ¦ 0,0000 ¦ 2,500 ¦ 2,750 ¦ 2,115 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 7,365 ¦ 0,0000 ¦ 2,500 ¦ 2,750 ¦ 2,115 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Ягодный" микрорайон, Елизовское ¦ ¦Всего: ¦ 21,920 ¦ 0,0000 ¦ 6,000 ¦ 8,920 ¦ 7,000 ¦ ¦
¦ ¦городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.2. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 10,960 ¦ 0,0000 ¦ 3,000 ¦ 4,460 ¦ 3,500 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 5,480 ¦ 0,0000 ¦ 1,500 ¦ 2,230 ¦ 1,750 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5,480 ¦ 0,0000 ¦ 1,500 ¦ 2,230 ¦ 1,750 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Жилой район с.Эссо, Быстринский ¦ ¦Всего: ¦ 32,000 ¦ 0,0000 ¦ 8,000 ¦ 12,000 ¦ 12,000 ¦ ¦
¦ ¦муниципальный район ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.3. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 16,000 ¦ 0,0000 ¦ 4,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 8,000 ¦ 0,0000 ¦ 2,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 8,000 ¦ 0,0000 ¦ 2,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Жилой район с.Анавгай, Быстринский ¦ ¦Всего: ¦ 21,550 ¦ 0,0000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦ 6,6 ¦ ¦
¦ ¦муниципальный район ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.4. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 10,750 ¦ 0,0000 ¦ 3,500 ¦ 4,000 ¦ 3,250 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 5,400 ¦ 0,0000 ¦ 1,750 ¦ 2,000 ¦ 1,650 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5,400 ¦ 0,0000 ¦ 1,750 ¦ 2,000 ¦ 1,650 ¦ ¦
L----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+-----------------------------






Приложение № 3
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(тыс.кв.м.)
   --------------T--------T------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ Площадка ¦
¦ ¦ +--------------T---------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------+
¦ ¦ ¦ Группа жилых ¦ Группа жилых ¦ "Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦домов в 115 А ¦ домов в 110 ¦ Западный" ¦ "Солнечный" ¦ "Ягодный" ¦ с.Эссо ¦ с.Анавгай ¦
¦ Годы ¦ Итого ¦ квартале ¦ квартале ¦ микрорайон ¦ микрорайон ¦ микрорайон ¦ Быстринский ¦ Быстринский ¦
¦ ¦ ¦Петропавловск-¦Петропавловск- ¦ г.Елизово ¦ г.Елизово ¦ г.Елизово ¦ район ¦ район ¦
¦ ¦ ¦ Камчатского ¦ Камчатского ¦(многоэтажные ¦(малоэтажная ¦(малоэтажная ¦ (малоэтажная ¦(малоэтажная ¦
¦ ¦ ¦ городского ¦ городского ¦ ж.д.) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦
¦ ¦ ¦ округа ¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2008 ¦ 23,260 ¦ 5,76 ¦ - ¦ 5,50 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2009 ¦ 29,38 ¦ 5,58 ¦ 6,8 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2010 ¦ 34,68 ¦ 4,5 ¦ 19,18 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 1,5 ¦ 1,50 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2011 ¦ 50,82 ¦ 3,82 ¦ 25,0 ¦ 8,0 ¦ 14,0 ¦ 2,0 ¦ 2,86 ¦ 2,0 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2012 ¦ 54,228 ¦ - ¦ 25,728 ¦ 12,5 ¦ 16,0 ¦ - ¦ 3,36 ¦ 2,0 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2013 ¦ 25,7 ¦ - ¦ 22,00 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,00 ¦ 1,70 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ИТОГО ¦ 221,56 ¦ 19,655 ¦ 98,708 ¦ 38,0 ¦ 46,0 ¦ 19,2 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ Ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Быстр. р-не ¦ 16,92 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9,72 ¦ 7,2 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ВСЕГО ¦238,483 ¦ 19,655 ¦ 98,708 ¦ 38,0 ¦ 46,0 ¦ 19,2 ¦ 9,72 ¦ 7,2 ¦
L-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------






Приложение № 7
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Камчатской области на 2007 - 2010 годы", в составе долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Подпрограмма), предусматривает снижение уровня износа основных фондов, повышение качества, снижение стоимости коммунальных услуг для населения, а также создание условий, необходимых для привлечения частного бизнеса и частных инвестиций в управление и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Одним из приоритетов жилищной политики Камчатской области является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в Камчатской области.
В настоящее время деятельность коммунального сектора Камчатской области характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды, вследствие высокого уровня износа основных фондов, неэффективности существующей системы управления в коммунальном секторе.
Высокий уровень износа основных фондов вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.
Проблема чрезвычайной изношенности основных фондов является одной из самых острых. Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области в среднем составляет 60 процентов. Особое опасение вызывает состояние тепловых, водопроводных и электрических сетей, степень износа которых достигает порядка 70 процентов.
Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения по мере застройки строились хаотично, в результате процесс их регулирования продолжается до сих пор. В отдельных микрорайонах г. Петропавловска-Камчатского даже в последние годы интенсивной застройки продолжалось строительство жилых домов с двухтрубной системой подвода горячей воды и теплоснабжения.
Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных и канализационных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения и канализации. Так в 2005 году на сетях водоснабжения было зарегистрировано 260 аварий, на сетях канализации - 581 авария. Усугубляет ситуацию плохое состояние зон санитарной охраны практически всех водозаборных сооружений Камчатской области, низкий технологический уровень существующих сооружений по очистке и обеззараживанию питьевой воды.
Текущее состояние и техническое несовершенство инженерных сетей, объектов тепло- и водоснабжения являются причиной необоснованного повышения затрат на водо- и теплоснабжение, что в целом обуславливает крайне высокий уровень затратности жилищно-коммунального хозяйства.
Высокий уровень износа основных фондов не позволяет достаточно эффективно использовать существующее оборудование объектов коммунального хозяйства Камчатской области.
Так, степень износа котельных более 50 процентов, центральных тепловых пунктов - 48 процентов, насосных станций - 51 процент, очистных сооружений - 70 процентов.
Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям, недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для коммунальных предприятий, вследствие высоких инвестиционных рисков, несовершенства договорных отношений и процедур тарифного регулирования. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Разработка Подпрограммы позволит решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Камчатской области, улучшит энергоэффективность Камчатской экономики в целом.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является снижение уровня износа основных фондов, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в Камчатской области, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Проводимые мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры должны привести к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Подпрограмма будет выполняться в течение 2007 - 2010 годов.
Предусматривается поэтапное выполнение подпрограммы:
- I этап - 2007 год;
- II этап - 2008 - 2010 годы.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы и ее ресурсное обеспечение

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть осуществлен в течение 2007 - 2010 годов.
Намечается поэтапная реализация Подпрограммы.
На первом этапе (2007 год) необходимо:
- органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области разработать собственные программы и мероприятия по модернизации объектов инженерной инфраструктуры объектов коммунального хозяйства в соответствии с областной Подпрограммой;
- разработать проектно-сметную документацию по первоочередным объектам инженерной инфраструктуры с высоким экономическим эффектом;
- реализовать мероприятия Подпрограммы, на которые имеется разработанная проектно-сметная документация;
- разработать комплекс мер по привлечению частных инвестиций в строительство объектов модернизации;
- разработать пакет нормативно-правовых документов по привлечению частных компаний к управлению объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе;
- разработать пакет нормативно-правовых документов по формированию договорных отношений концессионного типа между органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области и организациями коммунального комплекса;
- привлечь частные компании к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе;
На втором этапе (2008 - 2010 годы) необходимо:
- продолжить разработку проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры;
- реализовать мероприятия Подпрограммы за счет всех источников финансирования с обязательным привлечением частных инвестиций;
- использовать частные компании в управлении объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе;
- использовать договорные отношения концессионного типа между органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области и организациями коммунального комплекса.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного, местных бюджетов (по согласованию), привлеченных средств (инвестиций, кредитов банков, собственных средств предприятий и пр.).
Привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развитие механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры - один из главных источников финансирования Подпрограммы.

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 61 процента (2005 год) до 50 процентов в 2010 году;
- увеличение доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 16 процентов в 2005 году до 50 процентов в 2010 году;
- увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров с 11 процентов в 2005 году до 30 процентов в 2010 году;
- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории Камчатской области.

5. Система организации выполнения Подпрограммы
и контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет государственный заказчик - комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области.
Государственный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Ежегодно, в установленном порядке, представляет бюджетные заявки на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей, проводит мониторинг целевых индикаторов Подпрограммы, обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Подпрограммы.





Приложение № 1
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по
Камчатской области на 2007 - 2010 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   ---------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (тыс.руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ Наименование ¦ Источники ¦ +----------T---------------------------------------------------+ Сроки ¦ мерпориятий ¦
¦ № п/п ¦ мероприятий ¦ финансирования ¦ Всего ¦ I этап ¦ II этап ¦ исполнения ¦ (примечание) ¦
¦ ¦ ¦ ¦по программе+----------+-----------T-----------T------------T--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦2008 - 2010¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I. Объекты теплоэнергетического комплекса ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦I.1. Перопавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24176,0 ¦ ¦ 24176,0 ¦ 10176,0 ¦ 14000,0 ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦мазутохранилища +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦котельной "Серо- ¦федеральный бюджет ¦ 6654,6 ¦ ¦ 6654,6 ¦ 3154,56 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦глазка" с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2006 - 2009 ¦году на строительство ¦
¦1.1.1 ¦емкостей 1000 м3 ¦областной бюджет ¦ 2621,1 ¦ ¦ 2621,1 ¦ 1221,12 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦объекта в областном ¦
¦ ¦на 5000 м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦(включая +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦1000,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦разработку ¦местный бюджет ¦ 2621,1 ¦ ¦ 2621,1 ¦ 1221,12 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦по привлеченным ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам - 744,0 ¦
¦ ¦документации) +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦тыс. рублей (общая ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12279,2 ¦ ¦ 12279,2 ¦ 4579,2 ¦ 7700,0 ¦ ¦ ¦стоимость объекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25920,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11278,0 ¦ 11278,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 4173,0 ¦ 4173,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦котельной по ул. +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦году на реконструкцию ¦
¦1.1.2 ¦Батарейная, 1б в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦объекта в федеральном ¦
¦ ¦режим работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦центрального +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦12000,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦теплового пункта ¦местный бюджет ¦ 7105,0 ¦ 7105,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местном бюджете ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8200,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта 31476,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 40000,0 ¦ ¦ 40000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первого контура +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Северного ¦федеральный бюджет ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.3 ¦промузла с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦закольцовкой ¦областной бюджет ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦котельных № 1 и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"Чубарова" ¦местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 24000,0 ¦ ¦ 24000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.4 ¦первого контура +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Северного ¦областной бюджет ¦ 1400,0 ¦ ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦промузла с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закольцовкой ¦местный бюджет ¦ 1400,0 ¦ ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных № 1 и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Чубарова" ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 16900,0 ¦ ¦ 16900,0 ¦ 8450,0 ¦ 8450,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.5 ¦микрорайонов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Сероглазка" и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Нефтебаза" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 8732,0 ¦ ¦ 8732,0 ¦ 4619,5 ¦ 4112,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8168,0 ¦ ¦ 8168,0 ¦ 3830,5 ¦ 4337,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ПНС-25 ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.6 ¦"Автомобилистов" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 833,0 ¦ 833,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 967,0 ¦ 967,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.7 ¦ЦТП-8 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Горизонт-Север" ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2550,0 ¦ ¦ 2550,0 ¦ 2550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2450,0 ¦ ¦ 2450,0 ¦ 2450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 32000,0 ¦ 2520,0 ¦ 29480,0 ¦ 14000,0 ¦ 14000,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Владивостокская",+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦"Школа-18", ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.8 ¦"Психдиспансер", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦"103 квартал", ¦областной бюджет ¦ 4320,0 ¦ ¦ 4320,0 ¦ 1340,0 ¦ 1500,0 ¦ 1480,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Заозерная", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦с/х ¦местный бюджет ¦ 13520,0 ¦ 2520,0 ¦ 11000,0 ¦ 6000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Петропавловский" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 14160,0 ¦ ¦ 14160,0 ¦ 6660,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6000,0 ¦ ¦ 6000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦закольцовкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.9 ¦котельных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Энергопоезд" и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Электрокотельная"+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3360,0 ¦ ¦ 3360,0 ¦ 3360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2640,0 ¦ ¦ 2640,0 ¦ 2640,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦щелевых ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.10 ¦деаэраторов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Многоотраслевого ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦Объединения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"КВАРК" для ¦местный бюджет ¦ 3790,0 ¦ ¦ 3790,0 ¦ 3790,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беспаровой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦деаэрации воды ¦привлеченные средства ¦ 5210,0 ¦ ¦ 5210,0 ¦ 5210,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установок ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подогрева +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦топочного мазута ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.11 ¦на водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦котельных с уста- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦новкой комплекса +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦подготовки ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 7600,0 ¦ 7400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 4206,0 ¦ ¦ 4206,0 ¦ 2356,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.12 ¦ЦТП-23 "Дачная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3304,0 ¦ ¦ 3304,0 ¦ 1824,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7490,0 ¦ ¦ 7490,0 ¦ 3420,0 ¦ 4070,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5500,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 "11 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦км" с устройством ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.13 ¦выдачи топочного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦мазута на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦теплоснабжающие +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦объекты ¦местный бюджет ¦ 2205,0 ¦ ¦ 2205,0 ¦ 2205,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 3295,0 ¦ ¦ 3295,0 ¦ 3295,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-5 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦установкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.14 ¦группы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦водоподогревателей¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ГВС, насосной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦группы ¦местный бюджет ¦ 360,0 ¦ 360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 840,0 ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-3 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦(ул.Рябиковская) в¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Камчатском с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.15 ¦переводом нагрузки+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦от ЦТП-8 на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ЦТП-3, закрытие +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ЦТП-8, с ¦местный бюджет ¦ 330,0 ¦ 330,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 770,0 ¦ 770,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 113 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-6 (кинотеатр +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Океан") в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Камчатском с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.16 ¦переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦нагрузки от ЦТП-4 ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦на ЦТП-6, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закрытие ЦТП-4, с ¦местный бюджет ¦ 360,0 ¦ 360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 840,0 ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 125 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4300,0 ¦ ¦ 4300,0 ¦ 4300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-211 (ОАО +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Камчатскэнерго") ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г.Петропав- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ловске-Камчатском ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.17 ¦с переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦нагрузки от ЦТП-7 ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦на ЦТП-211, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закрытие ЦТП-7, с ¦местный бюджет ¦ 290,0 ¦ ¦ 290,0 ¦ 290,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 4010,0 ¦ ¦ 4010,0 ¦ 4010,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 450 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 58000,0 ¦ ¦ 58000,0 ¦ ¦ 29000,0 ¦ 29000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов от ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 3 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦федеральный бюджет ¦ 13050,0 ¦ ¦ 13050,0 ¦ ¦ 7250,0 ¦ 5800,0 ¦2009 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.18 ¦Камчатском с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦переводом ¦областной бюджет ¦ 2320,0 ¦ ¦ 2320,0 ¦ ¦ ¦ 2320,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦двухтрубной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦системы отопления ¦местный бюджет ¦ 7830,0 ¦ ¦ 7830,0 ¦ ¦ 5800,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на четырехтрубную +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 34800,0 ¦ ¦ 34800,0 ¦ ¦ 15950,0 ¦ 18850,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 15800,0 ¦ ¦ 15800,0 ¦ 7900,0 ¦ 7900,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов от ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 6 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦федеральный бюджет ¦ 4424,0 ¦ ¦ 4424,0 ¦ 2449,0 ¦ 1975,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.19 ¦Камчатском с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦переводом ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦двухтрубной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦системы отопления ¦местный бюджет ¦ 3476,0 ¦ ¦ 3476,0 ¦ 1896,0 ¦ 1580,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на четырехтрубную +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7900,0 ¦ ¦ 7900,0 ¦ 3555,0 ¦ 4345,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей от ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.20 ¦ул.Максутова до +-----------------------+ Забайкалья" ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ЦТП по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ул.Ленинградской +-----------------------+ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 33000,0 ¦ ¦ 33000,0 ¦ ¦ 16000,0 ¦ 17000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перекладка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепломагистрали № ¦федеральный бюджет ¦ 7400,0 ¦ ¦ 7400,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ 3400,0 ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.21 ¦3 на участке от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ЦТП-1 до ЦТП-2 ¦областной бюджет ¦ 1360,0 ¦ ¦ 1360,0 ¦ ¦ ¦ 1360,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4390,0 ¦ ¦ 4390,0 ¦ ¦ 3200,0 ¦ 1190,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 19850,0 ¦ ¦ 19850,0 ¦ ¦ 8800,0 ¦ 11050,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 287554,0 ¦ 22598,0 ¦ 264956,0 ¦ 80726,0 ¦ 116750,0 ¦ 67480,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Петропавловск- ¦федеральный бюджет ¦ 48907,6 ¦ 4173,0 ¦ 44734,6 ¦ 7959,6 ¦ 23575,0 ¦ 13200,0 ¦ ¦ ¦
¦Камчатскому городскому +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦округу ¦областной бюджет ¦ 15621,1 ¦ ¦ 15621,1 ¦ 3961,1 ¦ 4900,0 ¦ 6760,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 70856,1 ¦ 12508,0 ¦ 58348,1 ¦ 29155,6 ¦ 24572,5 ¦ 4620,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 152169,2 ¦ 5917,0 ¦ 146252,2 ¦ 39649,7 ¦ 63702,5 ¦ 42900,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.2. Елизовский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13100,0 ¦ ¦ 13100,0 ¦ ¦ 6550,0 ¦ 6550,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 2947,5 ¦ ¦ 2947,5 ¦ ¦ 1637,5 ¦ 1310,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.1 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦микрорайона на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦28 км. г.Елизово +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2292,5 ¦ ¦ 2292,5 ¦ ¦ 1310,0 ¦ 982,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7860,0 ¦ ¦ 7860,0 ¦ ¦ 3602,5 ¦ 4257,5 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 6250,0 ¦ 6250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 1937,5 ¦ 1562,5 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.2 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ 1500,0 ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6250,0 ¦ ¦ 6250,0 ¦ 2812,5 ¦ 3437,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13800,0 ¦ ¦ 13800,0 ¦ ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 2, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3105,0 ¦ ¦ 3105,0 ¦ ¦ 1725,0 ¦ 1380,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.3 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2415,0 ¦ ¦ 2415,0 ¦ ¦ 1380,0 ¦ 1035,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8280,0 ¦ ¦ 8280,0 ¦ ¦ 3795,0 ¦ 4485,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 17200,0 ¦ ¦ 17200,0 ¦ ¦ 8600,0 ¦ 8600,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3870,0 ¦ ¦ 3870,0 ¦ ¦ 2150,0 ¦ 1720,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.4 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3010,0 ¦ ¦ 3010,0 ¦ ¦ 1720,0 ¦ 1290,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 10320,0 ¦ ¦ 10320,0 ¦ ¦ 4730,0 ¦ 5590,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 14800,0 ¦ ¦ 14800,0 ¦ 7400,0 ¦ 7400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 6, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установкой котлов ¦федеральный бюджет ¦ 4144,0 ¦ ¦ 4144,0 ¦ 2294,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.5 ¦и экономайзеров с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦расширением ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельной для +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установки ¦местный бюджет ¦ 3256,0 ¦ ¦ 3256,0 ¦ 1776,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономайзеров +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7400,0 ¦ ¦ 7400,0 ¦ 3330,0 ¦ 4070,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11100,0 ¦ ¦ 11100,0 ¦ 7215,0 ¦ 3885,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 7, г. ¦федеральный бюджет ¦ 3207,9 ¦ ¦ 3207,9 ¦ 2236,7 ¦ 971,3 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.6 ¦Елизово с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦котлов на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦современные +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2508,6 ¦ ¦ 2508,6 ¦ 1731,6 ¦ 777,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5383,5 ¦ ¦ 5383,5 ¦ 3246,8 ¦ 2136,8 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 9 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.7 ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦современных ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦промышленных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котлов ¦местный бюджет ¦ 2720,0 ¦ ¦ 2720,0 ¦ ¦ 2720,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7480,0 ¦ ¦ 7480,0 ¦ ¦ 7480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 27800,0 ¦ ¦ 27800,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 17800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных N№ 8, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12, 13, 14, 15, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦17, 19, 21, г. ¦федеральный бюджет ¦ 6060,0 ¦ ¦ 6060,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 3560,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.8 ¦Елизово с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦котлов на совре- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦менные котлы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦производительно- ¦местный бюджет ¦ 4670,0 ¦ ¦ 4670,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2670,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦стью от 0,6 до +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦1,6 Гкал/час ¦привлеченные средства ¦ 17070,0 ¦ ¦ 17070,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 11570,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 20, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово со ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.9 ¦модуля горячего +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦водоснабжения с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦местный бюджет ¦ 432,0 ¦ ¦ 432,0 ¦ 432,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлов и заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дымовой трубы ¦привлеченные средства ¦ 3168,0 ¦ ¦ 3168,0 ¦ 3168,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 18, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3125,0 ¦ ¦ 3125,0 ¦ ¦ 3125,0 ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.10 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6875,0 ¦ ¦ 6875,0 ¦ ¦ 6875,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 45000,0 ¦ ¦ 45000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованного ¦федеральный бюджет ¦ 10250,0 ¦ ¦ 10250,0 ¦ ¦ 6250,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.11 ¦горячего +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦водоснабжения на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельных № 2, 6, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦15, 21 г.Елизово ¦местный бюджет ¦ 8000,0 ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 26750,0 ¦ ¦ 26750,0 ¦ ¦ 13750,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4800,0 ¦ ¦ 4800,0 ¦ 4800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Паратунка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.12 ¦переводом на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦теплоснабжение от ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦геотермальных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦местный бюджет ¦ 576,0 ¦ ¦ 576,0 ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4224,0 ¦ ¦ 4224,0 ¦ 4224,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 12500,0 ¦ 12500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 7000,0 ¦ ¦ 7000,0 ¦ 3875,0 ¦ 3125,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.13 ¦теплоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Раздольный ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5500,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 5625,0 ¦ 6875,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 28500,0 ¦ ¦ 28500,0 ¦ 14250,0 ¦ 14250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ 7980,0 ¦ ¦ 7980,0 ¦ 4417,5 ¦ 3562,5 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.14 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 6270,0 ¦ ¦ 6270,0 ¦ 3420,0 ¦ 2850,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 14250,0 ¦ ¦ 14250,0 ¦ 6412,5 ¦ 7837,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Николаевка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ 6944,0 ¦ ¦ 6944,0 ¦ 3844,0 ¦ 3100,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.15 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 5456,0 ¦ ¦ 5456,0 ¦ 2976,0 ¦ 2480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 5580,0 ¦ 6820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 14 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Пионерский с ¦федеральный бюджет ¦ 6944,0 ¦ ¦ 6944,0 ¦ 3844,0 ¦ 3100,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.16 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 5456,0 ¦ ¦ 5456,0 ¦ 2976,0 ¦ 2480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 5580,0 ¦ 6820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 79000,0 ¦ ¦ 79000,0 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ 29000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Нагорный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Новый, ¦федеральный бюджет ¦ 19800,0 ¦ ¦ 19800,0 ¦ 7750,0 ¦ 6250,0 ¦ 5800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.17 ¦п.Ц.Коряки, ¦ ¦ 7820,0 ¦ ¦ 7820,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2320,0 ¦ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Зеленый, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Лесной, п.Сокоч,+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Дальний, ¦ ¦ 7530,0 ¦ ¦ 7530,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Сосновка ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦заменой котлов на ¦привлеченные средства ¦ 43850,0 ¦ ¦ 43850,0 ¦ 11250,0 ¦ 13750,0 ¦ 18850,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦современные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 150000,0 ¦ ¦ 150000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ 100000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Нагорный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Новый, ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Ц.Коряки, ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Зеленый, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.18 ¦п.Лесной, п.Сокоч,¦ ¦ 13000,0 ¦ ¦ 13000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 8000,0 ¦ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Дальний, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Сосновка, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Паратунка с ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлением ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованного ¦привлеченные средства ¦ 92500,0 ¦ ¦ 92500,0 ¦ ¦ 27500,0 ¦ 65000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 18600,0 ¦ ¦ 18600,0 ¦ 9300,0 ¦ 9300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ 5208,0 ¦ ¦ 5208,0 ¦ 2883,0 ¦ 2325,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.19 ¦Паратуского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦геотермального ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦участка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО ¦местный бюджет ¦ 4092,0 ¦ ¦ 4092,0 ¦ 2232,0 ¦ 1860,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 9300,0 ¦ ¦ 9300,0 ¦ 4185,0 ¦ 5115,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1750,0 ¦ ¦ 1750,0 ¦ 1750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовский ¦
¦1.2.20 ¦реконструкцию ¦областной бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦местный бюджет ¦ 850,0 ¦ ¦ 850,0 ¦ 850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.21 ¦теплоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦областной бюджет ¦ 465,0 ¦ ¦ 465,0 ¦ 465,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 635,0 ¦ ¦ 635,0 ¦ 635,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.22 ¦твердом топливе в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦областной бюджет ¦ 372,0 ¦ ¦ 372,0 ¦ 372,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 528,0 ¦ ¦ 528,0 ¦ 528,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Разработка ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.23 ¦модернизацию ко- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦тельных на ¦областной бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦твердом топливе в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦местный бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 545050,0 ¦ ¦ 545050,0 ¦ 119665,0 ¦ 236535,0 ¦ 188850,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Елизовскому ¦федеральный бюджет ¦ 129985,4 ¦ ¦ 129985,4 ¦ 33081,7 ¦ 59133,8 ¦ 37770,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 22607,0 ¦ ¦ 22607,0 ¦ 4787,0 ¦ 7500,0 ¦ 10320,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 83034,1 ¦ ¦ 83034,1 ¦ 25219,6 ¦ 39807,0 ¦ 18007,5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 309423,5 ¦ ¦ 309423,5 ¦ 56576,8 ¦ 130094,3 ¦ 122752,5 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.3. Мильковский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 8200,0 ¦ 8200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦котельной РТПХС ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2006 году на ¦
¦1.3.1 ¦№ 9 с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦строительство объекта ¦
¦ ¦Камчатской ¦областной бюджет ¦ 4500,0 ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в областном бюджете ¦
¦ ¦области +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦предусмотрено 2000,0 ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1850,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей (общая ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦стоимость объекта - ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1850,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10200,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 27000,0 ¦ ¦ 27000,0 ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Шаромы, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского ¦федеральный бюджет ¦ 6840,0 ¦ ¦ 6840,0 ¦ 2790,0 ¦ 2250,0 ¦ 1800,0 ¦2008 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦1.3.2 ¦района с монтажом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦новой котельной ¦областной бюджет ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2700,0 ¦ 1080,0 ¦ 900,0 ¦ 720,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦оптимальной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦мощности в здании ¦местный бюджет ¦ 2610,0 ¦ ¦ 2610,0 ¦ 1080,0 ¦ 900,0 ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦мастерских ¦привлеченные средства ¦ 14850,0 ¦ ¦ 14850,0 ¦ 4050,0 ¦ 4950,0 ¦ 5850,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 8 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.3 ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦заменой ветхой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦дымовой трубы ¦местный бюджет ¦ 258,0 ¦ ¦ 258,0 ¦ 258,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 342,0 ¦ ¦ 342,0 ¦ 342,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 1900,0 ¦ ¦ 1900,0 ¦ 1900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ДКВР в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мильковского ¦
¦1.3.4 ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦комплектной ¦местный бюджет ¦ 228,0 ¦ ¦ 228,0 ¦ 228,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦трансформаторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанции на два +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦трансформатора ¦привлеченные средства ¦ 1672,0 ¦ ¦ 1672,0 ¦ 1672,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦630 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 9400,0 ¦ ¦ 9400,0 ¦ 9400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"ДКВР" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Мильковского МР с ¦федеральный бюджет ¦ 2914,0 ¦ ¦ 2914,0 ¦ 2914,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦компоновкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.5 ¦основного ¦областной бюджет ¦ 1128,0 ¦ ¦ 1128,0 ¦ 1128,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котлоагрегата ПК- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦№ 2 КЕ № 2 КЕ10- ¦местный бюджет ¦ 1128,0 ¦ ¦ 1128,0 ¦ 1128,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦14С-6,5/14 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжигания углей по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦технологии ¦привлеченные средства ¦ 4230,0 ¦ ¦ 4230,0 ¦ 4230,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Завершение ¦Всего ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельного ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦оборудования +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.6 ¦котельной № 5 ¦областной бюджет ¦ 425,0 ¦ ¦ 425,0 ¦ ¦ 425,0 ¦ ¦2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦МПРЭО в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Мильково ¦местный бюджет ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мильковского МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1105,0 ¦ ¦ 1105,0 ¦ ¦ 1105,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Центральная" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2009 ¦Мильковского ¦
¦1.3.7 ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 500,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦устаревших котлов ¦местный бюджет ¦ 1284,0 ¦ ¦ 1284,0 ¦ 704,0 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ломакина" на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котлы ТВГУ-2 ¦привлеченные средства ¦ 3416,0 ¦ ¦ 3416,0 ¦ 1596,0 ¦ 1820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 20900,0 ¦ ¦ 20900,0 ¦ 5000,0 ¦ 8900,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского РМО ¦федеральный бюджет ¦ 5175,0 ¦ ¦ 5175,0 ¦ 1550,0 ¦ 2225,0 ¦ 1400,0 ¦2008 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦1.3.8 ¦с закольцовкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦тепловых сетей и ¦областной бюджет ¦ 2050,0 ¦ ¦ 2050,0 ¦ 600,0 ¦ 890,0 ¦ 560,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦закрытием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦нерентабельных ¦местный бюджет ¦ 1980,0 ¦ ¦ 1980,0 ¦ 600,0 ¦ 890,0 ¦ 490,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 11695,0 ¦ ¦ 11695,0 ¦ 2250,0 ¦ 4895,0 ¦ 4550,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11800,0 ¦ ¦ 11800,0 ¦ 7300,0 ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрических +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2009 ¦Мильковского ¦
¦1.3.9 ¦(0,4 - 10 кВт) +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Лазо, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Долиновка, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Атласово ¦местный бюджет ¦ 3124,0 ¦ ¦ 3124,0 ¦ 2044,0 ¦ 1080,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8676,0 ¦ ¦ 8676,0 ¦ 5256,0 ¦ 3420,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию сис- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦темы ¦областной бюджет ¦ 700,0 ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦1.3.10 ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦с.Мильково с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦закольцовкой ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦тепловых сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦нерентабельных ¦привлеченные средства ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 88600,0 ¦ 8200,0 ¦ 80400,0 ¦ 37500,0 ¦ 26900,0 ¦ 16000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Мильковскому ¦федеральный бюджет ¦ 14929,0 ¦ ¦ 14929,0 ¦ 7254,0 ¦ 4475,0 ¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 12403,0 ¦ 4500,0 ¦ 7903,0 ¦ 4008,0 ¦ 2615,0 ¦ 1280,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 13132,0 ¦ 1850,0 ¦ 11282,0 ¦ 6542,0 ¦ 3620,0 ¦ 1120,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 48136,0 ¦ 1850,0 ¦ 46286,0 ¦ 19696,0 ¦ 16190,0 ¦ 10400,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.4. Соболевский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5800,0 ¦ ¦ 5800,0 ¦ 5800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Соболево +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Соболевского МР с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцией и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.4.1 ¦модернизацией ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Соболевского ¦
¦ ¦котельных № 1, 3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦5 и созданием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦единого ¦местный бюджет ¦ 2030,0 ¦ ¦ 2030,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦управлению ¦привлеченные средства ¦ 2770,0 ¦ ¦ 2770,0 ¦ 2770,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7300,0 ¦ ¦ 7300,0 ¦ 7300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы отопления ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Соболево +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Соболевского МР с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦1.4.2 ¦прокладкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦внутри- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦квартального +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦газопровода ¦местный бюджет ¦ 2190,0 ¦ ¦ 2190,0 ¦ 2190,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5110,0 ¦ ¦ 5110,0 ¦ 5110,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 6200,0 ¦ 6200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 3472,0 ¦ ¦ 3472,0 ¦ 1922,0 ¦ 1550,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Соболевского ¦
¦1.4.3 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Устьевое ¦областной бюджет ¦ 1364,0 ¦ ¦ 1364,0 ¦ 744,0 ¦ 620,0 ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Соболевского МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1364,0 ¦ ¦ 1364,0 ¦ 744,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6200,0 ¦ ¦ 6200,0 ¦ 2790,0 ¦ 3410,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ 5600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газодизельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦электростанции ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГДЭС-21 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Крутогоровский, ¦федеральный бюджет ¦ 1736,0 ¦ ¦ 1736,0 ¦ 1736,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦трансформаторные +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Соболевского ¦
¦1.4.4 ¦подстанции № 3, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦6, 7, монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котла утилизатора +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦КУВ-0,7 с ¦местный бюджет ¦ 1344,0 ¦ ¦ 1344,0 ¦ 1344,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой глубокой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утилизации, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦привлеченные средства ¦ 2520,0 ¦ ¦ 2520,0 ¦ 2520,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦склада ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3300,0 ¦ ¦ 3300,0 ¦ 3300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦п.Ичинский ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦1.4.5 ¦Соболевского МР, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦включая рекон- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦струкции линий +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦электропередач и ¦местный бюджет ¦ 792,0 ¦ ¦ 792,0 ¦ 792,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию ДЭС +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2508,0 ¦ ¦ 2508,0 ¦ 2508,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 700,0 ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦документации на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Соболевского ¦
¦1.4.6 ¦модернизацию ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦местный бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Устьевое +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.4.7 ¦системы ¦областной бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Соболевского ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Соболево с ¦местный бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦реконструкцией +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных № 1, 3, ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 и созданием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 35600,0 ¦ ¦ 35600,0 ¦ 29400,0 ¦ 6200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Соболевскому ¦федеральный бюджет ¦ 5208,0 ¦ ¦ 5208,0 ¦ 3658,0 ¦ 1550,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 3064,0 ¦ ¦ 3064,0 ¦ 2444,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 8220,0 ¦ ¦ 8220,0 ¦ 7600,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 19108,0 ¦ ¦ 19108,0 ¦ 15698,0 ¦ 3410,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.5. Алеутский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Доработка ¦Всего ¦ 540,0 ¦ ¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации по ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦альтернативных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.1 ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения с ¦областной бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦тепла ДЭС-17, ¦местный бюджет ¦ 76,0 ¦ ¦ 76,0 ¦ 76,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЭУ 2 х 250 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Микон", ¦привлеченные средства ¦ 264,0 ¦ ¦ 264,0 ¦ 264,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 11000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦альтернативных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦теплоснабжения с ¦федеральный бюджет ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ 2750,0 ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.2 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦тепла ДЭС-17 ВЭУ- ¦областной бюджет ¦ 1100,0 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦2 х 250 "Микон", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦местный бюджет ¦ 1100,0 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6050,0 ¦ ¦ 6050,0 ¦ 6050,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦строительству ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.3 ¦мини ГЭС +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦мощностью ¦областной бюджет ¦ 444,0 ¦ ¦ 444,0 ¦ 444,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦2 х 750 кВт, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦местный бюджет ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 586,0 ¦ ¦ 586,0 ¦ 586,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50800,0 ¦ ¦ 50800,0 ¦ ¦ 25400,0 ¦ 25400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦мини ГЭС ¦федеральный бюджет ¦ 11430,0 ¦ ¦ 11430,0 ¦ ¦ 6350,0 ¦ 5080,0 ¦2009 - 2010 ¦Алеутского ¦
¦1.5.4 ¦мощностью +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦2 х 750 кВт, ¦областной бюджет ¦ 4572,0 ¦ ¦ 4572,0 ¦ ¦ 2540,0 ¦ 2032,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольское +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4318,0 ¦ ¦ 4318,0 ¦ ¦ 2540,0 ¦ 1778,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 30480,0 ¦ ¦ 30480,0 ¦ ¦ 13970,0 ¦ 16510,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 1271,0 ¦ ¦ 1271,0 ¦ 1271,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Алеутского ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Никольское с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦реконструкцией +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦В 2006 году в местном ¦
¦ ¦котельной № 1 ¦областной бюджет ¦ 470,0 ¦ ¦ 470,0 ¦ 470,0 ¦ ¦ ¦ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦1.5.5 ¦"Центральная", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦543,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦закольцовкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦привлеченных средств ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦местный бюджет ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦- 1086,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦после перевода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦котельной № 2 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦строительства 2900,0 ¦
¦ ¦"Школьная" в ¦привлеченные средства ¦ 651,0 ¦ ¦ 651,0 ¦ 651,0 ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей) ¦
¦ ¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 26700,0 ¦ ¦ 26700,0 ¦ ¦ ¦ 26700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ДЭС-17 с ¦федеральный бюджет ¦ 5340,0 ¦ ¦ 5340,0 ¦ ¦ ¦ 5340,0 ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.6 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦модулей в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольском +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4005,0 ¦ ¦ 4005,0 ¦ ¦ ¦ 4005,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 17355,0 ¦ ¦ 17355,0 ¦ ¦ ¦ 17355,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Строительство ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.7 ¦ВЛ-6кВ "ДЭС-ВЭС" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Никольское ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 504,0 ¦ ¦ 504,0 ¦ 504,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1296,0 ¦ ¦ 1296,0 ¦ 1296,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ВЭС ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 7, № 8 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦заменой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.8 ¦программного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦управления в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольском +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 784,0 ¦ ¦ 784,0 ¦ 784,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2016,0 ¦ ¦ 2016,0 ¦ 2016,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 96111,0 ¦ ¦ 96111,0 ¦ 18611,0 ¦ 25400,0 ¦ 52100,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Алеутскому ¦федеральный бюджет ¦ 19520,0 ¦ ¦ 19520,0 ¦ 2750,0 ¦ 6350,0 ¦ 10420,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 6786,0 ¦ ¦ 6786,0 ¦ 2214,0 ¦ 2540,0 ¦ 2032,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 11107,0 ¦ ¦ 11107,0 ¦ 2784,0 ¦ 2540,0 ¦ 5783,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 58698,0 ¦ ¦ 58698,0 ¦ 10863,0 ¦ 13970,0 ¦ 33865,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.6. Усть-Большерецкий муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Усть-Больше- ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.1 ¦рецкого МР, с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦закрытием ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельной БПК и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦модернизацией ¦местный бюджет ¦ 590,0 ¦ 590,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2410,0 ¦ 2410,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 7200,0 ¦ ¦ 7200,0 ¦ ¦ 7200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Центральная" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Усть- ¦федеральный бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.2 ¦Большерецкого МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с переводом котла ¦областной бюджет ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦№ 3 КЕ-6,5 /14 на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦сжигание угля по ¦местный бюджет ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦привлеченные средства ¦ 3960,0 ¦ ¦ 3960,0 ¦ ¦ 3960,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5700,0 ¦ 5700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Кавалерское, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усть- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Большерецкого МР ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦1.6.3 ¦с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦устаревших котлов ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦"Ломакина" на 3 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котла ТВГ-1,5 с ¦местный бюджет ¦ 2280,0 ¦ 2280,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦привлеченные средства ¦ 3420,0 ¦ 3420,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7300,0 ¦ ¦ 7300,0 ¦ 7300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦котельной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.4 ¦"Центральная" до +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦кот. "Колхозная" ¦областной бюджет ¦ 460,0 ¦ ¦ 460,0 ¦ 460,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦в п.Октябрьский +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2460,0 ¦ ¦ 2460,0 ¦ 2460,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4380,0 ¦ ¦ 4380,0 ¦ 4380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Колхозная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Октябрьский с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.5 ¦заменой котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦Ломакина 2 шт. на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ТВГ-1,5 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦переводом на ¦местный бюджет ¦ 655,0 ¦ 655,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 845,0 ¦ 845,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦тепловых сетей по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.6 ¦ул.Бочкарева - ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦Юбилейная в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2760,0 ¦ 2760,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Монтаж системы ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦Большерецкого ¦
¦1.6.7 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Озерновский ¦областной бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 800,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6900,0 ¦ ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.8 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Кавалерское ¦областной бюджет ¦ 760,0 ¦ ¦ 760,0 ¦ 760,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4140,0 ¦ ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.9 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Апача ¦областной бюджет ¦ 750,0 ¦ ¦ 750,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 750,0 ¦ ¦ 750,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 3505,0 ¦ ¦ 3505,0 ¦ 3505,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.10 ¦котельной ¦областной бюджет ¦ 1297,0 ¦ ¦ 1297,0 ¦ 1297,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦"Центральная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк,¦местный бюджет ¦ 806,0 ¦ ¦ 806,0 ¦ 806,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кот. "Колхозная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Октябрьский ¦привлеченные средства ¦ 1402,0 ¦ ¦ 1402,0 ¦ 1402,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 65505,0 ¦ 17100,0 ¦ 48405,0 ¦ 21205,0 ¦ 17200,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Усть- ¦федеральный бюджет ¦ 6300,0 ¦ ¦ 6300,0 ¦ ¦ 4300,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦
¦Большерецкому +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦муниципальному району ¦областной бюджет ¦ 5787,0 ¦ ¦ 5787,0 ¦ 3267,0 ¦ 1720,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 14721,0 ¦ 6285,0 ¦ 8436,0 ¦ 6016,0 ¦ 1720,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 38697,0 ¦ 10815,0 ¦ 27882,0 ¦ 11922,0 ¦ 9460,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.7. Вилючинский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 10900,0 ¦ ¦ 10900,0 ¦ ¦ 5450,0 ¦ 5450,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦Вилючинского ¦
¦1.7.1 ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ 2452,5 ¦ ¦ 2452,5 ¦ ¦ 1362,5 ¦ 1090 ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1907,5 ¦ ¦ 1907,5 ¦ ¦ 1090,0 ¦ 817,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6540,0 ¦ ¦ 6540,0 ¦ ¦ 2997,5 ¦ 3542,5 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4165,5 ¦ ¦ 4165,5 ¦ 4165,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых пунктов ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.2 ¦жилого района +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦Рыбачий ¦областной бюджет ¦ 749,5 ¦ ¦ 749,5 ¦ 749,5 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Вилючиснка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2416,0 ¦ ¦ 2416,0 ¦ 2416,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы приема ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.3 ¦топлива УМП +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦"ГТВС", ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Вилючинск +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3464,5 ¦ ¦ 3464,5 ¦ ¦ 3464,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4785,5 ¦ ¦ 4785,5 ¦ ¦ 4785,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 40000,0 ¦ ¦ 40000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦УМП "ГТВС", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦г.Вилючинск с ¦федеральный бюджет ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Для реализации ¦
¦1.7.4 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦пенополиуритановой¦областной бюджет ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦г.г. ¦средств в объеме ¦
¦ ¦изоляции +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦78,612 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 24000,0 ¦ ¦ 24000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦38,612 млн. рублей. ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 26400,0 ¦ ¦ 26400,0 ¦ 8800,0 ¦ 8800,0 ¦ 8800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оптимизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 - 2010 ¦Вилючинского ¦
¦1.7.5 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска ¦областной бюджет ¦ 1950,0 ¦ ¦ 1950,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1950,0 ¦ ¦ 1950,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 22500,0 ¦ ¦ 22500,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ж. р-на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Приморский УМП ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТВС, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Вилючинск с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.6 ¦применением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦замкнутой системы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦нагрева мазута с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦возвратом ¦местный бюджет ¦ 440,0 ¦ ¦ 440,0 ¦ 440,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конденсата в цикл +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦привлеченные средства ¦ 3560,0 ¦ ¦ 3560,0 ¦ 3560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦котельной жилого +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦(по согласованию). ¦
¦1.7.7 ¦района ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦Для реализации ¦
¦ ¦"Приморский", в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦г.Вилючиснке ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в объеме ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦46,9 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦26,9 млн. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.7.8 ¦тепловых сетей ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Вилючинского ¦
¦ ¦УМП "ГТВС" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска с ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦пенополиури- ¦привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тановой изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.9 ¦системы приема ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦топлива УМП +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦"ГТВС" ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинска +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 115715,5 ¦ ¦ 115715,5 ¦ 18965,5 ¦ 52500,0 ¦ 44250,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Вилючинскому ¦федеральный бюджет ¦ 15952,5 ¦ ¦ 15952,5 ¦ ¦ 8862,5 ¦ 7090,0 ¦ ¦ ¦
¦городскому округу +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 7099,5 ¦ ¦ 7099,5 ¦ 2199,5 ¦ 2650,0 ¦ 2250,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 16462,0 ¦ ¦ 16462,0 ¦ 2890,0 ¦ 9204,5 ¦ 4367,5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 76201,5 ¦ ¦ 76201,5 ¦ 13876,0 ¦ 31783,0 ¦ 30542,5 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.8. Усть-Камчатский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦прокладкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.1 ¦тепловых сетей и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦сетей горячего ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦водоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах ¦местный бюджет ¦ 6400,0 ¦ ¦ 6400,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ 8600,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦системы ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.2 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск, с¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦переходом от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦отопления к ¦привлеченные средства ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ 20000,0 ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск, с¦федеральный бюджет ¦ 12950,0 ¦ ¦ 12950,0 ¦ 6200,0 ¦ 3750,0 ¦ 3000,0 ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.3 ¦переходом от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦автономного ¦областной бюджет ¦ 5100,0 ¦ ¦ 5100,0 ¦ 2400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦отопления к +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованному ¦местный бюджет ¦ 4950,0 ¦ ¦ 4950,0 ¦ 2400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1050,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 27000,0 ¦ ¦ 27000,0 ¦ 9000,0 ¦ 8250,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 100000,0 ¦ ¦ 100000,0 ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ 40000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Ключи, с ¦федеральный бюджет ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 9300,0 ¦ 7500,0 ¦ 8000,0 ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.4 ¦переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения от ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦геотермальных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦местный бюджет ¦ 19200,0 ¦ ¦ 19200,0 ¦ 7200,0 ¦ 6000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 56000,0 ¦ ¦ 56000,0 ¦ 13500,0 ¦ 16500,0 ¦ 26000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 75000,0 ¦ ¦ 75000,0 ¦ 75000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Модернизация ¦федеральный бюджет ¦ 23250,0 ¦ ¦ 23250,0 ¦ 23250,0 ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.5 ¦ДЭС-24 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Ключи ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 51750,0 ¦ ¦ 51750,0 ¦ 51750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 72000,0 ¦ ¦ 72000,0 ¦ ¦ 72000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Модернизация ¦федеральный бюджет ¦ 18000,0 ¦ ¦ 18000,0 ¦ ¦ 18000,0 ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.6 ¦ДЭС-23 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 54000,0 ¦ ¦ 54000,0 ¦ ¦ 54000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 319500,0 ¦ ¦ 319500,0 ¦ 131000,0 ¦ 120500,0 ¦ 68000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Усть-Камчатскому ¦федеральный бюджет ¦ 79000,0 ¦ ¦ 79000,0 ¦ 38750,0 ¦ 29250,0 ¦ 11000,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 6100,0 ¦ ¦ 6100,0 ¦ 3400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 31550,0 ¦ ¦ 31550,0 ¦ 11600,0 ¦ 8500,0 ¦ 11450,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 202850,0 ¦ ¦ 202850,0 ¦ 77250,0 ¦ 81250,0 ¦ 44350,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.9. Быстринский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Эссо, ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.1 ¦Быстринского +-----------------------+ Забайкалья" ¦г.г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦муниципального ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦района от +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.9.2 ¦системы ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Эссо, ¦местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦привлеченные средства ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разведка и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦бурение скважины ¦федеральный бюджет ¦ 3800,0 ¦ ¦ 3800,0 ¦ 1550,0 ¦ 1250,0 ¦ 1000,0 ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.3 ¦в с.Анавгай (для +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения) ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2950,0 ¦ ¦ 2950,0 ¦ 1200,0 ¦ 1000,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ 2250,0 ¦ 2750,0 ¦ 3250,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦1.9.4 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦с.Анавгай ¦областной бюджет ¦ 930,0 ¦ ¦ 930,0 ¦ 930,0 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦муниципального ¦местный бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦привлеченные средства ¦ 1170,0 ¦ ¦ 1170,0 ¦ 1170,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 30000,0 ¦ ¦ 30000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Анавгай ¦федеральный бюджет ¦ 7000,0 ¦ ¦ 7000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.5 ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦муниципального ¦областной бюджет ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 800,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦района от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦местный бюджет ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 17500,0 ¦ ¦ 17500,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 54500,0 ¦ ¦ 54500,0 ¦ 14500,0 ¦ 25000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Быстринскому ¦федеральный бюджет ¦ 10800,0 ¦ ¦ 10800,0 ¦ 1550,0 ¦ 6250,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 4730,0 ¦ ¦ 4730,0 ¦ 1930,0 ¦ 2000,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 8550,0 ¦ ¦ 8550,0 ¦ 4100,0 ¦ 3000,0 ¦ 1450,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 30420,0 ¦ ¦ 30420,0 ¦ 6920,0 ¦ 13750,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 1608135,5 ¦ 47898,0 ¦ 1560237,5 ¦ 471572,5 ¦ 626985,0 ¦ 461680,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ИТОГО по объектам ¦федеральный бюджет ¦ 330602,5 ¦ 4173,0 ¦ 326429,5 ¦ 95003,2 ¦ 143746,3 ¦ 87680,0 ¦ ¦ ¦
¦теплоэнергетического +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦комплекса ¦областной бюджет ¦ 84197,6 ¦ 4500,0 ¦ 79697,6 ¦ 28210,6 ¦ 26045,0 ¦ 25442,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 257632,2 ¦ 20643,0 ¦ 236989,2 ¦ 95907,2 ¦ 93584,0 ¦ 47498,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 935703,2 ¦ 18582,0 ¦ 917121,2 ¦ 252451,5 ¦ 363609,8 ¦ 301060,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦II. Дополнительные объекты коммунальной инфраструктуры ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦II.1 Петропавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Строительство ¦Всего ¦ 158000,0 ¦ ¦ 158000,0 ¦ 49000,0 ¦ 49000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦полигона твердых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦бытовых с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городско- ¦
¦ ¦двухстадийным +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦го округа (по ¦
¦ ¦вывозом твердых ¦федеральный бюджет ¦ 39440,0 ¦ ¦ 39440,0 ¦ 15190,0 ¦ 12250,0 ¦ 12000,0 ¦2006 - 2010 ¦согласованию). В 2006 ¦
¦2.1.1 ¦бытовых отходов +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦году на строительство ¦
¦ ¦на месте ¦областной бюджет ¦ 15580,0 ¦ ¦ 15580,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4800,0 ¦г.г. ¦объекта в местном ¦
¦ ¦существующего в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦районе автодороги ¦местный бюджет ¦ 14980,0 ¦ ¦ 14980,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4200,0 ¦ ¦2000,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦пос. Радыгино в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦привлеченные средства ¦ 88000,0 ¦ ¦ 88000,0 ¦ 22050,0 ¦ 26950,0 ¦ 39000,0 ¦ ¦объекта 160000,0 тыс. ¦
¦ ¦Камчатском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 41000,0 ¦ 24000,0 ¦ 17000,0 ¦ 17000,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦канализационного ¦федеральный бюджет ¦ 14150,0 ¦ 8880,0 ¦ 5270,0 ¦ 5270,0 ¦ ¦ ¦ ¦году на реконструкцию ¦
¦ ¦коллектора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 - 2008 ¦объекта предусмотрено ¦
¦2.1.2 ¦ливневой +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦в федеральном бюджете ¦
¦ ¦канализации по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦10000,0 тыс. рублей, в¦
¦ ¦пр.Рыбаков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местном бюджете - ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦8300,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦Камчатском ¦местный бюджет ¦ 16000,0 ¦ 9000,0 ¦ 7000,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 10850,0 ¦ 6120,0 ¦ 4730,0 ¦ 4730,0 ¦ ¦ ¦ ¦строительства 64300,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 199000,0 ¦ 24000,0 ¦ 175000,0 ¦ 66000,0 ¦ 49000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по дополнительным ¦федеральный бюджет ¦ 53590,0 ¦ 8880,0 ¦ 44710,0 ¦ 20460,0 ¦ 12250,0 ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦объектам коммунальной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦областной бюджет ¦ 15580,0 ¦ ¦ 15580,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 30980,0 ¦ 9000,0 ¦ 21980,0 ¦ 12880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 98850,0 ¦ 6120,0 ¦ 92730,0 ¦ 26780,0 ¦ 26950,0 ¦ 39000,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦III.1. Петропавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 274215,0 ¦ 3000,0 ¦ 271215,0 ¦ ¦ 100000,0 ¦ 171215,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦скважинного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦водозабора ¦федеральный бюджет ¦ 59000,0 ¦ ¦ 59000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 34000,0 ¦2007 - 2010 ¦согласованию). Для ¦
¦3.1.1 ¦Быстринского +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦реализации мероприятия¦
¦ ¦месторождения ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦необходимо ¦
¦ ¦питьевых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦средств в объеме 1,4 ¦
¦ ¦подземных вод ¦местный бюджет ¦ 48715,0 ¦ 3000,0 ¦ 45715,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 25715,0 ¦ ¦млрд.руб. После 2010 ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦года на это ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 166500,0 ¦ ¦ 166500,0 ¦ ¦ 55000,0 ¦ 111500,0 ¦ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1125785,0 тыс. рублей ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ 1120,0 ¦ 4480,0 ¦ 2240,0 ¦ 2240,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦самотечного ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.2 ¦коллектора по +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ул.Арсеньева ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦округа ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 560,0 ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5040,0 ¦ 560,0 ¦ 4480,0 ¦ 2240,0 ¦ 2240,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7600,0 ¦ 1960,0 ¦ 5640,0 ¦ 3640,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализационной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.3 ¦насосной станции +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦КНС-1 по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦округа ¦
¦ ¦ул.Ленинградская +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6400,0 ¦ 760,0 ¦ 5640,0 ¦ 3640,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 135000,0 ¦ ¦ 135000,0 ¦ 45000,0 ¦ 45000,0 ¦ 45000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 34200,0 ¦ ¦ 34200,0 ¦ 13950,0 ¦ 11250,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦согласованию). Для ¦
¦ ¦блока биологиче- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2010 ¦реализации мероприятия¦
¦3.1.4 ¦ской очистки ¦областной бюджет ¦ 13500,0 ¦ ¦ 13500,0 ¦ 5400,0 ¦ 4500,0 ¦ 3600,0 ¦ ¦необходимо ¦
¦ ¦КОС "Чавыча" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦средств в объеме ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 13050,0 ¦ ¦ 13050,0 ¦ 5400,0 ¦ 4500,0 ¦ 3150,0 ¦ ¦239,1 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 74250,0 ¦ ¦ 74250,0 ¦ 20250,0 ¦ 24750,0 ¦ 29250,0 ¦ ¦104,1 млн.руб. рублей ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 21520,0 ¦ 21520,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция РУ- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦6 кв. насосной ¦федеральный бюджет ¦ 7900,0 ¦ 7900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.5 ¦станции "Моховая" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦в г.Петропав- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ловске-Камчатском +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 6677,0 ¦ 6677,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6943,0 ¦ 6943,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 215000,0 ¦ ¦ 215000,0 ¦ 71673,0 ¦ 71673,0 ¦ 71654,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦коллектора от ¦федеральный бюджет ¦ 54467,7 ¦ ¦ 54467,7 ¦ 22218,6 ¦ 17918,3 ¦ 14330,8 ¦2008 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.6 ¦квартала "Геолог" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦со строительством ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦округа ¦
¦ ¦глубоководного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦выпуска ¦местный бюджет ¦ 42284,2 ¦ ¦ 42284,2 ¦ 17201,5 ¦ 14334,6 ¦ 10748,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 118248,1 ¦ ¦ 118248,1 ¦ 32252,9 ¦ 39420,2 ¦ 46575,1 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глубоководного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦выпуска "Кислая ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.7 ¦яма" с отводом +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦канализационных ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦стоков от жилых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦домов ¦местный бюджет ¦ 650,0 ¦ ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2850,0 ¦ ¦ 2850,0 ¦ 2850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13613,0 ¦ 13613,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦документации +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦строительства и ¦федеральный бюджет ¦ 5026,0 ¦ 5026,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2006 - 2007 ¦году на строительство ¦
¦3.1.8 ¦сетей ¦областной бюджет ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в областном бюджете ¦
¦ ¦водоснабжения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦предусмотрено 6900,0 ¦
¦ ¦п.Авача в ¦местный бюджет ¦ 3587,0 ¦ 3587,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей, местном ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1000,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦Камчатском +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта 21513,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25200,0 ¦ ¦ 25200,0 ¦ 10440,0 ¦ 9760,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦Водоснабжение +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦района Юг-1 ¦федеральный бюджет ¦ 6676,4 ¦ ¦ 6676,4 ¦ 3236,4 ¦ 2440,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦(Копай-город) в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2006 - 2010 ¦году на строительство ¦
¦3.1.9 ¦г.Петропавловске- ¦областной бюджет ¦ 2628,8 ¦ ¦ 2628,8 ¦ 1252,8 ¦ 976,0 ¦ 400,0 ¦ ¦в областном бюджете ¦
¦ ¦Камчатском +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦предусмотрено 2200,0 ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2578,8 ¦ ¦ 2578,8 ¦ 1252,8 ¦ 976,0 ¦ 350,0 ¦ ¦тыс. рублей, местном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете 1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦рублей (общая ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 13316,0 ¦ ¦ 13316,0 ¦ 4698,0 ¦ 5368,0 ¦ 3250,0 ¦ ¦стоимость объекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28400,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 11250,0 ¦ ¦ 11250,0 ¦ ¦ 6250,0 ¦ 5000,0 ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.10 ¦водоснабжения по +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ул.Стрелковой ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦округа ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 8750,0 ¦ ¦ 8750,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 3750,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 30000,0 ¦ ¦ 30000,0 ¦ ¦ 13750,0 ¦ 16250,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Разработка схемы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализации +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.11 ¦г.Петропавловска- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦Камчатского +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 550,0 ¦ 550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1950,0 ¦ 1950,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Разработка схемы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦водоснабжения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.12 ¦г.Петропавловска- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦Камчатского +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1475,0 ¦ 1475,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1025,0 ¦ 1025,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 756248,0 ¦ 46213,0 ¦ 710035,0 ¦ 136493,0 ¦ 255673,0 ¦ 317869,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Петропавловск- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатскому городскому +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦округу ¦федеральный бюджет ¦ 178520,1 ¦ 12926,0 ¦ 165594,1 ¦ 39405,0 ¦ 62858,3 ¦ 63330,8 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 21128,8 ¦ 5000,0 ¦ 16128,8 ¦ 6652,8 ¦ 5476,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 130077,0 ¦ 17049,0 ¦ 113028,0 ¦ 24504,3 ¦ 44810,6 ¦ 43713,1 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 426522,1 ¦ 11238,0 ¦ 415284,1 ¦ 65930,9 ¦ 142528,2 ¦ 206825,1 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.2. Елизовский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений биоло- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гической очистки +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦2006 - 2009 ¦Елизовского ¦
¦3.2.1 ¦стоков в +-----------------------+ Забайкалья" ¦г.г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Коряки, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Елизовского +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Камчатской ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 73800,0 ¦ ¦ 73800,0 ¦ ¦ 36900,0 ¦ 36900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Очистные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦"Биокомпакт-1000" ¦федеральный бюджет ¦ 16605,0 ¦ ¦ 16605,0 ¦ ¦ 9225,0 ¦ 7380,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовского ¦
¦3.2.2 ¦в районе 4-го +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦выпуска в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Елизово +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 12915,0 ¦ ¦ 12915,0 ¦ ¦ 7380,0 ¦ 5535,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 44280,0 ¦ ¦ 44280,0 ¦ ¦ 20295,0 ¦ 23985,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ ¦ ¦ 50000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовского ¦
¦ ¦канализационных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦очистных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦сооружений ¦федеральный бюджет ¦ 10000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦ 10000,0 ¦ ¦Для реализации ¦
¦3.2.3 ¦"Биокомпакт-7000" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦в г.Елизово с ¦областной бюджет ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦средств в объеме ¦
¦ ¦объединением +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦300,0 млн.руб. После ¦
¦ ¦выпусков ¦местный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 32500,0 ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦250,0 млн. рублей. ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 75000,0 ¦ ¦ 75000,0 ¦ ¦ 37500,0 ¦ 37500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 16875,0 ¦ ¦ 16875,0 ¦ ¦ 9375,0 ¦ 7500,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовского ¦
¦3.2.4 ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦"Биокомпакт-1000" ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦в микрорайоне +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Пограничном ¦местный бюджет ¦ 13125,0 ¦ ¦ 13125,0 ¦ ¦ 7500,0 ¦ 5625,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 45000,0 ¦ ¦ 45000,0 ¦ ¦ 20625,0 ¦ 24375,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1964,7 ¦ 1964,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Очистные +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦сооружения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦ ¦"Биокомпакт-200" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦в районе ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию). ¦
¦3.2.5 ¦жилмассива +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2006 г. ¦В 2006 году на ¦
¦ ¦"Заречный" ¦областной бюджет ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство объекта ¦
¦ ¦Елизовского +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦в областном бюджете ¦
¦ ¦района ¦местный бюджет ¦ 864,7 ¦ 864,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотрено 1730,0 ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦тыс.руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 60000,0 ¦ ¦ 60000,0 ¦ ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 13500,0 ¦ ¦ 13500,0 ¦ ¦ 7500,0 ¦ 6000,0 ¦2009 - 2010 ¦Для реализации ¦
¦3.2.6 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦п.Раздольном ¦областной бюджет ¦ 5400,0 ¦ ¦ 5400,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 2400,0 ¦г.г. ¦средств в объеме ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦100,0 млн.руб.руб. ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5100,0 ¦ ¦ 5100,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 2100,0 ¦ ¦После 2010 года на ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦это мероприятие ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 36000,0 ¦ ¦ 36000,0 ¦ ¦ 16500,0 ¦ 19500,0 ¦ ¦остается 40,0 млн.руб.¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ ¦ ¦ 25000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦Для реализации ¦
¦3.2.7 ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦"Биокомпакт-400" ¦областной бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦ ¦средств в объеме ¦
¦ ¦в п.Нагорный +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦50,0 млн.руб.руб. ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1750,0 ¦ ¦ 1750,0 ¦ ¦ ¦ 1750,0 ¦ ¦После 2010 года на ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦это мероприятие ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 16250,0 ¦ ¦ 16250,0 ¦ ¦ ¦ 16250,0 ¦ ¦остается 25,0 млн.руб.¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.8 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Сокоч ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2625,0 ¦ ¦ 2625,0 ¦ ¦ 2625,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.9 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Пионерский ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2625,0 ¦ ¦ 2625,0 ¦ ¦ 2625,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.10 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Николаевка ¦областной бюджет ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1020,0 ¦ ¦ 1020,0 ¦ 1020,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1380,0 ¦ ¦ 1380,0 ¦ 1380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.11 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Термальный ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1230,0 ¦ ¦ 1230,0 ¦ ¦ 1230,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1770,0 ¦ ¦ 1770,0 ¦ ¦ 1770,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.12 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Зеленый ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2242,0 ¦ ¦ 2242,0 ¦ ¦ 2242,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1958,0 ¦ ¦ 1958,0 ¦ ¦ 1958,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напорного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализационного ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.13 ¦коллектора в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦г.Елизово ¦областной бюджет ¦ 620,0 ¦ ¦ 620,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦(L = 200 м х 2) +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 366,0 ¦ ¦ 366,0 ¦ 366,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1014,0 ¦ ¦ 1014,0 ¦ 1014,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 2400,0 ¦ ¦ 2400,0 ¦ ¦ ¦ 2400,0 ¦ ¦Вулканного городского ¦
¦3.2.14 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦поселения ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦областной бюджет ¦ 960,0 ¦ ¦ 960,0 ¦ ¦ ¦ 960,0 ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 840,0 ¦ ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7800,0 ¦ ¦ 7800,0 ¦ ¦ ¦ 7800,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовского ¦
¦3.2.15 ¦Авачинского ¦областной бюджет ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦водозабора +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦пресных подземных ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦очистных ¦областной бюджет ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовского ¦
¦3.2.16 ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦биологической ¦местный бюджет ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦стоков в ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 324164,7 ¦ 7764,7 ¦ 316400,0 ¦ 5000,0 ¦ 120000,0 ¦ 191400,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Елизовскому ¦федеральный бюджет ¦ 64380,0 ¦ ¦ 64380,0 ¦ ¦ 26100,0 ¦ 38280,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 18280,0 ¦ 4700,0 ¦ 13580,0 ¦ 1220,0 ¦ 3000,0 ¦ 9360,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 47802,7 ¦ 2564,7 ¦ 45238,0 ¦ 1386,0 ¦ 24502,0 ¦ 19350,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 193702,0 ¦ 500,0 ¦ 193202,0 ¦ 2394,0 ¦ 66398,0 ¦ 124410,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.3. Усть-Камчатский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 30000,0 ¦ 10000,0 ¦ 20000,0 ¦ 11000,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 5660,0 ¦ ¦ 5660,0 ¦ 3410,0 ¦ 2250,0 ¦ ¦2007 - 2009 ¦Камчатского ¦
¦3.3.1 ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск ¦областной бюджет ¦ 2220,0 ¦ ¦ 2220,0 ¦ 1320,0 ¦ 900,0 ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 6820,0 ¦ 4600,0 ¦ 2220,0 ¦ 1320,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 15300,0 ¦ 5400,0 ¦ 9900,0 ¦ 4950,0 ¦ 4950,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовой +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализации в ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦3.3.2 ¦п.Козыревск и +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Майское, с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колодцев +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦3.3.3 ¦бытовой +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦канализации в ¦областной бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Козыревск и +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Майское, с ¦местный бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колодцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦бактериологической¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦3.3.4 ¦очистки +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦питьевой воды в ¦областной бюджет ¦ 185,0 ¦ ¦ 185,0 ¦ 185,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 165,0 ¦ ¦ 165,0 ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦3.3.5 ¦водоразбора в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Крутоберегово +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Усть-Камчатское ¦
¦ ¦очистных ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦районное ¦
¦3.3.6 ¦сооружений в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальное ¦
¦ ¦с.Крутоберегово ¦областной бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 800,0 ¦г.г. ¦образование ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 60000,0 ¦ 10000,0 ¦ 50000,0 ¦ 16000,0 ¦ 24000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Усть-Камчатскому ¦федеральный бюджет ¦ 10160,0 ¦ ¦ 10160,0 ¦ 3410,0 ¦ 4750,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 4505,0 ¦ ¦ 4505,0 ¦ 1805,0 ¦ 1900,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 13370,0 ¦ 4600,0 ¦ 8770,0 ¦ 3670,0 ¦ 4400,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 31965,0 ¦ 5400,0 ¦ 26565,0 ¦ 7115,0 ¦ 12950,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.4. Вилючинский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 34600,0 ¦ ¦ 34600,0 ¦ 11533,5 ¦ 11533,5 ¦ 11533,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦водозаборных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Приморского ¦федеральный бюджет ¦ 8765,4 ¦ ¦ 8765,4 ¦ 3575,4 ¦ 2883,4 ¦ 2306,6 ¦2008 - 2010 ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.1 ¦водозабора, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа ¦
¦ ¦включая бурение ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦3-х скважин +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючиснка ¦местный бюджет ¦ 6804,7 ¦ ¦ 6804,7 ¦ 2768,0 ¦ 2306,8 ¦ 1729,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 19030,0 ¦ ¦ 19030,0 ¦ 5190,1 ¦ 6343,4 ¦ 7496,5 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦резервуара перед ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.2 ¦ВНС-33 +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2340,0 ¦ ¦ 2340,0 ¦ ¦ 2340,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4160,0 ¦ ¦ 4160,0 ¦ ¦ 4160,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦резервуара перед ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.3 ¦ВНС-32 +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючиснка ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2340,0 ¦ ¦ 2340,0 ¦ ¦ 2340,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4160,0 ¦ ¦ 4160,0 ¦ ¦ 4160,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.4 ¦резервуара перед ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦ВНС-79 +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2016,0 ¦ ¦ 2016,0 ¦ ¦ 2016,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 3584,0 ¦ ¦ 3584,0 ¦ ¦ 3584,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13352,0 ¦ ¦ 13352,0 ¦ 13352,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦водопровода ¦федеральный бюджет ¦ 4139,1 ¦ ¦ 4139,1 ¦ 4139,1 ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.5 ¦Ду=500 от ВНС-79 +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦до ВНС-33 ¦областной бюджет ¦ 1602,2 ¦ ¦ 1602,2 ¦ 1602,2 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Вилючиснка +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1602,2 ¦ ¦ 1602,2 ¦ 1602,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6008,4 ¦ ¦ 6008,4 ¦ 6008,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦емкости для ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦запаса воды на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.6 ¦верхней зоне в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦жилом районе ¦областной бюджет ¦ 625,0 ¦ ¦ 625,0 ¦ ¦ 625,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Рыбачий +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинска ¦местный бюджет ¦ 275,0 ¦ ¦ 275,0 ¦ ¦ 275,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1600,0 ¦ ¦ 1600,0 ¦ ¦ 1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емкости для +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦обеспечения запаса¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.7 ¦воды на нижней +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦зоне в жилом ¦областной бюджет ¦ 625,0 ¦ ¦ 625,0 ¦ ¦ 625,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦районе Рыбачий +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинска ¦местный бюджет ¦ 275,0 ¦ ¦ 275,0 ¦ ¦ 275,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1600,0 ¦ ¦ 1600,0 ¦ ¦ 1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 22000,0 ¦ ¦ 22000,0 ¦ ¦ ¦ 22000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦водозаборных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Сельдевого ¦федеральный бюджет ¦ 4400,0 ¦ ¦ 4400,0 ¦ ¦ ¦ 4400,0 ¦ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.8 ¦водозабора, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦включая бурение ¦областной бюджет ¦ 1760,0 ¦ ¦ 1760,0 ¦ ¦ ¦ 1760,0 ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦2-х скважин в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинске ¦местный бюджет ¦ 1540,0 ¦ ¦ 1540,0 ¦ ¦ ¦ 1540,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 14300,0 ¦ ¦ 14300,0 ¦ ¦ ¦ 14300,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ 3.4.9 ¦резервного ¦областной бюджет ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦водопровода Ду=500+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦от ВНС-79 до ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВНС-33 в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинске ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 94552,0 ¦ ¦ 94552,0 ¦ 25885,5 ¦ 35133,5 ¦ 33533,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Вилючинскому ¦федеральный бюджет ¦ 17304,5 ¦ ¦ 17304,5 ¦ 7714,5 ¦ 2883,4 ¦ 6706,6 ¦ ¦ ¦
¦городскому округу +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 5212,2 ¦ ¦ 5212,2 ¦ 2202,2 ¦ 1250,0 ¦ 1760,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 17592,9 ¦ ¦ 17592,9 ¦ 4770,2 ¦ 9552,8 ¦ 3269,9 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 54442,4 ¦ ¦ 54442,4 ¦ 11198,5 ¦ 21447,4 ¦ 21796,5 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.5. Соболевский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25000,0 ¦ 7500,0 ¦ 17500,0 ¦ 17500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 5425,0 ¦ ¦ 5425,0 ¦ 5425,0 ¦ ¦ ¦2007 - 2008 ¦Соболевского ¦
¦ 3.5.1 ¦водоснабжения в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Соболево ¦областной бюджет ¦ 2100,0 ¦ ¦ 2100,0 ¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4500,0 ¦ 2400,0 ¦ 2100,0 ¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12975,0 ¦ 5100,0 ¦ 7875,0 ¦ 7875,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Разработка ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦документации на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦ 3.5.2 ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦системы ¦областной бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦водоснабжения в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Соболево ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 30000,0 ¦ ¦ 30000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 6750,0 ¦ ¦ 6750,0 ¦ ¦ 3750,0 ¦ 3000,0 ¦2009 - 2010 ¦Соболевского ¦
¦ 3.5.3 ¦водоотведения в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Соболево ¦областной бюджет ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2700,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2550,0 ¦ ¦ 2550,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1050,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 18000,0 ¦ ¦ 18000,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7000,0 ¦ 3000,0 ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦водозаборных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦п.Крутогоровский ¦федеральный бюджет ¦ 1240,0 ¦ ¦ 1240,0 ¦ 1240,0 ¦ ¦ ¦2007 - 2008 ¦Соболевского ¦
¦ 3.5.4 ¦с оборудованием +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦2-х скважин и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦магистрального +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦местный бюджет ¦ 1920,0 ¦ 960,0 ¦ 960,0 ¦ 960,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 3840,0 ¦ 2040,0 ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦водозаборных ¦областной бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦ 3.5.5 ¦сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Крутогоровский с¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦оборудованием 2-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скважин и +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦магистрального ¦привлеченные средства ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 65000,0 ¦ 10500,0 ¦ 54500,0 ¦ 24500,0 ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦
¦Итого по Соболевскому ¦федеральный бюджет ¦ 13415,0 ¦ ¦ 13415,0 ¦ 6665,0 ¦ 3750,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 5800,0 ¦ ¦ 5800,0 ¦ 3100,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 9970,0 ¦ 3360,0 ¦ 6610,0 ¦ 4060,0 ¦ 1500,0 ¦ 1050,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 35815,0 ¦ 7140,0 ¦ 28675,0 ¦ 10675,0 ¦ 8250,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+-----------------------------------+
¦III.6. Алеутский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 490,0 ¦ ¦ 490,0 ¦ 490,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦ 3.6.1 ¦водоснабжения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Никольское ¦областной бюджет ¦ 181,0 ¦ ¦ 181,0 ¦ 181,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 69,0 ¦ ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 240,0 ¦ ¦ 240,0 ¦ 240,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦п.Никольский с ¦федеральный бюджет ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ 2325,0 ¦ 1875,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Алеутского ¦
¦ 3.6.2 ¦установкой 2-х +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦станций ¦областной бюджет ¦ 1650,0 ¦ ¦ 1650,0 ¦ 900,0 ¦ 750,0 ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦биологической +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦очистки сточных ¦местный бюджет ¦ 1650,0 ¦ ¦ 1650,0 ¦ 900,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7500,0 ¦ ¦ 7500,0 ¦ 3375,0 ¦ 4125,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка ПСД по +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦модернизации +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Алеутского ¦
¦ 3.6.3 ¦системы ¦областной бюджет ¦ 370,0 ¦ ¦ 370,0 ¦ 370,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦водоотведения +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольское ¦местный бюджет ¦ 140,0 ¦ ¦ 140,0 ¦ 140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 490,0 ¦ ¦ 490,0 ¦ 490,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 16490,0 ¦ ¦ 16490,0 ¦ 8990,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Алеутскому ¦федеральный бюджет ¦ 4200,0 ¦ ¦ 4200,0 ¦ 2325,0 ¦ 1875,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 2201,0 ¦ ¦ 2201,0 ¦ 1451,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 1859,0 ¦ ¦ 1859,0 ¦ 1109,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 8230,0 ¦ ¦ 8230,0 ¦ 4105,0 ¦ 4125,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.7. Усть-Большерецкий муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦водозаборных ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется долгосрочной областной программой "Социальное развитие села ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.1 ¦сооружений в +-----------------------+ в Камчатской области до 2010 года" ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Октябрьский ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 1550,0 ¦ ¦ 1550,0 ¦ 1550,0 ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.2 ¦водоснабжения в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк ¦областной бюджет ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2250,0 ¦ ¦ 2250,0 ¦ 2250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6300,0 ¦ ¦ 6300,0 ¦ ¦ 6300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализационного ¦федеральный бюджет ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ 1575,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.3 ¦коллектора +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Озерновский ¦областной бюджет ¦ 630,0 ¦ ¦ 630,0 ¦ ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 630,0 ¦ ¦ 630,0 ¦ ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 3465,0 ¦ ¦ 3465,0 ¦ ¦ 3465,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализационных ¦федеральный бюджет ¦ 1250,0 ¦ ¦ 1250,0 ¦ ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.4 ¦очистных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦сооружений ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦водонапорной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.5 ¦башни +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Строительство очи-¦Всего ¦ 34000,0 ¦ ¦ 34000,0 ¦ ¦ 34000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стных сооружений +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦биологической ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистки сточных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦вод и сетей ¦федеральный бюджет ¦ 8500,0 ¦ ¦ 8500,0 ¦ ¦ 8500,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.6 ¦канализации в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Кавалерское ¦областной бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Усть-Большерецкого+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 18700,0 ¦ ¦ 18700,0 ¦ ¦ 18700,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализационных ¦федеральный бюджет ¦ 1250,0 ¦ ¦ 1250,0 ¦ ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.7 ¦очистных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦сооружений ¦областной бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Озерновский +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 800,0 ¦ ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦документации на +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Большерецкого ¦
¦ 3.7.8 ¦реконструкцию ¦областной бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦канализационного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦коллектора ¦местный бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Озерновский +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ 3.7.9 ¦канализационных ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦очистных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦сооружений и ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦канализационного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦коллектора ¦привлеченные средства ¦ 800,0 ¦ ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Кавалерское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 59800,0 ¦ 2000,0 ¦ 57800,0 ¦ 7500,0 ¦ 50300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Усть- ¦федеральный бюджет ¦ 14125,0 ¦ ¦ 14125,0 ¦ 1550,0 ¦ 12575,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Большерецкому +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦муниципальному району ¦областной бюджет ¦ 5730,0 ¦ ¦ 5730,0 ¦ 1200,0 ¦ 4530,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 7730,0 ¦ 900,0 ¦ 6830,0 ¦ 1300,0 ¦ 5530,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 32215,0 ¦ 1100,0 ¦ 31115,0 ¦ 3450,0 ¦ 27665,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.8. Мильковский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 49052,4 ¦ 10739,3 ¦ 38313,1 ¦ 15700,2 ¦ 22612,9 ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦сетей канализации ¦федеральный бюджет ¦ 14493,4 ¦ 3973,5 ¦ 10519,9 ¦ 4867,2 ¦ 5652,7 ¦ ¦2006 - 2009 ¦В областном бюджете ¦
¦ 3.8.1 ¦микрорайона РСУ, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦2006 года ¦
¦ ¦ул.Чубарова в ¦областной бюджет ¦ 24860,3 ¦ 5422,5 ¦ 19437,8 ¦ 7738,0 ¦ 11699,8 ¦ ¦г.г. ¦предусмотрено на ¦
¦ ¦с.Мильково, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦строительство 5140,0 ¦
¦ ¦Мильковского ¦местный бюджет ¦ 9698,8 ¦ 1343,3 ¦ 8355,4 ¦ 3095,0 ¦ 5260,4 ¦ ¦ ¦тыс. рублей (общая ¦
¦ ¦района +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦53720,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы водоснаб- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жения с.Мильково ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с использованием +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦существующих и ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦ 3.8.2 ¦неиспользуемых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦скважин и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦строительством +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦водовода (4,5 км.)¦местный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 12500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 5625,0 ¦ ¦ 5625,0 ¦ ¦ 3125,0 ¦ 2500,0 ¦2009 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦ 3.8.3 ¦очистных +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦сооружений в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4375,0 ¦ ¦ 4375,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 1875,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 6875,0 ¦ 8125,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 47800,0 ¦ ¦ 47800,0 ¦ ¦ 23900,0 ¦ 23900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦сетей канализации ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайона СХТ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ул.Строительная, ¦федеральный бюджет ¦ 10755,0 ¦ ¦ 10755,0 ¦ ¦ 5975,0 ¦ 4780,0 ¦2009 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦ 3.8.4 ¦ул.Октябрьская, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦пер.Геологический ¦областной бюджет ¦ 1912,0 ¦ ¦ 1912,0 ¦ ¦ ¦ 1912,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦в с.Мильково +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 6453,0 ¦ ¦ 6453,0 ¦ ¦ 4780,0 ¦ 1673,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 28680,0 ¦ ¦ 28680,0 ¦ ¦ 13145,0 ¦ 15535,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ 3.8.5 ¦сетей канализации ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦микрорайона СХТ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦ул.Строительная, ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ул.Октябрьская, +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦пер.Геологический ¦привлеченные средства ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в с.Мильково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 144352,4 ¦ 10739,3 ¦ 133613,1 ¦ 18200,2 ¦ 69012,9 ¦ 46400,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Мильковскому ¦федеральный бюджет ¦ 35373,4 ¦ 3973,5 ¦ 31399,9 ¦ 4867,2 ¦ 17252,7 ¦ 9280,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 27772,3 ¦ 5422,5 ¦ 22349,8 ¦ 8738,0 ¦ 11699,8 ¦ 1912,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 24526,8 ¦ 1343,3 ¦ 23183,4 ¦ 3595,0 ¦ 14540,4 ¦ 5048,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 56680,0 ¦ ¦ 56680,0 ¦ 1000,0 ¦ 25520,0 ¦ 30160,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III.9. Быстринский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Очистные +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетями +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализации в ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦ ¦Быстринского ¦
¦ 3.9.1 ¦с.Эссо +-----------------------+ Забайкалья" ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Быстринского ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦района Камчатской +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------T----------T----------T------------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 18500,0 ¦ ¦ 18500,0 ¦ 6500,0 ¦ 6000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ 4715,0 ¦ ¦ 4715,0 ¦ 2015,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦ 3.9.2 ¦водоснабжения и +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦канализации ¦областной бюджет ¦ 1860,0 ¦ ¦ 1860,0 ¦ 780,0 ¦ 600,0 ¦ 480,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Эссо +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ 780,0 ¦ 600,0 ¦ 420,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 10125,0 ¦ ¦ 10125,0 ¦ 2925,0 ¦ 3300,0 ¦ 3900,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦водонапорной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Быстринского ¦
¦ 3.9.3 ¦башни с сетями в +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Эссо ¦областной бюджет ¦ 925,0 ¦ ¦ 925,0 ¦ 925,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 675,0 ¦ ¦ 675,0 ¦ 675,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦новой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Быстринского ¦
¦ 3.9.4 ¦водонапорной башни+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с сетями в ¦областной бюджет ¦ 555,0 ¦ ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Анавгай +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 420,0 ¦ ¦ 420,0 ¦ 420,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 525,0 ¦ ¦ 525,0 ¦ 525,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 10000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 2500,0 ¦ 5000,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ 2525,0 ¦ ¦ 2525,0 ¦ 775,0 ¦ 1250,0 ¦ 500,0 ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦ 3.9.5 ¦водоснабжения и +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦канализации ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 300,0 ¦ 500,0 ¦ 200,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Анавгай +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 975,0 ¦ ¦ 975,0 ¦ 300,0 ¦ 500,0 ¦ 175,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5500,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 1125,0 ¦ 2750,0 ¦ 1625,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 32500,0 ¦ ¦ 32500,0 ¦ 13000,0 ¦ 11000,0 ¦ 8500,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Быстринскому ¦федеральный бюджет ¦ 7240,0 ¦ ¦ 7240,0 ¦ 2790,0 ¦ 2750,0 ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 4340,0 ¦ ¦ 4340,0 ¦ 2560,0 ¦ 1100,0 ¦ 680,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 4095,0 ¦ ¦ 4095,0 ¦ 2400,0 ¦ 1100,0 ¦ 595,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 16825,0 ¦ ¦ 16825,0 ¦ 5250,0 ¦ 6050,0 ¦ 5525,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 1553107,1 ¦ 87217,0 ¦1465890,1 ¦ 255568,7 ¦ 587619,4 ¦ 622702,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по объектам +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦водопроводно- ¦федеральный бюджет ¦ 344717,9 ¦ 16899,5 ¦ 327818,4 ¦ 68726,7 ¦ 134794,3 ¦ 124297,4 ¦ ¦ ¦
¦канализационного хозяйства +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 94969,3 ¦ 15122,5 ¦ 79846,8 ¦ 28929,0 ¦ 31205,8 ¦ 19712,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 257023,4 ¦ 29817,0 ¦ 227206,4 ¦ 46794,6 ¦ 106685,8 ¦ 73726,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 856396,5 ¦ 25378,0 ¦ 831018,5 ¦ 111118,4 ¦ 314933,6 ¦ 404966,6 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 3360242,6 ¦ 159115,0 ¦3201127,6 ¦ 793141,2 ¦ 1263604,5 ¦ 1144382,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 728910,4 ¦ 29952,5 ¦ 698957,9 ¦ 184189,9 ¦ 290790,6 ¦ 223977,4 ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 194746,9 ¦ 19622,5 ¦ 175124,5 ¦ 63019,7 ¦ 62150,8 ¦ 49954,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 545635,6 ¦ 59460,0 ¦ 486175,6 ¦ 155581,8 ¦ 205169,8 ¦ 125424,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 1890949,7 ¦ 50080,0 ¦1840869,7 ¦ 390349,8 ¦ 705493,3 ¦ 745026,6 ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+------------+------------+--------------+------------+-----------------------


После принятия бюджетов всех уровней на текущий финансовый год, разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, мероприятия и объемы финансирования по годам реализации будут уточняться.





Приложение № 8
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области", входящая в состав долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Подпрограмма), направлена на реализацию одного из приоритетов Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания бюджетной поддержки определенным категориям граждан при приобретении жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья.
Подпрограмма сформирована с учетом одновременно реализуемых мер по развитию ипотечного жилищного кредитования, нацелена на обеспечение повышения доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для молодых семей.
Отличительными чертами Подпрограммы являются:
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей;
- изменение форм и методов реализации мероприятий по предоставлению государственной поддержки молодым семьям при решении жилищной проблемы;
- предоставление субсидий молодым семьям путем использования свидетельств на приобретение жилья.
Подпрограмма ориентирована на социальную категорию населения, нуждающуюся в улучшении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки - молодые семьи.
По состоянию на начало 2005 года, в Камчатской области 1574 молодых семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатской области. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов как для всего населения, так и для данной категории населения.
Молодые семьи, в основном, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита, поскольку не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать как актив для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, а также еще не имели возможности накопить необходимые средства на эти цели. При этом данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для данной наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Камчатской области.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации

Основной целью Подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя в возрасте до 30 лет и одного и более детей, признанная в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, нуждающейся в улучшении жилищных условий (далее - молодая семья).
Основными задачами Подпрограммы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- возможность для молодых семей только один раз реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов для улучшения жилищных условий в рамках данной подпрограммы;
- привлечение собственных средств молодых семей, безвозмездных или заемных средств предприятий и организаций, средств ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы и ее ресурсное обеспечение

Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Подпрограммы. Перечень мероприятий по нормативному правовому и методологическому обеспечению реализации Подпрограммы (2007 - 2010 годы) приведен в приложении № 1 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Организационные мероприятия на областном уровне предусматривают:
- сбор данных о молодых семьях, участвующих в Подпрограмме, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы, и формирование единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы по Камчатской области;
- определение объема ежегодного финансирования Подпрограммы и утверждение объемов финансирования в областном бюджете;
- отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств субсидий;
- разработка графика выпуска, выпуск, оплата и погашение свидетельств на приобретение жилья;
- выдача молодым семьям - участникам Подпрограммы - в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья;
- ведение единого реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на приобретение жилья;
- обеспечение освещения целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации Камчатской области;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы в Камчатской области, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов для представления в комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области.
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), используемые для кредитования участников Подпрограммы на цели приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
- средства участников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 191,47 млн.руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 19,15 млн. рублей, (10,0%);
- средства областного бюджета - 57,44 млн. рублей, (30,0%);
- собственные средства молодых семей - участников подпрограммы и кредитные (заемные) средства - 114,88 млн. рублей, (60,0%).
Объемы финансирования Подпрограммы в 2007 - 2010 годах приведены в приложении № 2 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, в установленном порядке перечисляются в виде субсидий в бюджет Камчатской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета на основании соглашений между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации и администрацией Камчатской области. Так как указанные соглашения заключаются при условии, что в областном и местных бюджетах в Камчатской области предусмотрены средства для реализации Подпрограммы, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области необходимо определить и утвердить объемы ежегодного софинансирования Подпрограммы, предварительно согласовав их с государственным заказчиком Подпрограммы.

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального и областного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления субсидии;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных и кредитных (заемных) средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов);
- доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- доля оплаченных свидетельств от общего количество свидетельств, выданных молодым семьям.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 308 молодых семей, а также обеспечит:
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу Камчатской области дополнительных финансовых средств банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), собственных средств граждан;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Камчатской области;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатской области.
Ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых семей за 2007-2010 годы представлены в приложении № 3 к данной Подпрограмме.

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроля
за исполнением программных мероприятий

Управление по делам молодежи администрации Камчатской области осуществляет:
- общее руководство Подпрограммой;
- контроль за целевым использованием средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий бюджету Камчатской области;
- организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и индикаторам оценки;
- подготовку отчета о результатах реализации Подпрограммы на основе ежеквартальных отчетов от органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области;
- проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Подпрограммы.
Управление по делам молодежи администрации Камчатской области является организатором мероприятий по реализации Подпрограммы на территории Камчатской области, выпускает и выдает гражданам в установленном порядке свидетельства, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области.
Функциями управления по делам молодежи администрации Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области являются:
- разработка областной Подпрограммы;
- обеспечение финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета;
- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы на территории Камчатской области;
- подготовка графика выпуска и распределения свидетельств;
- выпуск, оплата и погашение свидетельств;
- предоставление дополнительной субсидии молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка;
- ведение единого областного реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств;
- обеспечение через банки, участвующие в реализации Подпрограммы, своевременной оплаты договоров приобретения жилья, предъявленных молодыми семьями - владельцами свидетельств; перечисление средств субсидии (отбор банков по установленным подпрограммой и порядком критериям для обслуживания средств субсидии производится администрацией Камчатской области);
- учет средств, использованных для реализации Подпрограммы;
- подготовка ежеквартальных и ежегодных отчетов перед комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области - координатором программы "Жилище" на 2006-2010 годы в Камчатской области, о количестве выпущенных, оплаченных и погашенных свидетельств и сумме средств субсидий, предоставленных молодым семьям - участникам Подпрограммы;
- проведение информационной и разъяснительной работы среди населения Камчатской области по освещению целей и задач Подпрограммы через областные средства массовой информации;
- оказание молодым семьям - участникам Подпрограммы консультативной помощи в решении вопросов, возникающих в процессе участия в Подпрограмме.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
количество свидетельств, выданных молодым семьям, и размер бюджетных средств, предусмотренных на их оплату;
количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их оплату.





Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей в Камчатской области"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"
В 2007 - 2010 ГОДАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   ------T------------------------------T-----------------T------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦ Срок выполнения ¦ Ответственные ¦
¦ п/п ¦ ¦ (годы) ¦ исполнители ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 1. ¦Разработка правил предос- ¦ 2007 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦тавления молодым семьям ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦субсидий на приобретение ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья или оплату ¦ ¦ ¦
¦ ¦первоначального взноса при ¦ ¦ ¦
¦ ¦получении ипотечного жилищного¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 2. ¦Оказание помощи в разработке ¦ 2007 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦муниципальных программ по ¦ ¦Камчатской области; ¦
¦ ¦обеспечению жильем молодых ¦ ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦семей ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 3. ¦Формирование банка данных и ¦ Постоянно ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦единой информационной базы о ¦ ¦Камчатской области; ¦
¦ ¦молодых семьях - участниках ¦ ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦Подпрограммы на уровне ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦муниципалитетов ¦ ¦(по согласованию) ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 4. ¦Отбор банков для участия в ¦ 2007 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦реализации Подпрограммы ¦ ¦Камчатской области ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 5. ¦Разработка методического и ¦ 2007 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦программного обеспечения ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦информационной системы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенной для ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга хода реализации ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подпрограммы и подготовки ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-аналитических ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 6. ¦Организация информационной и ¦ 2007 - 2010 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦разъяснительной работы среди ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦населения по освещению целей ¦ ¦ ¦
¦ ¦и задач Подпрограммы ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 7. ¦Разработка графика выпуска, ¦ 2007 ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦выпуск, оплата и погашение ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦свидетельств на приобретение ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 8. ¦Ведение единого реестра ¦ 2007 ¦управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦выданных, оплаченных и ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦погашенных свидетельств на ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение жилья ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 9. ¦Определение объемов ¦ ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦ежегодного финансирования ¦ ежегодно ¦Камчатской области ¦
¦ ¦Подпрограммы и утверждение ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов финансирования в ¦ ¦ ¦
¦ ¦областном и местных бюджетах ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 10. ¦Подготовка заявок на объем ¦ ежегодно ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦средств субсидий, необхо- ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦димый для финансирования за ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет средств федерального ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета на очередной ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------+------------------------------------------------+
¦ 11. ¦Подготовка отчетов о ¦ ¦Управление по делам молодежи администрации ¦
¦ ¦реализации Подпрограммы, ¦ ежегодно ¦Камчатской области ¦
¦ ¦информационно-аналитических ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственному заказчику ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральной целевой программы ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Жилище" на 2002 - 2010 годы ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------+-----------------+-------------------------------------------------






Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей в Камчатской области"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(млн.руб.)
   --------------------------------------------------T-----------T---------------------------------T------------------------¬

¦ ¦2007 - 2010¦ в том числе по годам ¦ Исполнители ¦
¦ Источники и направления финансирования ¦ годы, +--------T-------T--------T-------+ мероприятий ¦
¦ ¦ всего ¦2007 г. ¦2008 г.¦2009 г. ¦2010 г.¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ Общий объем финансирования подпрограммы ¦ 191,47 ¦ 36,67 ¦ 43,34 ¦ 51,12 ¦ 60,34 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ средства федерального бюджета на предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление по делам ¦
¦ молодым семьям субсидий на приобретение жилья ¦ 19,15 ¦ 3,67 ¦ 4,34 ¦ 5,10 ¦ 6,04 ¦ молодежи администрации ¦
¦ или оплату первоначального взноса при получении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Камчатской области ¦
¦ ипотечного жилищного кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление по делам ¦
¦ средства областного бюджета ¦ 57,44 ¦ 11,00 ¦ 13,00 ¦ 15,34 ¦ 18,10 ¦ молодежи администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Камчатской области ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ средства местных бюджетов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------------------------+
¦ собственные и заемные средства молодых семей ¦ 114,88 ¦ 22,00 ¦ 26,00 ¦ 30,68 ¦ 36,20 ¦ Молодые семьи - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Подпрограммы ¦
L-------------------------------------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------------------------






Приложение № 3
к подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей в Камчатской области"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(количество молодых семей)
   ------------------------T------------T---------------------------------------¬

¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦
¦ Категории граждан ¦2007 - 2010 +----------T---------T---------T--------+
¦ ¦ г.г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦2010 г. ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+---------+--------+
¦Молодые семьи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшившие жилищные ¦ 308*/91** ¦ 59*/17** ¦70*/21** ¦82*/24** ¦97*/29**¦
¦условия с помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+---------+---------+--------+
¦Всего ¦ 308*/91** ¦ 59*/17** ¦70*/21** ¦82*/24** ¦97*/29**¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------


Примечание:
<*> - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при условии финансирования из федерального и областного бюджетов;
<**> - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при условии финансирования из областного бюджета.





Приложение № 9
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы

ПОДПРОГРАММА
"ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Камчатской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем. В настоящее время 6637 семей в Камчатской области нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе:
- 227 семей граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в том числе проживающих в городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 года;
- 6 семей граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;
- 1 семья граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенных отделом Федеральной миграционной службы по Камчатской области в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
- 6395 семей граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Показатели по указанным категориям граждан в разрезе муниципальных образований в Камчатской области со структурой численности очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий по составу семей, численности проживающих по состоянию на 1 января 2007 года даны в приложениях: № 1 "Сводная таблица численности семей и проживающих в них. Категория: уволенные военнослужащие, и приравненные к ним лица"; № 2 "Сводная таблица численности семей и проживающих в них. Категория: участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; № 3 "Сводная таблица численности семей и проживающих в них. Категория: вынужденные переселенцы", № 4 "Сводная таблица численности семей и проживающих в них. Категория: граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера".
Указами Президента Российской Федерации от 30 сентября 1997 года № 1062 "О совершенствовании порядка обеспечения жильем военнослужащих и некоторых других категорий граждан" и от 28 июня 1999 года № 825 "Вопросы обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также граждан, уволенных со службы из указанных органов, службы и учреждений" установлено, что приоритетной формой бюджетного финансирования расходов по обеспечению жильем для постоянного проживания военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, граждан, уволенных с военной службы, членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членов семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, граждан, уволенных со службы из указанных органов и учреждений, членов их семей, а также граждан, подлежащих переселению из закрытых военных городков, является выпуск и погашение государственных жилищных сертификатов (далее - сертификаты).
Реализация этих указов Президента Российской Федерации в 1998 - 2002 годах осуществлялась в рамках федеральной целевой программы "Государственные жилищные сертификаты", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 1998 года № 71 "О федеральной целевой программе "Государственные жилищные сертификаты" (далее - программа "Государственные жилищные сертификаты"). Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2002 года № 450 действие этой программы было продлено на 2003 год.
Существующая практика подтвердила, что наиболее эффективной формой исполнения государством обязательств по обеспечению граждан жильем является предоставление бюджетных субсидий на приобретение жилья с использованием механизма государственных жилищных сертификатов.
За период реализации программы "Государственные жилищные сертификаты" администрацией Камчатской области был получен 231 сертификат на общую сумму субсидий 74 358,13 тыс. рублей, из которых реализовано 214 сертификатов на общую сумму субсидий 72 562,72 тыс. рублей.
В 2006 году Камчатской области выделено бюджетных средств в виде субсидий на сумму 3 929,0 тыс. рублей.
В целях формирования и ведения единого реестра выданных и оплаченных сертификатов федеральным государственным учреждением "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ" была разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система учета выдачи и реализации сертификатов, позволяющая исключить нецелевое использование средств федерального бюджета и упорядочить процедуру учета граждан - участников программы "Государственные жилищные сертификаты", а также процедуру выдачи сертификатов.
В подпрограмме "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы была предусмотрена новая организационная система управления, при которой основная роль отведена государственному заказчику подпрограммы - Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и федеральному государственному учреждению "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ", осуществляющему текущее управление реализацией Подпрограммы.
Основные принципы реализации подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы распространены на программные мероприятия по оказанию финансовой поддержки всем категориям граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф", входившей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы на I этапе ее реализации (государственный заказчик подпрограммы - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в 2002 - 2005 годах в Камчатской области жильем было обеспечено 3 семьи граждан указанных категорий.
Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф обеспечивались благоустроенным жильем через вторичный рынок жилья путем приобретения квартир у населения Камчатской области.
Общее количество граждан этой категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и подлежащих обеспечению жильем, по состоянию на 01.01.2007 составило 6 семей, планируемая потребность в общей площади жилья - 300 кв.м.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 866 "О порядке обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц" определен порядок обеспечения жильем граждан указанной категории путем предоставления им субсидий, удостоверяемых сертификатами.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-I "О вынужденных переселенцах" государство в установленном порядке оказывает содействие гражданам, имеющим статус вынужденного переселенца, в постоянном жилищном обустройстве.
В 2002 - 2005 годах в Камчатской области субсидии на обеспечение жильем семей беженцев и вынужденных переселенцев не выделялись.
По состоянию на 01.01.2007 в списке граждан, зарегистрированных как вынужденные переселенцы отделом Федеральной миграционной службы по Камчатской области и состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области в качестве нуждающихся в получении жилья, состоит 1 семья, планируемая потребность в общей площади жилья - 54 кв.м.
Обеспечение жильем граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
Предоставление жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, начиная с 2005 года, осуществляется путем выдачи сертификатов.
В 2002 - 2005 годах приобрели жилье за пределами Камчатской области 394 семьи граждан указанной категории.
Всего в рамках реализации в 2002 - 2005 годах I этапа федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы жильем было обеспечено 613 семей граждан Камчатской области, имеющих право на получение жилья за счет средств федерального бюджета.
Основные принципы и подходы к организации системы обеспечения жильем граждан, успешно реализованные в рамках подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы, на II этапе (2006 - 2010 годы) реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы будут применены ко всем категориям граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (далее - Подпрограмма).
В 2006 году в рамках реализации Подпрограммы в Камчатской области выделено 39 сертификатов, в том числе в отношении:
- граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц - 3 сертификата;
- граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 29 сертификатов;
- участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий - 6 сертификатов;
- граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами - 1 сертификат.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации

Главной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями граждан в Камчатской области, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основной задачей Подпрограммы является финансовая поддержка граждан в Камчатской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем предоставления им субсидий на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (далее - субсидии).
Реализация Подпрограммы осуществляется в 2007 - 2010 годах.
Гражданам, имеющим право на получение субсидии и принявшим решение участвовать в Подпрограмме (далее - граждане - участники Подпрограммы), предоставление субсидии осуществляется администрацией Камчатской области.
Граждане - участники Подпрограммы могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий с использованием средств субсидии, удостоверяемой сертификатом, только один раз.
Участие в Подпрограмме добровольное.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, в которых граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях), информируют граждан, принимающих решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные граждане дают письменное согласие на участие в ней.
Право на получение субсидий имеют следующие категории граждан Камчатской области:
- граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, вставшие в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года:
- граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
- граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
- члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более. При этом за вдовами (вдовцами) указанных граждан право на получение субсидии сохраняется до повторного вступления в брак.
Кроме того, право на получение субсидий имеют граждане, проживающие в военных городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 года, и вставших в очередь на улучшение жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, избранных для постоянного проживания, до исключения закрытого военного городка из перечня закрытых военных городков;
- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф, и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года;
- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенные отделом Федеральной миграционной службы по Камчатской области в списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
- граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении и не получавшие субсидии на эти цели, и граждане, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели право на получение жилищной субсидии на приобретение жилья при наличии стажа работы не менее 10 календарных лет;
- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года;
- инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и стаж работы которых составляет не менее 15 календарных лет.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы может быть досрочное достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
и ее ресурсное обеспечение

Мероприятия Подпрограммы подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия и мероприятия по финансированию за счет средств федерального бюджета расходов по предоставлению субсидий на приобретение жилья. В качестве критерия успешности решения поставленных задач будет использоваться следующий индикатор:
- доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, отнесенных к категориям, установленным федеральным законодательством.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий Подпрограммы.
Организационные мероприятия Подпрограммы направлены на дальнейшее совершенствование системы управления и контроля за реализацией Подпрограммы, на оказание конкретной помощи гражданам - участникам Подпрограммы в Камчатской области, формирование единой базы данных о гражданах - участниках Подпрограммы в Камчатской области, ведение единого реестра выданных и оплаченных сертификатов, а также на проведение информационно-разъяснительной работы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 5 "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" долгосрочной областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы".
Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на предоставление субсидий гражданам - участникам Подпрограммы в Камчатской области в 2007 - 2010 годах, составляет 207,4 млн. рублей, областного бюджета - 26,0 млн. рублей, в том числе:
31,5 млн. рублей из федерального бюджета - гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, включая проживающих в военных городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 года;
5,4 млн. рублей из федерального бюджета - гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и пострадавшим в результате этих аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;
0,960 млн. рублей из федерального бюджета - вынужденным переселенцам;
169,5 млн. рублей из федерального бюджета и 26,0 млн. рублей из областного бюджета - гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов в 2007 - 2010 годах приведены в приложении № 5 "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" долгосрочной областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы" и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей федерального и областного бюджетов на соответствующий год.
Исходя из планируемого финансового обеспечения расчетное число семей граждан - участников Подпрограммы составляет 253 семей.
Прогнозный объем выпуска государственных жилищных сертификатов для Камчатской области в 2007 - 2010 годах приведен в приложении № 6.

4. Прогноз социально-экономических результатов
реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на нее средств федерального бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
- государственного регулирования порядка расчета и предоставления субсидии;
- адресного предоставления средств федерального бюджета;
- возможности привлечения собственных или заемных (кредитных) средств граждан для приобретения жилья.
Оценка объема и эффективности выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан - участников Подпрограммы будет осуществляться на основе следующего индикатора:
- доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, имеющих право на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета (по каждой из категорий граждан).
Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем за счет средств федерального бюджета 253 семей граждан - участников Подпрограммы;
- увеличить спрос на жилье, приобретаемое гражданами - участниками Подпрограммы;
способствовать дальнейшему развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

5. Система организации выполнения Подпрограммы и контроль
за исполнением программных мероприятий

Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина - участника Подпрограммы на получение субсидии за счет средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения. Сертификат не является ценной бумагой.
Сертификаты выпускаются в соответствии с графиком выпуска и распределения сертификатов, ежегодно разрабатываемым государственным заказчиком Подпрограммы по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и утверждаемым Правительством Российской Федерации в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий год.
Распределение сертификатов в Камчатской области (по каждой категории граждан - участников Подпрограммы) осуществляется в соответствии со сводными списками граждан-участников Подпрограммы, которые ежегодно утверждаются постановлением губернатора Камчатской области на основании списков граждан, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области.
Порядок выпуска и реализации сертификатов определяется Правительством Российской Федерации.
Срок действия сертификата с даты его выдачи, указываемой в сертификате, для граждан - участников Подпрограммы составляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации Подпрограммы, - 9 месяцев.
Расчет размера субсидии (кроме граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера) производится исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Российской Федерации.
Расчет размера субсидии для граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, производится исходя из норматива общей площади жилого помещения для семей разной численности и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Размер субсидии, рассчитываемый органом, уполномоченным администрацией Камчатской области на осуществление выдачи сертификата гражданину - участнику Подпрограммы, указывается в сертификате и является неизменным в течение всего срока его действия. Расчет размера субсидии производится на дату выдачи сертификата, указанную в бланке сертификата.
Размер норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Российской Федерации определяется в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. При определении размера субсидии для приобретения жилья на территории Камчатской области применяется повышающий коэффициент 1,2, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.
Показатели средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по субъектам Российской Федерации определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера субсидии для граждан - участников Подпрограммы, не имеющих жилых помещений и нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания, составляет 33 кв.м. - для одиноких граждан, 42 кв.м. - на семью из 2 человек, 18 кв.м. - на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и более.
Основанием для признания граждан - участников Подпрограммы не имеющими жилых помещений является:
- отсутствие жилых помещений для постоянного проживания;
- проживание в общежитии или служебном помещении при отсутствии другого жилого помещения для постоянного проживания;
- проживание на условиях поднайма при отсутствии другого жилого помещения для постоянного проживания.
Особенности порядка предоставления и расчета субсидий для граждан - участников Подпрограммы и членов их семей, владеющих жилыми помещениями на праве собственности или проживающих в них по договору социального найма и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, граждан, проживающих в военных городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 года, и вставших в очередь на улучшение жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, избранных для постоянного проживания, до исключения закрытого военного городка из перечня закрытых военных городков, граждан - участников Подпрограммы, имеющих право на дополнительную общую площадь жилого помещения за счет средств федерального бюджета, а также для каждой категории граждан - участников Подпрограммы, определяются Правительством Российской Федерации.
Граждане - участники Подпрограммы могут приобретать на рынке жилья у физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек), как за счет субсидии, так и с дополнительным привлечением собственных или заемных (кредитных) средств.
Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. При приобретении двух и более жилых помещений права собственности на приобретаемые жилые помещения реализуются по договоренности членов семьи.
Полученный сертификат сдается его владельцем в банк для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления субсидии. На указанный счет могут быть зачислены также личные или заемные (кредитные) средства гражданина - участника Подпрограммы.
Отбор банков, участвующих в реализации Подпрограммы, осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса определяются государственным заказчиком Подпрограммы по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Владелец сертификата после заключения договора банковского счета в течение срока его действия представляет для оплаты в банк договор (договоры), явившийся (явившиеся) основанием для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) (далее - договор на жилое помещение), и свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилые помещения).
В случае приобретения гражданином - участником Подпрограммы жилого помещения (жилых помещений) за счет заемных (кредитных) средств, полученных на эти цели в соответствии с договором займа (кредитным договором), допускается возврат заемных средств (погашения кредита) путем перечисления средств субсидии займодателю (кредитору). Допускается оплата за счет средств выделенной субсидии услуг по подбору жилого помещения и оформлению правоустанавливающих документов, если данное условие предусмотрено в договоре на жилое помещение.
Перечисление средств с банковского счета лицу (лицам), указанному (указанным) в договоре (договорах) на жилое помещение, осуществляется в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора (договоров) на жилое помещение для оплаты.
После приобретения жилья с помощью субсидии граждане - участники Подпрограммы исключаются из списка очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях) за счет средств федерального бюджета.
В случае, если владелец сертификата по какой-либо причине не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он сохраняет право на улучшение жилищных условий (остается нуждающимся в жилых помещениях), в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме в порядке, устанавливаемом администрацией Камчатской области и не подлежит снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях).
Областной государственный заказчик (координатор) Подпрограммы комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области осуществляет общее руководство Подпрограммой, а также контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.
В общее руководство Подпрограммы входят следующие функции:
- подготовка сводных списков граждан-участников подпрограммы на очередной год и заявка о количестве требующихся сертификатов на планируемый год;
- формирование списка получателей сертификатов и граждан, включенных в резерв на получение сертификатов;
- подготовка заявок на выпуск государственных жилищных сертификатов;
- оформление бланков сертификатов гражданам-участникам Подпрограммы;
- формирование и ведение реестра выданных государственных жилищных сертификатов;
- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
- количество сертификатов, выданных гражданам - участникам Подпрограммы, и размер средств федерального бюджета, предусмотренных на их реализацию;
- количество реализованных сертификатов и объем средств федерального бюджета, израсходованных на предоставление субсидий.





Приложение № 1
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ.
КАТЕГОРИЯ:
УВОЛЕННЫЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА

   ----T--------------------------------------T-----T-----T------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. количество семей составом (чел) ¦
¦ ¦ ¦ ¦кол- +----T-----T----T----T----T----T----T-----T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦кол- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦кол-¦ ¦кол-¦ ¦кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ во ¦про- ¦се- ¦кол- ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ ¦ се- ¦ жи- ¦мьи ¦ во ¦мьи ¦про-¦мьи ¦про-¦мьи ¦про- ¦ ¦ ¦ семья ¦ кол- ¦
¦п/п¦ муниципальные образования ¦ мей ¦ваю- ¦ из ¦про- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦ жи- ¦ семьи ¦кол-во ¦с сос- ¦ во ¦
¦ ¦ ¦всего¦ щих ¦ 1 ¦ жи- ¦ 2 ¦ваю-¦ 3 ¦ваю-¦ 4 ¦ваю- ¦ из 5 ¦прожи- ¦ тавом ¦прожи-¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦чел.¦ваю- ¦чел.¦щих ¦чел.¦щих ¦чел.¦ щих ¦ чел. ¦вающих ¦ более ¦вающих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 чел. ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Петропавловск-Камчатский городской ¦ 207 ¦ 631 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 42 ¦ 84 ¦ 58 ¦174 ¦ 49 ¦ 196 ¦ 16 ¦ 80 ¦ 11 ¦ 66 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦Елизовский муниципальный район ¦ 17 ¦ 48 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 5 ¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 3 ¦Алеутский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 4 ¦Быстринский муниципальный район ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 5 ¦Усть-Камчатский муниципальный район ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 6 ¦Усть-Большерецкий муниципальный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 7 ¦Мильковский муниципальный район ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 8 ¦Соболевский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 9 ¦ИТОГО семей/числен: ¦ 227 ¦ 686 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 48 ¦ 96 ¦ 65 ¦195 ¦ 54 ¦ 216 ¦ 16 ¦ 80 ¦ 11 ¦ 66 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦10 ¦ИТОГО площадь (м.кв.): ¦ ¦ ¦1089¦ ¦1584¦ ¦3510¦ ¦3888¦ ¦ 1440 ¦ ¦ 1188 ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦11 ¦ВСЕГО площадь (м.кв.): ¦12699¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+-------






Приложение № 2
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ.
КАТЕГОРИЯ: УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

   ----T--------------------------------------T-----T-----T------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. количество семей составом (чел) ¦
¦ ¦ ¦ ¦кол- +----T-----T----T----T----T----T----T-----T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦кол- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦кол-¦ ¦кол-¦ ¦кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ во ¦про- ¦се- ¦кол- ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ ¦ се- ¦ жи- ¦мьи ¦ во ¦мьи ¦про-¦мьи ¦про-¦мьи ¦про- ¦ ¦ ¦ семья ¦ кол- ¦
¦п/п¦ муниципальные образования ¦ мей ¦ваю- ¦ из ¦про- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦ жи- ¦ семьи ¦кол-во ¦с сос- ¦ во ¦
¦ ¦ ¦всего¦ щих ¦ 1 ¦ жи- ¦ 2 ¦ваю-¦ 3 ¦ваю-¦ 4 ¦ваю- ¦ из 5 ¦прожи- ¦ тавом ¦прожи-¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦чел.¦ваю- ¦чел.¦щих ¦чел.¦щих ¦чел.¦ щих ¦ чел. ¦вающих ¦ более ¦вающих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 чел. ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Петропавловск-Камчатский городской ¦ 6 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦Елизовский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 3 ¦Алеутский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 4 ¦Быстринский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 5 ¦Усть-Камчатский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 6 ¦Усть-Большерецкий муниципальный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 7 ¦Мильковский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 8 ¦Соболевский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 9 ¦ИТОГО семей/числен: ¦ 6 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦10 ¦ИТОГО площадь (м.кв.): ¦ ¦ ¦ 66 ¦ ¦ 0 ¦ ¦162 ¦ ¦ 72 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦11 ¦ВСЕГО площадь (м.кв.): ¦ 300 ¦
L---+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 3
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ.
КАТЕГОРИЯ: ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

   ----T--------------------------------------T-----T-----T------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. количество семей составом (чел) ¦
¦ ¦ ¦ ¦кол- +----T-----T----T----T----T----T----T-----T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦кол- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦кол-¦ ¦кол-¦ ¦кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ во ¦про- ¦се- ¦кол- ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦се- ¦ во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ ¦ се- ¦ жи- ¦мьи ¦ во ¦мьи ¦про-¦мьи ¦про-¦мьи ¦про- ¦ ¦ ¦ семья ¦ кол- ¦
¦п/п¦ муниципальные образования ¦ мей ¦ваю- ¦ из ¦про- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦жи- ¦ из ¦ жи- ¦ семьи ¦кол-во ¦с сос- ¦ во ¦
¦ ¦ ¦всего¦ щих ¦ 1 ¦ жи- ¦ 2 ¦ваю-¦ 3 ¦ваю-¦ 4 ¦ваю- ¦ из 5 ¦прожи- ¦ тавом ¦прожи-¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦чел.¦ваю- ¦чел.¦щих ¦чел.¦щих ¦чел.¦ щих ¦ чел. ¦вающих ¦ более ¦вающих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 чел. ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Петропавловск-Камчатский городской ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦Елизовский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 3 ¦Алеутский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 4 ¦Быстринский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 5 ¦Усть-Камчатский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 6 ¦Усть-Большерецкий муниципальный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 7 ¦Мильковский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 8 ¦Соболевский муниципальный район ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦ 9 ¦ИТОГО семей/числен: ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦10 ¦ИТОГО площадь (м. кв.): ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+-------+-------+-------+------+
¦11 ¦ВСЕГО площадь (м. кв.): ¦ 54 ¦
L---+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 4
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ
КАТЕГОРИЯ: ГРАЖДАНЕ, ВЫЕЗЖАЮЩИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

   ----T--------------------------------T--------------T----------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ Количество ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ граждан, +-------------T--------------T-------------T-------------T-------------+
¦ ¦ Наименование муниципальных ¦ состоящих на ¦ выезжающие ¦ инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ образований и населенных ¦ учете по ¦из закрываю- ¦ 1 и 2 групп, ¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ пунктов, относящихся к районам ¦ состоянию на ¦ щихся ¦ инвалидов с ¦ пенсионеров ¦ безработных ¦ работающих ¦
¦ ¦ Крайнего Севера и приравненным ¦ 01.01.2006 ¦ населенных ¦ детства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ к ним местностям ¦ (всего) ¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T------+------T------+------T-------+------T------+------T------+------T------+
¦ ¦ ¦ семей ¦чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦ чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦чело- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦Петропавловск-Камчатский ¦ 3226 ¦ 9678 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 192 ¦ 576 ¦ 2322 ¦ 6966 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 709 ¦ 2127 ¦
¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦Елизовский муниципальный район ¦ 960 ¦ 2880 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 65 ¦ 195 ¦ 618 ¦ 1854 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 275 ¦ 825 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 3 ¦Усть-Камчатский муниципальный ¦ 1012 ¦ 3036 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 46 ¦ 138 ¦ 617 ¦ 1851 ¦ 11 ¦ 33 ¦ 338 ¦ 1014 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 4 ¦Усть-Большерецкий муниципальный ¦ 493 ¦ 1479 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21 ¦ 63 ¦ 306 ¦ 918 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 164 ¦ 492 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 5 ¦Быстринский муниципальный район ¦ 37 ¦ 111 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 45 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 6 ¦Мильковский муниципальный район ¦ 602 ¦ 1806 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 81 ¦ 370 ¦ 1110 ¦ 9 ¦ 27 ¦ 196 ¦ 588 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 7 ¦Соболевский муниципальный район ¦ 8 ¦ 24 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 21 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 8 ¦Алеутский муниципальный район ¦ 57 ¦ 171 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 26 ¦ 78 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 81 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 9 ¦ИТОГО семей/численность: ¦ 6395 ¦19185 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 358 ¦ 1074 ¦ 4286 ¦12858 ¦ 27 ¦ 81 ¦ 1724 ¦ 5172 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦10 ¦ИТОГО площадь: ¦402885 ¦ ¦ 0 ¦ ¦22554 ¦ ¦270018¦ ¦ 1701 ¦ ¦108612¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦11 ¦ВСЕГО площадь: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-------






   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация приложений соответствует официальному тексту документа.
   ------------------------------------------------------------------

Приложение № 4
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ
КАТЕГОРИЯ: ГРАЖДАНЕ, ВЫЕЗЖАЮЩИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

   ----T--------------------------------T--------------T---------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ Количество ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ граждан, +-------------T--------------T-------------T-------------T------------+
¦ ¦ Наименование муниципальных ¦ состоящих ¦ выезжающие ¦ инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ образований и населенных ¦ на учете по ¦из закрываю- ¦ 1 и 2 групп, ¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ пунктов, относящихся к районам ¦ состоянию на ¦ щихся ¦ инвалидов с ¦ пенсионеров ¦ безработных ¦ работающих ¦
¦ ¦ Крайнего Севера и приравненным ¦ 01.01.2006 ¦ населенных ¦ детства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ к ним местностям ¦ (всего) ¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T------+------T------+------T-------+------T------+------T------+------T-----+
¦ ¦ ¦ семей ¦чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦ чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦чело- ¦семей ¦чело-¦
¦ ¦ ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦ ¦ век ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦Петропавловск-Камчатский ¦ 3226 ¦ 9678 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 192 ¦ 576 ¦ 2322 ¦ 6966 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 709 ¦2127 ¦
¦ ¦городской округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 2 ¦Елизовский муниципальный район ¦ 960 ¦ 2880 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 65 ¦ 195 ¦ 618 ¦ 1854 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 275 ¦ 825 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 3 ¦Усть-Камчатский муниципальный¦ 1012 ¦ 3036 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 46 ¦ 138 ¦ 617 ¦ 1851 ¦ 11 ¦ 33 ¦ 338 ¦1014 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 4 ¦Усть-Большерецкий муниципальный¦ 493 ¦ 1479 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 21 ¦ 63 ¦ 306 ¦ 918 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 164 ¦ 492 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 5 ¦Быстринский муниципальный район ¦ 37 ¦ 111 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 45 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 6 ¦Мильковский муниципальный район ¦ 602 ¦ 1806 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 81 ¦ 370 ¦ 1110 ¦ 9 ¦ 27 ¦ 196 ¦ 588 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 7 ¦Соболевский муниципальный район ¦ 8 ¦ 24 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 21 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 8 ¦Алеутский муниципальный район ¦ 57 ¦ 171 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 26 ¦ 78 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 81 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 9 ¦ИТОГО семей/численность: ¦ 6395 ¦19185 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 358 ¦ 1074 ¦ 4286 ¦12858 ¦ 27 ¦ 81 ¦ 1724 ¦5172 ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦10 ¦ИТОГО площадь: ¦ 402885¦ ¦ 0 ¦ ¦22554 ¦ ¦270018¦ ¦ 1701 ¦ ¦108612¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦11 ¦ВСЕГО площадь: ¦ 402885 ¦
L---+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 5
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ" ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

   ------T---------------------------T-------T--------------------T---------------------------------------T----------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом прогноза цен на соответствующие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Сроки ¦ ¦ годы, тыс. рублей ¦ ¦
¦ ¦ ¦испол- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № ¦ Наименование ¦ нения ¦ Источники +--------T------------------------------+ Исполнители ¦
¦ п/п ¦ мероприятий ¦ меро- ¦ мероприятий ¦На весь ¦ в том числе по годам ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ при- ¦ ¦ период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ятий ¦ ¦реализа-+-------T-------T------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпро- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦ ¦1. Мероприятия по ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦совершенствованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦нормативно-правовой базы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1. ¦мероприятия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Внесение в нормативные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акты Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменением федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦1.2. ¦Исследования рынка недви- ¦ 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦жимости с целью предостав- ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ления гражданам - участни- ¦ г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию); ¦
¦ ¦кам Подпрограммы информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное унитарное предприятие ¦
¦ ¦о наличии жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатская дирекция по строительству" ¦
¦ ¦оказание практической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦помощи в приобретении жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦1.3. ¦Проведение разъяснительной ¦ 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦работы по вопросам ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦реализации Подпрограммы ¦ г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное унитарное предприятие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатская дирекция по строительству" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦1.4. ¦Подготовка информационно- ¦ 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦аналитических материалов и ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦организация контроля за ¦ г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнением Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦2. ¦2. Объемы средств, направ- ¦ ¦Всего ¦ 233374 ¦ 39374 ¦ 40300 ¦71400 ¦ 82300 ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦ляемых на предоставление ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦субсидий, по категориям ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 207374 ¦ 34374 ¦ 34300 ¦64400 ¦ 74300 ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦областной бюджет ¦ 26000 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦ 7000 ¦ 8000 ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦2.1. ¦Граждане, уволенные с ¦ 2007 -¦Всего ¦ 31512 ¦ 6912 ¦ 4800 ¦ 8000 ¦ 11800 ¦ ¦
¦ ¦военной службы (службы) и ¦ 2010 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные ним лица ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 31512 ¦ 6912 ¦ 4800 ¦ 8000 ¦ 11800 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦2.2. ¦Граждане-участники ¦ 2007 -¦Всего ¦ 5402 ¦ 1002 ¦ 1200 ¦ 1500 ¦ 1700 ¦Органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦ликвидаций последствий ¦ 2010 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦радиационных аварий и ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 5402 ¦ 1002 ¦ 1200 ¦ 1500 ¦ 1700 ¦(по согласованию); ¦
¦ ¦катастроф, пострадавших в ¦ ¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Государственное унитарное предприятие ¦
¦ ¦результате этих аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатская дирекция по строительству" ¦
¦ ¦катастроф, и приравненные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦к ним лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦2.3. ¦Вынужденные переселенцы ¦ 2007 -¦Всего ¦ 960 ¦ 960 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 960 ¦ 960 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в Камчатской области (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦2.4. ¦Граждане, выезжающие из ¦ 2007 -¦Всего ¦ 195500 ¦ 30500 ¦ 34300 ¦61900 ¦ 68800 ¦Комитет по строительству и архитектуре ¦
¦ ¦районов Крайнего Севера и ¦ 2010 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦приравненных к ним ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное унитарное предприятие ¦
¦ ¦местностей ¦ ¦областной бюджет ¦ 169500 ¦ 25500 ¦ 28300 ¦54900 ¦ 60800 ¦"Камчатская дирекция по строительству" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26000 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦ 7000 ¦ 8000 ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦ ¦Всего по Подпрограмме ¦ ¦ ¦ 233374 ¦ 39374 ¦ 40300 ¦71400 ¦ 82300 ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 207374 ¦ 34374 ¦ 34300 ¦64400 ¦ 74300 ¦ ¦
+-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 26000 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦ 7000 ¦ 8000 ¦ ¦
L-----+---------------------------+-------+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-----------------------------------------------






Приложение № 6
к подпрограмме "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ДЛЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(штук)
   ----------------------T----------------------------------------------------

¦ Количество сертификатов
+------------T---------------------------------------
Категории граждан ¦2007 - 2010 ¦ в том числе
¦годы - всего+---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦
   ----------------------+------------+---------+---------+---------+----------

Граждане, уволенные с
военной службы
(службы), и 26 8 4 6 8
приравненные к ним
лица

Граждане - участники
ликвидации последствий
радиационных аварий и
катастроф, 6 1 1 2 2
пострадавшие в
результате этих аварий
и катастроф, и
приравненные к ним
лица

Вынужденные 1 1 - - -
переселенцы

Граждане, выезжающие
из районов Крайнего 220 40 40 70 70
Севера и приравненных
к ним местностей

Итого 253 50 45 78 80


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru